這個年銷售不超過500萬,是可以轉(zhuǎn)回小規(guī)模這個,2019.10-2020.9
老師,我現(xiàn)在這個月開了46000的發(fā)票,是一般納稅人,6個點,稅額2603.77元,在這之前都沒開過發(fā)票,公司業(yè)務(wù)也沒有,我這樣的話變成小規(guī)模納稅人是不是更好呢
您好,老師。我們公司現(xiàn)在小規(guī)模要變成一般納稅人。想請問下在此之前我開票出去的銷項對應(yīng)的進項發(fā)票原來是只能收普票現(xiàn)在更改后是要收專票還是普票。比如說今天是8.26,我5.20開的發(fā)票是普票一個點的,本來這個進項發(fā)票也是普票也是一個點的。那我這個進項發(fā)票還沒有給我們開那這個發(fā)票如果是8.26變更一般納稅人之后開給我們的。那這個發(fā)票是專票的話13個點可以足額抵扣嗎?
老師好,我這邊是小規(guī)模納稅人申請成為一般納稅人了,之前小規(guī)模納稅人期間領(lǐng)的發(fā)票沒有開,我現(xiàn)在變成一般納稅人了,之前領(lǐng)的空白普票和專票我是可以直接使用開票是嗎?需不需要變更什么?或者是去稅局把之前領(lǐng)的票作廢了,重新領(lǐng)什么的,成為一般納稅人后稅率不是變了嗎?還有開票的UK是不是也要變更一下
老師,我想問一下,我們之前是小規(guī)模,現(xiàn)在變成一般納稅人了,但是之前只開了50%款項的發(fā)票,現(xiàn)在剩余的發(fā)票只能按6%的稅率,這個稅率不一樣要怎么處理呢
我們是勞務(wù)公司之前是小規(guī)模納稅人,代理記賬在7月份幫我們開了增值稅專用發(fā)票給總包單位,但是現(xiàn)在開票的錢還沒有到公司賬戶,我們的成本票也還沒開到這個量,這個應(yīng)該怎么處理?開的增值稅專用發(fā)票還能作廢嗎?這個月我們升成了一般納稅人,那之前應(yīng)繳的稅是按小規(guī)模還是按一般納稅人繳?
老師啊,順豐快遞費是計入現(xiàn)金流量指定是“支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金”“還是購買商品,接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金”
老師請問一下,我們公司如果是另一家公司的股東,每年分紅給我們公司的錢是不是居民企業(yè)之前的股利,紅利免征企業(yè)所得稅,收到的款要怎么做分錄,如果做投資收益,免不免增值稅
企業(yè)做賬為什么要計提費用?
之前公司購車的時候直接費用報銷的,沒有入固定資產(chǎn),現(xiàn)在公司再將車賣掉怎么做賬呢
2025.5.21支付購買手動叉車一臺費用:1600元計入什么科目明細(xì)?
一般納稅人銷售二手設(shè)備并出口。情況1:購入時無發(fā)票。情況2:購入時收普通發(fā)票。情況3:購入時收專票。情況1:銷售時,視同內(nèi)銷,稅率是13;情況2:銷售時開免稅發(fā)票;情況3:銷售開0%稅率普票,進項可退。三種銷售情況開的發(fā)票對嗎? 另外一個問題。二手設(shè)備跟新設(shè)備的銷售稅率都是13?還是銷售二手設(shè)備的稅率不一樣?
老師,我們遇到稅務(wù)稽查2022-2025年的賬,印花稅按合同金額比對,我們之前繳稅依據(jù)是按開票金額,繳得印花稅也幾乎是不在對應(yīng)征期,現(xiàn)在稽查要求我們按征期該退退該補補,這種滯納金算下來就很高了,有什么辦法能讓滯納金少交一點?
幫我看一下稅金及附加應(yīng)填哪一個
我們公司盈利10萬,交了10萬*5%的企業(yè)所得稅;現(xiàn)在要注銷,交分紅20%是按未分配利潤繳納嗎?還要繳納25%清算所得,這個清算所得按哪個數(shù)據(jù)繳納?
資產(chǎn)處置損益科目最后轉(zhuǎn)到哪個科目?