同學(xué)您好, 您可以系統(tǒng)學(xué)習(xí)一下這方面課程
老師 您好。有關(guān)小規(guī)模 個體戶 和一般納稅人 交哪些稅 什么時候申報。多少內(nèi)額度免稅 這方面的資料嗎,我現(xiàn)在越弄越迷糊了
老師:您好,最近接到一家公司,公司以前是小規(guī)模納稅人,上個月才變更 的一般納稅人,但是不知道對方怎么做賬的,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額里面有五百多的進(jìn)項,我已經(jīng)查過了,公司最近沒有進(jìn)項發(fā)票進(jìn)來(應(yīng)該是前期小規(guī)模的)現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上,這五百多列示在其他流動資產(chǎn)里面,請問我這五百多,現(xiàn)在在錄期初數(shù)據(jù),可以直接 錄到庫存現(xiàn)金里面嗎?
老師,您好,公司在進(jìn)項方面我看好多金額大的開的都是普票,我是否可以建議就是在找供應(yīng)商時進(jìn)行多家的對比,明確對方納稅人的主體資格,是一般還是小規(guī)模,盡量選擇一般納稅人,比如說同樣是10000的技術(shù)服務(wù)費,如果選擇一般納稅人且10000是含稅價的話,實際公司付出的錢是10000-10000/1.06*0.06,因為差額變相的節(jié)約少交了稅款,但是如果是小規(guī)模那就是1w了,老師,我的說法沒有什么問題吧上述
老師您好,我12月是小規(guī)模納稅人,需要交的增值稅是3212.59元,1月份我生成一般納稅人,但1月紅沖了一張12月的發(fā)票,又重新開了一張稅率為1%的發(fā)票,但開的金額要比紅沖的那張金額少,所以應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅繳納的時候借方余額還有錢79.88,我怎么處理,因為現(xiàn)在是一般納稅人,沒有應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅這個科目了,我怎么把這個79.88轉(zhuǎn)到哪?
老師,我們這邊有一家個體戶,去年11月成立的,不知道什么時候變成了查賬征收,現(xiàn)在要報預(yù)繳納稅申報和年度匯繳,只帶出來年平均工資114268,填寫的時候只填寫收入總額就可以嗎老師,成本費用以前年度虧損都沒有的話,大概需要繳納多少稅呀老師
請問一下 社保先不發(fā)要不要做憑證? 還是后期發(fā)的時候在做? (如果先不發(fā))要做的話怎么寫憑證? 謝謝老師 ?
母女都是法人給對方開票可以嗎?
出納付款的時候備注港雜費,但是對方開票開國際貨物運輸代理費免稅的,這樣付款備注和發(fā)票不一致有影響嗎, 怎么付款備注更合適?直接備注費用可以嗎
老師,新的企業(yè)所得稅中新增的工資一塊中,實際工資應(yīng)個是填應(yīng)發(fā)工資吧
生產(chǎn)成本核算問題:比如一個車間,涉及5道生產(chǎn)工序,每道領(lǐng)料,錄入成本核算系統(tǒng),這些工作都是誰負(fù)責(zé)尼?
老師,我司交通運輸行業(yè),一般納稅人,9%稅率,稅負(fù)1.2%本月開票不含稅金額5016972.28,銷項稅額451527.24,已有進(jìn)項152954.3元,如果開進(jìn)來進(jìn)項是13%的,需要價稅合計進(jìn)項多少元
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,這個業(yè)務(wù)需要動進(jìn)銷存表格嗎?
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,應(yīng)該計入營業(yè)外支出的哪一個二級科目?
帶著營業(yè)執(zhí)照就可以去刻章了嗎?還需要其他資料嗎?
老師,中廚房出來菜稅率多少呢