你好? ? ? ? ?對方開票過來? ? ?價格都不確定怎么開的單價? ?? ? ?
老師,你好。跟供貨商那邊價格水份還沒確定。但是貨物已經(jīng)到廠開發(fā)票開已經(jīng),庫存該怎么做賬呢
老師你好。跟供貨商那邊 因?yàn)橐恢眱r格還有水份沒有確定,一直錄庫存都是暫估入庫,現(xiàn)在呢供貨商那邊開過來發(fā)票開了一部分,這開發(fā)票的該怎么錄入
老師,我們公司購進(jìn)了貨物,貨到了,發(fā)票一直沒開過來,那中間我們也銷售了,開了發(fā)票了,的確認(rèn)收入吧!那我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢!因?yàn)闆]有庫存商品,要是要暫估入庫,分錄借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估款嗎?那我次月收到發(fā)票,怎么沖暫估呢!做相反分錄嗎,還是做一樣的分錄是紅字負(fù)數(shù)呢!我們是小規(guī)模納稅人,是商貿(mào)公司,庫存商品種類多。如果收到貨,收不到發(fā)票,具體怎么做賬呢!還有怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本!
請問老師,采購商品供應(yīng)商一直沒有開票,客戶又催發(fā)票是不是可以先開出?采購款是先預(yù)付的,做分錄是借預(yù)付賬款,貸銀行存款。然后是借庫存商品,貸預(yù)付賬款-暫估(供應(yīng)商名稱)?但是后來進(jìn)貨發(fā)票供應(yīng)商一直沒有開,那怎么處理賬務(wù)呢?進(jìn)銷存又該怎么做呢?
請問老師,采購商品供應(yīng)商一直沒有開票,客戶又催發(fā)票是不是可以先開出?采購款是先預(yù)付的,做分錄是借預(yù)付賬款,貸銀行存款。然后是借庫存商品,貸預(yù)付賬款-暫估(供應(yīng)商名稱)?但是后來進(jìn)貨發(fā)票供應(yīng)商一直沒有開,那怎么處理賬務(wù)呢?進(jìn)銷存又該怎
問的問題,不同的老師給了不同的答案,需要一個最合理的解決方法 1,我司與物流公司簽訂合同,若有貨物損失按照采購價賠償 2,當(dāng)月發(fā)生物流費(fèi)5萬元,由于物流原因產(chǎn)品損毀4千元,物流方答應(yīng)承擔(dān)賠償,在當(dāng)月費(fèi)用扣除,實(shí)際支付46000元 問題1,物流公司開多少發(fā)票給到我司 2,若物流公司開發(fā)票是46000元發(fā)票合理嗎,原因是啥 3,若對方堅(jiān)定的你付我多少錢,我給你開多少票,沒有辦法溝通的情況下,應(yīng)如何處理
老師,為何答案為0.其他債權(quán)投資發(fā)放現(xiàn)金股利,貸方計入投資收益,怎么可能為0
計劃經(jīng)濟(jì)體制和市場經(jīng)濟(jì)體制,我記得財管上有這個解釋,我找不到了,老師幫忙回憶一下在哪一章?
銷貨退回,當(dāng)月開不了紅字發(fā)票,下月開紅字發(fā)票。銷售方當(dāng)月需要暫估的會計分錄怎么做?
農(nóng)產(chǎn)品的抵扣不是按9%或者10%嗎?他這里為什么是13%了。這里是不是有一個什么規(guī)定?
工人急用錢預(yù)付八月,又要預(yù)付九月工資
銷貨退回,當(dāng)月開不了紅字發(fā)票,下月開紅字發(fā)票。銷售方會計分錄怎么做?
老師,供應(yīng)商是個體經(jīng)營戶,發(fā)貨是這家個體經(jīng)營部發(fā)貨的,付款的那家公司是他們合作的一家雞廠。收款賬戶是這家雞廠的公司,做賬的話,應(yīng)付賬款掛供應(yīng)商的名稱,應(yīng)該掛哪個?
老師,麻煩看一下計算分析題第2題的第(2)問,明明是總額法,我的答案是錯的嗎?
老師,新股東入股10萬,資金股10%,技術(shù)股5%,這是啥意思啊?
好比9月10月。供貨商已經(jīng)運(yùn)了兩千噸,因?yàn)橐恢睕]確定水份還有價格。然后先開了500噸 所以整單還沒結(jié)算
?關(guān)鍵是單價都沒有確定 這個發(fā)票開來也沒有用哦 。? ? ?
因?yàn)檎麊蔚脑捯徊糠质情_發(fā)票價格高。另一部分是不開發(fā)票的 價格低
你好? ? 不能這樣來開? 你們這樣是虛開發(fā)票? ? ?
不是虛開
我們肯定也要交稅的啊。沒有進(jìn)項(xiàng)票。我們要實(shí)交銷項(xiàng)稅的
我的意思是他們開過來的發(fā)票是不是也要錄入暫估庫存里面 等整單價格確定 在做沖銷
你好 交稅和你是不是虛開發(fā)票? 是兩回事 。你現(xiàn)在是 你們單價都不確定。 你開出來的單價與你實(shí)際業(yè)務(wù)的單價不一樣的 。? ? 是的。 你收到發(fā)票就得入賬的? ? ? 所以我才說你是虛開發(fā)票
開發(fā)票的單價是確定的
你好? 單價確定了? 就可以的 那你就拿著做賬就行了。? ? ?。 我看你上面不是說 價格不確定嗎? ? ?
一部分不開發(fā)票的單價不確定 因?yàn)槲蚁氲氖沁@是一整單嗎 發(fā)票開過來 要不要也入暫估庫存里面 等著一整單結(jié)算的時候在做沖銷
你好? ? ? ? 我給你舉例: 比如說你收到了產(chǎn)品? 貨物收到了暫時沒有取得發(fā)票 。 先做暫估入庫。 收到了發(fā)票? 收到了多少的 就紅沖多少的產(chǎn)品? 在按實(shí)際發(fā)票的情況來做分錄 。? ??
你好 你可以例一下會計分錄嗎。我研究一下。暫估庫存的多。開發(fā)票也就一半,一紅沖 不就沒有了嗎。
你好? ? ? ?比如你收到了產(chǎn)品是10個? ?你收到發(fā)票是6個? ?還有4個沒有收到發(fā)票。 先暫估入庫10個? 然后紅沖6個的成本? ?在按實(shí)際發(fā)票做6個進(jìn)去 。剩下的4個還在暫估里面繼續(xù)暫估等著收到發(fā)票在紅沖處理 在按發(fā)票做賬? ? ?
老師你好 在嗎。我再想問下。上月入暫估入庫,這個月收到供貨商開來的一半的發(fā)票,該怎么做賬
你好? ? ? ?。 你收到一半的發(fā)票 就先紅沖暫估的分錄。 在按發(fā)票做一遍分錄 。??
你好,紅沖完之后 不就變成0了嗎?開的發(fā)票只是暫估的一半呢?
你好 紅沖后 你不是還要做一筆入庫嗎? 。? ? ?比如你實(shí)際暫估是10個 。 你收到了5個? 你紅沖5個 在按發(fā)票做5個 不影響你的庫存數(shù)量? ?