同學(xué),您好~ 要看報表要求是否要求不可以調(diào)整期初數(shù),如果無要求,則可以通過以前年度損益調(diào)整至2019年, 借:開發(fā)成本 貸:以前年度損益調(diào)整 出報表時,就會影響年初數(shù),具體影響管理費用、未分配利潤及開發(fā)成本年初數(shù); 如果公司報表有要求不得調(diào)整年初數(shù),則只能通過影響本期損益,即沖減本期管理費用,影響當(dāng)期實際發(fā)生額 借:開發(fā)成本 貸:管理費用
現(xiàn)在是一家新公司的會計,這家公司去年五月成立,到現(xiàn)在還在籌建期,我沒來之前一直是代理公司申報納稅,但老板這一年的發(fā)票沒有給代理公司,并且一直都是零申報,現(xiàn)在我也給公司新開賬補(bǔ)做這一年來的賬本,我想問一下1.我是不是只需要補(bǔ)做賬就行了,2.我發(fā)現(xiàn)有一些費用不是公司的,而是老板個人負(fù)擔(dān)的,但老板要求入賬,入賬后不是要調(diào)增嗎,但之前代理公司已經(jīng)零申報了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做?也要自己做匯算表調(diào)增上去嗎?然后再到稅務(wù)局說明?還是應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我公司2019年將土地契稅做到管理費用,匯算清繳時直接以當(dāng)期費用扣除了,2020年10月份稅務(wù)稽查時說契稅屬于開發(fā)成本,做了納稅調(diào)增,并且稅款也已經(jīng)補(bǔ)交。現(xiàn)在我想問一下,我公司怎么調(diào)帳做分錄,使得這部分契稅進(jìn)到開發(fā)成本?
老師好,今早稅務(wù)局打電話,說我們公司在去年初收到對方開具的發(fā)票為虛開發(fā)票,我們是小規(guī)模納稅人,當(dāng)時做賬借低值易耗品600元,貸銀存600元,現(xiàn)在稅務(wù)要求納稅調(diào)整,我們當(dāng)時入成本,現(xiàn)在該怎么做?我可不可以反結(jié)賬進(jìn)入12月,再做一筆分錄借管理費用低耗紅字分錄,貸方營業(yè)外支出,五月份時這個營業(yè)外支出在納稅表中調(diào)增,謝謝老師
老師好,我公司接到稅務(wù)局通知,2023年收到的一張費用發(fā)票,對方發(fā)票異常了,稅務(wù)局要求我們做納稅調(diào)增,并補(bǔ)繳所得稅,實際報稅調(diào)整的話,是9月份報第三季度一起改,還是說單獨申報補(bǔ)交企業(yè)所得稅?現(xiàn)在都2025年了,如何在賬中體現(xiàn)調(diào)整,怎么做分錄,另外會影響25年的損益嗎?23年的財務(wù)報表也已經(jīng)完成了,這個該如何進(jìn)行財務(wù)處理呢?謝謝老師
老師您好,經(jīng)濟(jì)訂貨拓展模型是?
我司的經(jīng)營范圍有農(nóng)副產(chǎn)品銷售,我能不能開水果類型的發(fā)票
你好老師,建筑公司的資源稅的稅率是多少?
25年稅法1 和24年題綱有什么變化嘛?
老師,我們公司是一般納稅人從養(yǎng)殖場購買雞蛋再銷售出去,對方給我們開的免稅普票,我們不能開免稅發(fā)票出去,那么我們的進(jìn)項免稅可以抵扣嗎,應(yīng)該怎么處理
請問一下 現(xiàn)在報稅是不是最基本的要求是達(dá)到稅負(fù)率,然后像庫存呀?其他應(yīng)收應(yīng)付的,這些指標(biāo) 也會被比對?還是說有任務(wù)了才會被比對?
老師。購買購物卡。發(fā)票這些項目開具哪個入賬更好?
10萬房租,要交多少稅?
董老師 在線嗎?有問題想咨詢~
老師,整理亂賬時,發(fā)現(xiàn)有幾個客戶是多年前的業(yè)務(wù),一直沒開票,掛賬中,現(xiàn)在如何處理比較合適,謝謝老師
老師,如果沖減當(dāng)期費用,2020年度匯算清繳時是不是又要調(diào)增?
老師,這樣做分錄對嗎?
同學(xué),您好~ 分錄是正確的,就相當(dāng)于將本筆分錄按照正確的處理在2019年做了,出報表的時候需要對應(yīng)到各個具體科目的。 如果沖減當(dāng)期,本年申報是需要調(diào)增的。
老師,我還是不懂影響報表年初數(shù)?憑證是要做到2019年嗎?不是本月
同學(xué),您好,是這樣的: 如果反結(jié)賬的話,在2019年賬套調(diào)整的話,那么就可以不通過以前年度損益調(diào)整科目,直接做正確分錄就行; 如果不反結(jié)賬的話,那么就在2020年的賬套中做您剛剛寫的分錄就可以,但是報表中現(xiàn)在是沒有以前年度損益調(diào)整的科目的,就需要在報表中對應(yīng)調(diào)整到管理費用、所得稅費用中去。
老師,從分錄看:以前年度損益和應(yīng)交稅費一借一貸是平的,只是過渡科目,最終開發(fā)成本增加。 怎么對應(yīng)調(diào)整到管理費用,所得稅費用?
第一個以前年度損益調(diào)整是契稅的金額;第二個以前年度調(diào)整是所得稅的金額;這兩個不相等哦,這筆分錄的意思就是減少2019年管理費用(契稅的金額),增加2019年所得稅費用的金額(實際的所得稅金額)
哦,對的 我明白了
好的呢,能幫助到您很開心的