同學(xué)你好!這個的話 借:預(yù)付賬款 ? ? 貸:銀行存款 借:預(yù)付賬款 ? ? ?貸:財務(wù)費用 (產(chǎn)生利息,沖減財務(wù)費用) 退回 借:銀行存款 ? ? ? 貸:預(yù)付賬款
老師你好,我公司給別的單位打的土地預(yù)付款,結(jié)果沒有土地沒談成,現(xiàn)在人家公司退我們預(yù)付款并給我們利息我該如何做賬?
老師你好,有些公司沒給我們開發(fā)票,我們給他們打了錢,之前的會計記,借:應(yīng)付賬款貸:銀行存款。結(jié)果導(dǎo)致應(yīng)付賬款在貸方為負數(shù)。如果收到了發(fā)票我該怎么記賬分錄怎么做
老師,我們公司在建立廠房,現(xiàn)在預(yù)付了土地款,是打款給財政局的,對方?jīng)]有給開發(fā)票,這個分錄怎么寫?
你好,有個人幫我們跑腿,代付了土地登記費,土地登記費票據(jù)是上個月開的,我這個月公戶打給他,我現(xiàn)在做上月的賬,可以掛其他應(yīng)付款嘛,他不是我們公司的人
老師,我們給會計公司付款付一年的,然后保險公司給我們開了發(fā)票,我在當月全入成本了,后期我們?nèi)藛T減少,保險公司給我們退費,但是沒有紅沖發(fā)票,后期我們增人先打款后開發(fā)票,我付款和收到退款的時候錢都記到了預(yù)付賬款里,現(xiàn)在和保險公司業(yè)務(wù)終止了,預(yù)付賬款貸方有金額,這賬該怎么平呢?
老師,好比我有10個庫存商品。我產(chǎn)生了銷售,確認收入,然后就要結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫存就減少了,那么我要把這次收入作為預(yù)收我就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫存在賬上就不用減少了。但實際庫存少了。所以是不是做預(yù)收會比確認收入的賬上庫存數(shù)量結(jié)存多?
董老師 在線嗎?想咨詢您~
老師殘保金不是一年平均人數(shù)不超過30人就不用交嗎?它跟工資總數(shù)有關(guān)嗎?如果人數(shù)不超,工資總額大小不影響吧
將原公司業(yè)務(wù)部分拆分到新公司怎么操作
和法人借款支付報銷 分錄怎么寫
您好~有做過審計的老師嗎?想咨詢下,公司成本,一般實施的抽查是什么樣子的?
你好,我公司有個員工之前是自己買的靈活性社保,現(xiàn)在公司準備幫他買,要怎么操作呢?
總賬這個崗位內(nèi)容是啥?可否詳細列舉一下
要注銷公司,設(shè)備300萬 怎么轉(zhuǎn)讓或者售賣 稅費最少
設(shè)備售賣稅費要怎么計算
電腦賬沖減財務(wù)費用的分錄如何做?
這個就是我寫的呀 借:預(yù)付賬款 ? ? 貸:財務(wù)費用
好的好的
嗯嗯。如果對回答滿意,請五星好評,謝謝