你好,長(zhǎng)期股權(quán)投資賬面價(jià)值4000 經(jīng)過減值測(cè)試可回收凈額是3500 發(fā)生減值4000-3500=500
長(zhǎng)期股權(quán)投資的減值準(zhǔn)備會(huì)計(jì)分錄怎么寫
能舉一個(gè)簡(jiǎn)單的長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備的例子嗎
老師,請(qǐng)問為什么處置時(shí)還要借記長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備,不是說長(zhǎng)期股權(quán)投資減值損失已經(jīng)確認(rèn)就不能轉(zhuǎn)回嗎
長(zhǎng)期股權(quán)投資是什么意思?老師舉個(gè)簡(jiǎn)單的例子
長(zhǎng)期股權(quán)投資成本轉(zhuǎn)權(quán)益法,長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備按出售比例結(jié)轉(zhuǎn)嗎? 怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊
@董孝彬老師有在嗎,
電子稅務(wù)局可以設(shè)幾名開票員
咨詢下:這個(gè)地方 為什么不用售價(jià)400萬元,而選擇了成本價(jià)350萬元?
電商公司以什么條件確認(rèn)收入?已發(fā)貨,已付款,已收獲,已哪個(gè)確認(rèn)呢?退款又以什么條件確認(rèn)呢?
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問老師,選項(xiàng)B怎么理解,計(jì)提減值,遞資增加,這里是確認(rèn)減值,遞延只會(huì)減少或者為0
中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)政府補(bǔ)貼中收到國(guó)補(bǔ)的會(huì)計(jì)分錄說一下,謝謝
請(qǐng)樸老師解答,謝謝老師,請(qǐng)問選項(xiàng)D怎么理解,請(qǐng)老師舉個(gè)例子,怎么還有當(dāng)期所得稅計(jì)入所有者權(quán)益的,不應(yīng)該只有些特殊情況下,遞延所得稅才計(jì)入所有者權(quán)益嗎
老師,公司的承兌匯票怎么核對(duì)上月的金額是否正確,多個(gè)賬戶都有承兌匯票,但出納收到票據(jù)那邊是如實(shí)入的某個(gè)賬戶,做賬都是統(tǒng)一掛應(yīng)收票據(jù)體現(xiàn)是入的那個(gè)卡號(hào),這個(gè)怎么對(duì)賬
請(qǐng)樸老師解答,謝謝老師,請(qǐng)問老師,B選項(xiàng)怎么理解,是不是B選項(xiàng)確實(shí)產(chǎn)生暫時(shí)性差異,但不確認(rèn)遞延
老師您好,我想咨詢下做賬應(yīng)交個(gè)稅科目下是負(fù)數(shù)怎么處理?
辦公設(shè)備轉(zhuǎn)讓給其他公司,可以開具增值稅專用發(fā)票嗎?
可以開具專用發(fā)票的
你好,那個(gè)我想問一下,就是這個(gè)就是壞賬準(zhǔn)備計(jì)提表 然后他這個(gè)前面的余額都是11月的,應(yīng)該截止11月的,然后他那個(gè)應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款嗎?然后那個(gè)就是期初余額,加上本期借方合計(jì)數(shù)累計(jì)合計(jì)數(shù),然后減去貸方累計(jì)合計(jì)數(shù),然后他那個(gè)金額的話就是,就是后面的那個(gè)就是應(yīng)收賬款的金額,對(duì)吧?
是的,你說的是正確的
你好,老師,想請(qǐng)教小規(guī)模勞務(wù)派遣公司開普票加專票開超十萬免征額,應(yīng)該怎么合理避專票稅
盡量不要開具專票,專票不免稅
這個(gè)月開了不少增值稅專用發(fā)票,可不可以能進(jìn)項(xiàng)抵扣
小規(guī)模納稅人不可以的