這個年銷售不超過500萬,是可以轉(zhuǎn)回小規(guī)模這個,2019.10-2020.9
老師,我現(xiàn)在這個月開了46000的發(fā)票,是一般納稅人,6個點(diǎn),稅額2603.77元,在這之前都沒開過發(fā)票,公司業(yè)務(wù)也沒有,我這樣的話變成小規(guī)模納稅人是不是更好呢
您好,老師。我們公司現(xiàn)在小規(guī)模要變成一般納稅人。想請問下在此之前我開票出去的銷項(xiàng)對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票原來是只能收普票現(xiàn)在更改后是要收專票還是普票。比如說今天是8.26,我5.20開的發(fā)票是普票一個點(diǎn)的,本來這個進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也是普票也是一個點(diǎn)的。那我這個進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還沒有給我們開那這個發(fā)票如果是8.26變更一般納稅人之后開給我們的。那這個發(fā)票是專票的話13個點(diǎn)可以足額抵扣嗎?
老師好,我這邊是小規(guī)模納稅人申請成為一般納稅人了,之前小規(guī)模納稅人期間領(lǐng)的發(fā)票沒有開,我現(xiàn)在變成一般納稅人了,之前領(lǐng)的空白普票和專票我是可以直接使用開票是嗎?需不需要變更什么?或者是去稅局把之前領(lǐng)的票作廢了,重新領(lǐng)什么的,成為一般納稅人后稅率不是變了嗎?還有開票的UK是不是也要變更一下
老師,我想問一下,我們之前是小規(guī)模,現(xiàn)在變成一般納稅人了,但是之前只開了50%款項(xiàng)的發(fā)票,現(xiàn)在剩余的發(fā)票只能按6%的稅率,這個稅率不一樣要怎么處理呢
我們是勞務(wù)公司之前是小規(guī)模納稅人,代理記賬在7月份幫我們開了增值稅專用發(fā)票給總包單位,但是現(xiàn)在開票的錢還沒有到公司賬戶,我們的成本票也還沒開到這個量,這個應(yīng)該怎么處理?開的增值稅專用發(fā)票還能作廢嗎?這個月我們升成了一般納稅人,那之前應(yīng)繳的稅是按小規(guī)模還是按一般納稅人繳?
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票這個月不抵扣,下個月抵扣怎樣能讓購貨方不能紅沖發(fā)票?
老師,您好,我想向您請教一下,有一個客戶想要把購買方那里,不寫企業(yè)名稱,寫:個人,也不寫個人的姓名和身份證號,這樣行嗎?
老師,想把負(fù)債率調(diào)低,可以把應(yīng)付賬款金額調(diào)低,把利潤分配未分配利潤調(diào)高嗎?
計(jì)提社保:借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 10000 其他應(yīng)收款-個人社保 2000 貸: 應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 12000 交社保: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 12000 貸:銀行存款 12000 老師:計(jì)提和發(fā)放社保這樣做有什么問題嗎?
只有進(jìn)項(xiàng)稅,沒有銷項(xiàng)稅,需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?
老師,你好,請問工廠的高堆車,換了四個輪子,花了1100元,是車間用的,這個輪子費(fèi)用,應(yīng)該放在哪個科目?
老師,外賬公司工資表做的低,還有利潤收入之類的不是真實(shí)的,屬于偷稅漏稅嗎?
收匯的金額 57657,我實(shí)際要收的金額是57675。少付18美元。我做銀行資料的時候,是不是需要金額比57657小就可以了。因?yàn)槭呛脦坠P外匯合一起的
老師你好,我開了一家外貿(mào)企業(yè),出口的產(chǎn)品是出口不退稅的,現(xiàn)在不知道怎么開具銷售發(fā)票及稅務(wù)申報流程!課程中都講的是退稅流程!
應(yīng)收賬款確認(rèn)壞賬。計(jì)入營業(yè)外支出.匯算清繳需要調(diào)增嗎?