結(jié)轉(zhuǎn)可以做 但是他們是分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交 用的是發(fā)生額合計(jì)
建材行業(yè):購入時(shí),票已收到,分錄:借:庫存商品 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款113 銷售時(shí),已開發(fā)票:借:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)收賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 請(qǐng)問老師這樣做分錄是正確的嗎?
借庫存商品1326.55 進(jìn)項(xiàng)稅額172.45 貸應(yīng)付賬款1499 借應(yīng)收帳款1100 主營業(yè)務(wù)收入973.45 貸應(yīng)交稅費(fèi)126.55 請(qǐng)問我還需要結(jié)轉(zhuǎn)借銷項(xiàng)126.55 貸進(jìn)銷項(xiàng)126.55 這樣對(duì)嗎
買進(jìn):借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 賣出(還沒收到錢):借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 最后: 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品。 等收到錢時(shí):借銀行存款 貸應(yīng)收賬款(主營業(yè)務(wù)收入)
買進(jìn):借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 賣出(還沒收到錢):借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 最后: 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品。 等收到錢時(shí):借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 中間這個(gè)是否可以直接跳過:賣出(還沒收到錢):借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
老師您好!我4月份暫估的商品當(dāng)月賣出去了 ,5月開的票我沖了暫估,然后在按發(fā)票做賬,怎么庫存數(shù)量還在?是需要把4月的結(jié)轉(zhuǎn)成本哪個(gè)分錄也要紅沖嗎?我做的 借:庫存商品-973.44 貸:應(yīng)付賬款—應(yīng)付暫估款-973.44 然后做了一筆 借:庫存商品973.45 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額126.55 貸:銀行存款1100
大家好,想問下: 1、個(gè)體戶升級(jí)公司, 2、然后再做一個(gè)二類醫(yī)療器械的備案 請(qǐng)問這種一般收費(fèi)多少,謝謝?
現(xiàn)在五險(xiǎn)單位和個(gè)人的繳費(fèi)比列各是多少
公司買了二手車2個(gè)月后報(bào)廢了,賬務(wù)處理怎么做
老師預(yù)算管理,財(cái)務(wù)分析,內(nèi)部控制,在那些方面分析呢?
老師,你好,我們公司研發(fā)部16個(gè)人,一月份我們研發(fā)兩個(gè)項(xiàng)目,參與人員10個(gè)人,其他6人沒參與研發(fā)項(xiàng)目,請(qǐng)問研發(fā)部的其他6人的人工工資我怎么掛科目?
老師長期借款和股東權(quán)益屬于長期資本吧??
甲每個(gè)月獲得勞務(wù)報(bào)酬1萬,6個(gè)月支付多少個(gè)稅
公司名下的車。維修費(fèi)可以用管理費(fèi)用、辦公費(fèi)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。如果是員工名下的車。只能入員工福利費(fèi)嗎?
請(qǐng)教老師,兩個(gè)自然人各投資50萬合伙開了有限公司,一年后公司虧損20萬,其中一個(gè)要退出,請(qǐng)問要如何操作,退多少錢?
營改增之前的建筑工程項(xiàng)目現(xiàn)在如何支付之前所欠材料款
不結(jié)賬也可以嗎?結(jié)賬了是不好查帳嗎
不結(jié)轉(zhuǎn)也可以嗎?結(jié)轉(zhuǎn)了是不是不好查帳
結(jié)賬? 結(jié)轉(zhuǎn)吧 不結(jié)轉(zhuǎn)也可以