同學(xué)你好,是可以抵扣的;計入應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項;

我們是制造業(yè) 辦公室買的空調(diào) 不夠價值入固定資產(chǎn) 當(dāng)管理費入了 開專票 可以抵扣的嗎
辦公室買空調(diào),2臺開專票,價稅合計5400,可以抵扣嗎,掛什么科目
老師好,公司買了一臺空調(diào),金額5900,開了專票,稅額已經(jīng)認證抵扣了,可以直接計入管理費用嗎,
一般納稅人,辦公室或設(shè)計部購買空調(diào)和電腦取得專票可以抵扣嗎?
一般納稅人,公司買了一臺空調(diào)取得專票,是用于辦公室的??梢杂糜诘挚墼鲋刀悊幔??
小型微利企業(yè)印花稅減半需要在哪填寫呀
老師,現(xiàn)在個體戶上了平臺的平臺自動對接稅務(wù),客戶7—9這個季度是旺季大概有一百來萬的收入,還要就是節(jié)假日多一點,其他月份的收入大概就十來萬的收入,這個的話他的經(jīng)驗所得怎么樣可以少交一點稅呢,增值稅是不是就沒有辦法了
2022年度對方開具給我公司一張13%的增值稅專票(我公司稅率是13)已經(jīng)抵扣認證了,現(xiàn)在對方稅務(wù)局查到了他們沒有權(quán)利開13個點,只能開6個點的發(fā)票,現(xiàn)在需要紅沖,對我們這邊稅務(wù)局有沒有什么問題?
控股股東不能成為企業(yè)法定代表人嗎?現(xiàn)實生活中好像都是這樣的
老師,實操系統(tǒng)六月份報稅利潤表數(shù)據(jù)填錯了,怎么才能清空數(shù)據(jù)重新練習(xí)?謝謝!
小型微利企業(yè)印花稅減半,怎么操作呀
老師,申報個稅的收入是按繳費工資,還是繳費基數(shù)
老師我們公司是小規(guī)模納稅人,開具普票100萬,按1%繳納增值稅及附加稅,然后有2%的增值稅優(yōu)惠,該怎么做賬呢
您好,我想看這個分錄是不是之前會計做錯了,是不是都應(yīng)該是應(yīng)收賬款呢!
公司是不是一定要交企業(yè)所得稅?
借,固定資產(chǎn) 借,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅 貸,銀存/庫存現(xiàn)金 對嗎
同學(xué)你好‘ 是正確的;
公司,還買了一部學(xué)習(xí)機,開的專票,價稅合計,3398。其實是想老板自己用 怎么做賬
同學(xué)你好,計入管理費用一辦公費; 借,管理費用一辦公費 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項 貸,銀行存款等’?
學(xué)習(xí)機的開票明細是, 電子計算機*好成績學(xué)習(xí)機可以嗎
同學(xué)你好,是可以的;