同學(xué),你好 具體是什么商品?

同一品種的發(fā)票,單價也是一樣的,開票的時候單位是批,直接是1批多少錢,這樣開可以嗎?還需要附上發(fā)票清單嗎
老師,您好!公司開一批家具,不開數(shù)量跟單位也不開清單,直接開家具與金額,這樣可以嗎?合同中是有清單的。
請問15萬的貨物,電腦類的,開發(fā)票,可以單位:批 ,數(shù)量1,金額按照合同額,直接開嗎? 還是必須要加銷貨清單?
老師,事業(yè)單位購圖書,數(shù)量很多上千本,請問供應(yīng)商開票品名開圖書,貨物單位開批,數(shù)量是1,發(fā)票總額和合同金額、送貨清單一致,這發(fā)票可以接受嗎?
老師,公司買了一批辦公用品。發(fā)貨清單與發(fā)票附件清單有誤,即發(fā)貨清單有兩樣物品已送但未列入發(fā)票附件清單,發(fā)票附件清單有兩樣物品收多。實際上發(fā)貨清單與發(fā)票附件清單總金額一致。像這種情況如果不退回重開的話,收貨員簽收注明可以嗎?
我們有售后維護(hù)費(fèi)用,都是領(lǐng)用的原材料,這個有領(lǐng)料單的,做賬的話能直接做到制造費(fèi)用嗎
老師!請問評星補(bǔ)貼款45萬,做什么收入
老師你好,我們有個公司稅務(wù)注銷了,我那個抵扣用途那個表沒導(dǎo)出來,怎么辦,進(jìn)項票也沒打出來,影響嗎
這里怎么添加人員名字信息
找郭老師回答問題 2019年公司付電費(fèi)17萬 其中13萬是代其他公司支付的 17萬當(dāng)時會計是計入費(fèi)用 當(dāng)年收到13萬 會計計入其他應(yīng)付賬款中 那現(xiàn)在調(diào)整我怎么寫分錄
老師,總公司有勞務(wù)派遣資質(zhì)和人力資源資質(zhì),那么辦一個分公司可以用這個總公司的資質(zhì)嗎
請問,房開公司首先是預(yù)繳增值稅和預(yù)繳土地增值稅,后面是預(yù)繳增值稅不預(yù)繳了,將預(yù)收賬款確認(rèn)未開票收入,同時要再預(yù)繳土地增值稅?
老師,香港公司做賬跟我們有啥區(qū)別?
公司股東出資并驗資,抽走了注冊資本,現(xiàn)在又準(zhǔn)備補(bǔ)足,當(dāng)時是驗資之后轉(zhuǎn)出了,沒有備注,財務(wù)記賬本上也沒有任何記錄,股東重新補(bǔ)足后,如何在工商登記層面證明自己已補(bǔ)足,是否需要遞交資料給市場監(jiān)督管理局,怎么在工商登記的資料上顯示已補(bǔ)足
老師你好,我們有個公司稅務(wù)注銷了,我那個抵扣用途那個表沒導(dǎo)出來,怎么辦,進(jìn)項票也沒打出來,影響嗎
自動鉚釘槍,都是同一類型,同一規(guī)格,同一單價的
同學(xué),你好 如果可以算的清數(shù)量,最好把準(zhǔn)確的數(shù)量寫進(jìn)去,比如10箱
票已經(jīng)開出去了,對方也抵扣了。這個應(yīng)該沒問題吧。下次開的時候還是按照多少臺的數(shù)量開比較好,是嗎
同學(xué),你好 沒問題的 對的
按批次開,那我做領(lǐng)用材料的數(shù)據(jù)應(yīng)該怎么做的,有相關(guān)案例嗎
同學(xué),你好 你們有入庫單,出庫單嗎?入庫單出庫單這種就要寫清楚數(shù)量
有,但是沒有用。外賬一般都是當(dāng)月抵扣的材料進(jìn)賬,當(dāng)月全部領(lǐng)出的吧。
同學(xué),你好 不一定的,按照實際情況領(lǐng)用的
有相關(guān)例子嗎?從領(lǐng)用材料,結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的方面
同學(xué),你好 暫時沒有案例,你可以參考下面的分錄 原材料入庫時: 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 如果征增值稅 貸:銀行存款 庫存現(xiàn)金 應(yīng)付賬款 領(lǐng)用材料進(jìn)行生產(chǎn)時結(jié)轉(zhuǎn)至產(chǎn)品成本: 借:生產(chǎn)成本(生產(chǎn)線領(lǐng)料) 制造費(fèi)用(車間領(lǐng)用) 管理費(fèi)用(行政管理部門領(lǐng)用材料) 貸:原材料