您好,這50計(jì)入期間費(fèi)用即可。

老師您好 對(duì)方公司 少開給我們六 元發(fā)票 時(shí)間太久 他們不愿意補(bǔ)開 并且之后也沒有業(yè)務(wù)往來了 請(qǐng)問如何賬務(wù)處理 這六元?謝謝
請(qǐng)問實(shí)收950元,開1000元發(fā)票,由于疏忽少收50元,現(xiàn)在這50元也不要了,請(qǐng)問如何平賬,謝謝
請(qǐng)問,去年11月有張銷售發(fā)票收入多算了10元,稅金少入帳了10元,當(dāng)月報(bào)增值稅因?yàn)槭窍到y(tǒng)自動(dòng)帶出沒少算,所得稅報(bào)收入少了10元但因?yàn)榈?季沒有所得稅要交,年報(bào)收入也少報(bào)了10元也是后面沒有所得稅要交。專管員也沒找,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呀?要怎么調(diào)賬?謝謝
請(qǐng)問老師,我們的一個(gè)收入是和對(duì)方分成的,對(duì)方要從總收入分走他們應(yīng)得的比例,但總收入里其中有一筆是我們領(lǐng)導(dǎo)簽單的,實(shí)際沒有收到錢,但對(duì)方也要從這個(gè)簽單的收入里分得他們應(yīng)得的比例,比如收到錢1000元,掛賬的50元,總收入就是1050元,對(duì)方要按1050分走應(yīng)得的比例,這個(gè)50元還怎么入賬呢?請(qǐng)老師指點(diǎn),謝謝
老師,您好!請(qǐng)教一下 2022年開出去的發(fā)票被查了說單價(jià)開高了……現(xiàn)在要求改單價(jià),金額減少20000元,銀行已退款,請(qǐng)問如何賬務(wù)分錄如何處理呢? 謝謝老師!
一般制造業(yè)金蝶 會(huì)用移動(dòng)加權(quán)平均法嗎?
甲和乙為國企,甲資產(chǎn)無償移交給乙,如下:①固定資產(chǎn)(賬上)如冰箱消毒柜等20萬,按賬面價(jià)值移交嗎?②甲公司移交的低值易耗品10萬(賬上已攤銷完賬面價(jià)值為0),也要在移交表上寫上嗎,哪價(jià)值怎么寫呢?③甲公司移交的計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本的資產(chǎn)10萬如湯勺,菜刀,盤子等,由于賬面價(jià)值為O,也要在移交表寫上嗎,哪價(jià)值怎么寫呢?④以上資產(chǎn)無償劃轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄,交哪些稅?
老師你好,我問過的問題現(xiàn)在能不能刪除,問題已解決
這個(gè)重工有限公司給中邦過賬,中邦再把錢打回來,管家婆在內(nèi)賬上怎么做
為什么不是沖W材料盤盈?
老師,股東權(quán)益的數(shù)據(jù),是指財(cái)務(wù)報(bào)表中所有者權(quán)益的數(shù)據(jù)嗎?實(shí)現(xiàn)利潤指的是凈利潤還是,利潤總額?
個(gè)體繳納印花稅按什么比例??!如果我讓稅局代開9000元的發(fā)票,要交多少印花稅?
就是每次別人問你家納稅情況一年是多少,我們一直有進(jìn)項(xiàng)稅,所以導(dǎo)致銷項(xiàng)不用繳納增值稅,剩下就是繳納個(gè)印花稅和工會(huì)經(jīng)費(fèi),那我不繳納的銷項(xiàng)稅的金額算我一年的交稅嗎,還是不繳納就不算了
我給開票員增加了開票權(quán)限,開票員待授權(quán)中勾選不上是怎么回事?
老師好,請(qǐng)問臨時(shí)工的工資怎么做分錄


比如籌資費(fèi)用?
手續(xù)費(fèi)嗎
您好,一般計(jì)入銷售費(fèi)用比較好。
本單位沒有銷售費(fèi)用
您好,可以右疏忽人賠償,計(jì)其他應(yīng)收款。公司承擔(dān)的話,管理費(fèi)用也可以。