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老師,我現(xiàn)在這個(gè)月開了46000的發(fā)票,是一般納稅人,6個(gè)點(diǎn),稅額2603.77元,在這之前都沒開過發(fā)票,公司業(yè)務(wù)也沒有,我這樣的話變成小規(guī)模納稅人是不是更好呢
老師,公司領(lǐng)了專票和普票,稅控盤抄稅清卡怎么只顯示普票的?公司八月中旬新成立的一般納稅人企業(yè),到目前為止只有進(jìn)項(xiàng)票,沒有銷項(xiàng),稅都報(bào)完了還是沒有顯示專票抄稅清卡成功,這種情況正常嗎?
老師,請(qǐng)問,我這個(gè)月已經(jīng)開過票了,沒有普票,之前也沒有,怎么這里還顯示沒抄稅呢,一般納稅人
老師我們公司有個(gè)專票對(duì)方顯示給我們開過了但是我們沒有收到稅控盤也不顯示有對(duì)方開的金額!我已在網(wǎng)上查過這個(gè)票是真的也沒有作廢但是我們這邊就是不顯示,上個(gè)月抵扣的發(fā)票里也沒有這個(gè)票,這是咋回事?
#提問#請(qǐng)問老師,這個(gè)月公司要升成一般納稅人,點(diǎn)本月生效提示本月已自領(lǐng)發(fā)票,但是我這個(gè)月沒有領(lǐng)發(fā),也沒有開發(fā)票。是不是要把之前領(lǐng)的沒開的發(fā)票全部作廢???之前領(lǐng)的是普票
請(qǐng)問勞務(wù)費(fèi)開什么發(fā)票
請(qǐng)問做農(nóng)產(chǎn)品中藥材這塊的算盤賬要注意什么?
外貿(mào)企業(yè)退稅: 1.分錄 借:其他應(yīng)收款—出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(出口退稅)及征退稅率差分錄 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 。如果報(bào)關(guān)確認(rèn)收入與申報(bào)退稅不是同月,那么這兩個(gè)分錄何時(shí)做?確認(rèn)收入當(dāng)期計(jì)提?還是等申報(bào)退稅后才做? 2.外貿(mào)企業(yè)還有一些小額要繳納增值稅的收入,那么公司日常費(fèi)用取得專票可以抵扣嗎?增值稅法2026年不是有規(guī)定留抵稅額可以申請(qǐng)退回嗎?取得非出口相關(guān)專票進(jìn)項(xiàng)稅額可否抵扣做留抵后申請(qǐng)退不做轉(zhuǎn)出? 3.征退稅率之差產(chǎn)生進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是在操作申請(qǐng)退稅確認(rèn)金額后的當(dāng)期在增值稅附表二14欄填寫嗎?還是在哪個(gè)期間申報(bào)填寫? 以上懇請(qǐng)老師幫忙解惑
郭老師您好,職工醫(yī)保的大病保險(xiǎn),退休后還能享受嗎
我們平臺(tái)給客戶發(fā)放代金券,我們做預(yù)收款的時(shí)候把這個(gè)代金券做折讓了,這個(gè)分錄怎么做?
老師,您好,社保新開戶,剛做完增員,在社保費(fèi)客戶端應(yīng)該怎么做啊,申報(bào)繳費(fèi)?還有其他要注意的嗎
成品油進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,可以和服務(wù)費(fèi)的銷項(xiàng)發(fā)票,抵扣嗎?
下個(gè)月電商平臺(tái)推送的數(shù)據(jù) 以什么確認(rèn)為收入呢?是我實(shí)際收到的錢數(shù)嗎
老師我們?nèi)绻覀兪圬泴?duì)方公司不要票,我們?cè)趺从?jì)算加稅不會(huì)虧呢?
格美酒店向易旅旅行社借款49.4萬,還款56萬,其中有一萬元是代運(yùn)營(yíng)費(fèi)用,剩下為利息,還款方式為置換房間
您好,您在狀態(tài)查詢里面查看下抄報(bào)稅狀態(tài)。
狀態(tài)查詢是在稅控軟件里面還是電子稅務(wù)局?
您好,在稅控軟件里面。
老師,零售水泥,稅負(fù)率應(yīng)該為多少呢?一般納稅人
您好,一般納稅人的稅率是13%。
稅負(fù)率,不是稅率
您好,生產(chǎn)企業(yè)一般在2%-4%。