你好 你們本來(lái)是要計(jì)入什么科目的
老師,單位是高新技術(shù)企業(yè),醫(yī)療設(shè)備的研發(fā)和生產(chǎn)。7 8 9三個(gè)月工資錯(cuò)記入管理費(fèi)用了,怎么調(diào)整。
請(qǐng)問(wèn)老師,因?yàn)槲覀児臼歉咝录夹g(shù)企業(yè),既搞研發(fā)又搞生產(chǎn),有的設(shè)備既用于研發(fā)又用于生產(chǎn),所以設(shè)備的折舊和耗用的電費(fèi)要在生產(chǎn)和研發(fā)之間分配,我現(xiàn)在做了一個(gè)派工單,專門統(tǒng)計(jì)每天這臺(tái)設(shè)備用于研發(fā)的工時(shí),21年我們有5個(gè)研發(fā)項(xiàng)目,用于研發(fā)的設(shè)備有8臺(tái),有的幾個(gè)項(xiàng)目會(huì)使用同一臺(tái)設(shè)備,那么我可以這樣安排嗎?比如A設(shè)備分別可以用于1和2項(xiàng)目,那么A設(shè)備在1項(xiàng)目下的研發(fā)時(shí)間是1小時(shí),電費(fèi)是100元,折舊是150元;在2項(xiàng)目下的研發(fā)時(shí)間是2小時(shí),電費(fèi)是60元,折舊是180元,這樣可以是嗎?
#提問(wèn)#老師高新技術(shù)調(diào)賬怎么從以前未生產(chǎn)的月份加上一個(gè)憑證,領(lǐng)一部分原料入管理費(fèi)用研發(fā)費(fèi),且保證原來(lái)當(dāng)月的利潤(rùn)不變,怎樣做賬處理才能保證費(fèi)用增加,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本減少,和存貨三者之間的關(guān)系變動(dòng),不影響調(diào)整月份的凈利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表?
公司是生產(chǎn)制造企業(yè),也是高新技術(shù)企業(yè),目前我對(duì)高新企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用中的材料費(fèi)不知道怎么記賬,研發(fā)人員的工資,社保,其他日常開支的費(fèi)用我是這么做的分錄,您看對(duì)嗎?計(jì)提本月工資/社保費(fèi) 借:研發(fā)支出—費(fèi)用化支出—工資/社保費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬—職工工資/社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 發(fā)放工資和繳納社保時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬—職工工資/社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 貸:銀行存款 日常費(fèi)用開支時(shí):借:研發(fā)支出—費(fèi)用化支出—研發(fā)技術(shù)服務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款 研發(fā)領(lǐng)用材料費(fèi)這里我就不太理解應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理了,請(qǐng)老師指導(dǎo)講解一下,謝謝
老師,我們現(xiàn)在在申請(qǐng)高新企業(yè),2023年沒有記錄研發(fā)費(fèi)用,現(xiàn)在調(diào)賬,具體分錄應(yīng)該是怎么寫呢1.研發(fā)人員的工資、五險(xiǎn)一金,歸集入 管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-人員人工、管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-公積金、管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-社保 (從現(xiàn)有繳納社保的17位人員中,選擇5-6位作為研發(fā)人員, 2.研發(fā)場(chǎng)地的房租:歸集入 管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-直接投入 (從現(xiàn)有的房租中,按照面積選取一部分作為研發(fā)場(chǎng)地,其對(duì)應(yīng)的房租可以計(jì)入研發(fā)費(fèi)用) 3.研發(fā)場(chǎng)地的水電費(fèi):歸集入 管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-直接投入 (和研發(fā)場(chǎng)地房租同比例對(duì)水電費(fèi)進(jìn)行分?jǐn)偅?4.知識(shí)產(chǎn)權(quán)申請(qǐng)費(fèi):歸集入 管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-其他費(fèi)用 5.研發(fā)人員的差旅費(fèi):歸集入 管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-其他費(fèi)用 (研發(fā)人員產(chǎn)生的差旅費(fèi)
老師您好,代賬公司上期的期末余額表填入自己公司財(cái)務(wù)軟件需要注意什么?怎么核對(duì)個(gè)科目的金額是否正確?
什么情況下企業(yè)要計(jì)提城建稅什么的
臨時(shí)工資表,合計(jì)可要逐一核對(duì)怎么算來(lái)的對(duì)不對(duì)?
從租計(jì)征房產(chǎn)稅,有一戶少算一個(gè)月只交到了11個(gè)月,我更正稅源采集,變更刪除都不行,就又補(bǔ)了一個(gè)月申報(bào)信息,產(chǎn)生的稅源數(shù)據(jù)不對(duì)是前11個(gè)月總額,只能把申報(bào)租金年總收入除以12個(gè)月來(lái)申報(bào)才可以,請(qǐng)問(wèn)老師這樣可以嗎?
注冊(cè)資本減資不涉及銀行的會(huì)計(jì)分錄咋做?后面應(yīng)該附什么附件?公司成立于2005年10月,實(shí)繳資本500萬(wàn)元,2021年增資2000萬(wàn)元,2025年減資100萬(wàn)元,是否涉及相關(guān)稅費(fèi)問(wèn)題?
老師 我們是測(cè)繪服務(wù)公司 工資可以做成借:管理費(fèi)用-工資 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 嗎
注冊(cè)資本減資不涉及銀行的會(huì)計(jì)分錄咋做?后面應(yīng)該附什么附件?公司成立于2005年10月,實(shí)繳資本500萬(wàn)元,2021年增資2000萬(wàn)元,2025年減資100萬(wàn)元,
老師好,請(qǐng)問(wèn)在2024年6月份開具的發(fā)票,還可以紅沖嗎?這個(gè)業(yè)務(wù)是這樣子的:就是我公司作為中間商,賣瓷磚給A公司,由供應(yīng)商直接送貨給A,然后A公司請(qǐng)了一個(gè)員工,然后我公司也是認(rèn)識(shí)這個(gè)員工的,然后賣瓷磚的錢是10000,工人的錢是20000,我公司就在2024年6月開具了發(fā)票30000,同時(shí)A公司轉(zhuǎn)30000到我公司公戶上,我公司同時(shí)打20000給工人。現(xiàn)在2025年8月份,A公司要起訴我公司瓷磚質(zhì)量有問(wèn)題,那么我公司在2025年9月還適合講2024年6月開具的3000發(fā)票紅沖,重新開具發(fā)票10000嗎?
醫(yī)保交費(fèi)是怎么算單位和個(gè)人的比例
請(qǐng)問(wèn)老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓 個(gè)人所得稅=股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入-股權(quán)原值-合理費(fèi)用)*20% 怎么知道股權(quán)原值是多少?
老師,研發(fā)人員的工資一般都是計(jì)入研發(fā)支出
但是, 7 8 9這三個(gè)月都記入管理費(fèi)用了,怎么調(diào)整一下
你好? ?那你就做? 借研發(fā)支出? 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)? ? ?
老師,我摘要怎么寫,
你好摘要寫調(diào)整某憑證號(hào)? ??