你好 跨月退貨的話 沒有跨年的話 。 你直接按照原分錄來做負(fù)數(shù)分錄。 一般是做第一個。 不建議第二個 。 因為第二個 有的財務(wù)軟件系統(tǒng) 是識別不了 主營業(yè)務(wù)收入在借方 。 剛剛有一個學(xué)員就是主營業(yè)務(wù)收入做借方 去紅沖 導(dǎo)致系統(tǒng)不平

銷售貨物跨月退貨退回發(fā)票 開紅字發(fā)票,賬務(wù)處理 借:應(yīng)收賬款 -113 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -100 應(yīng)交增值稅銷項稅-13 與賬務(wù)處理 借:主營業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交增值稅13 貸:應(yīng)收賬款 這兩分錄有什么區(qū)別?什么時候適用第一個,什么時候適用第二個?
同年銷售貨物跨月退貨退回發(fā)票 開紅字發(fā)票,賬務(wù)處理借:應(yīng)收賬款 -113 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -100 應(yīng)交增值稅銷項稅-13 與賬務(wù)處理 借:主營業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交增值稅13 貸:應(yīng)收賬款 這兩分錄有什么區(qū)別?什么時候適用第一個,什么時候適用第二個?
老師你好 公司之前銷售了一筆貨物,開出了發(fā)票,但是沒有收到對方貨款,現(xiàn)在對方全部退貨到我們倉庫了,需要開紅字發(fā)票,然后做賬如下,您看下對不? 之前剛銷售出去貨物的時候: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 現(xiàn)在貨物退貨入庫了,這樣反著做,可以嗎? 借:主營業(yè)務(wù)收入 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 貸:應(yīng)收賬款
老師,請幫看看,租賃場地、房屋公司年租金12000,稅率9%賬務(wù)處理。 1、簽訂合同掛賬未開票收入 借:應(yīng)收賬款 1000 貸:主營業(yè)務(wù)收入-未開票收入917.43 應(yīng)交增值稅 -銷項 82.57 2、第2個月開全年發(fā)票12000,沖1月的未開票收入 借:應(yīng)收賬款 -1000 貸:主營業(yè)務(wù)收入-未開票收入 -917.43 應(yīng)交增值稅-銷項 -82.57
外貿(mào)企業(yè) 出口貨物到國外銷售出去賬務(wù)處理, 借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 購進(jìn)貨物 借 庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅 貸 應(yīng)付賬款 分錄是這樣處理嗎 還是?購進(jìn)貨物的進(jìn)項發(fā)票要用于出口退稅的
合作社分配利潤要交個人所得稅嗎
老師,麻煩和您咨詢一下,繳納印花稅,我們簽訂了一個合同,采購合同,但是里面包括技術(shù)服務(wù),這個應(yīng)該怎么交
漏了特定工傷申報,會扣濟(jì)納金嗎
老師,想個人開微店這種,要交稅嗎,交哪些稅,什么程度要交?
老師。之前幾年公戶有流水都沒記帳錄入憑證,而且以前開票有些沒轉(zhuǎn)公戶,現(xiàn)在有些有轉(zhuǎn)有些沒轉(zhuǎn),公戶需要怎么做賬呢!之前開票有些當(dāng)現(xiàn)金入帳了
對方給我公司開的委托支付書,跟收據(jù),蓋的是公司財務(wù)章可以嗎?
老師,一般納稅人取得的國際運(yùn)輸代理服務(wù)費(fèi)(免稅)怎么入賬?
我公司,10月份有一張認(rèn)證不抵扣的那個發(fā)票,本月發(fā)現(xiàn)有錯誤,打算讓供應(yīng)商那邊兒紅沖了,再重新開專票,請問,對方還能紅沖發(fā)票嗎
我公司欠供應(yīng)商30萬貨款,現(xiàn)在我要轉(zhuǎn)20萬貨款,讓供應(yīng)商開票給我,供應(yīng)商收我稅點(diǎn)10%,2萬元 供應(yīng)商的意思是我自己選擇,1是個人卡轉(zhuǎn)2萬給他 2是貨款給我減出來2萬,想問下老師我怎么劃算?
火車票可以抵扣進(jìn)項稅額嗎
那相當(dāng)于咨詢一下軟件方更清楚了
嗯!你可以問問軟件售后這個做借方影響取數(shù)不