你好,同學(xué) 預(yù)繳納是發(fā)放到位代扣代繳。 匯算清繳是自己匯算或者指定一個(gè)企業(yè)去匯算處理好
如果員工每月工資個(gè)稅選擇自己申報(bào)繳納,企業(yè)需要怎么操作?有什么問(wèn)題嗎?可以這樣操作嗎?感覺(jué)個(gè)人只能匯算清繳的時(shí)候可以操作啊
老師,有幾個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教一下: 1、彌補(bǔ)以前年度虧損只能在匯算清繳的時(shí)候操作嗎? 2、如果季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí)有盈利且以前年度有虧損,可以自己電子稅局操作彌補(bǔ)嗎,還是需要去稅局大廳操作? 3、如果當(dāng)年盈利且預(yù)繳了企業(yè)所得稅款,匯算清繳時(shí)以前年度有虧損,預(yù)繳的稅款最好就是以后抵稅是嗎?
如果員工每月工資個(gè)稅選擇自己申報(bào)繳納,企業(yè)需要怎么操作?有什么問(wèn)題嗎?可以這樣操作嗎?
老師,關(guān)于專項(xiàng)附加扣除,我有個(gè)疑問(wèn)。員工如果在個(gè)稅app填寫專項(xiàng)附加扣除信息,申報(bào)方式如果選擇了扣繳義務(wù)人扣繳,那么企業(yè)可以下載到相關(guān)信息進(jìn)行每月扣除,如果選擇了年度自行申報(bào),那么就是匯算清繳時(shí)員工自己做。但是如果員工不在app上面填寫信息,而是我單獨(dú)打印模板給員工填寫,由我來(lái)錄入信息,那專項(xiàng)附加扣除是不是可以每月扣除???專項(xiàng)附加扣除的操作是不是這個(gè)思路呢???
老師,關(guān)于專項(xiàng)附加扣除,我有個(gè)疑問(wèn)。員工如果在個(gè)稅app填寫專項(xiàng)附加扣除信息,申報(bào)方式如果選擇了扣繳義務(wù)人扣繳,那么企業(yè)可以下載到相關(guān)信息進(jìn)行每月扣除,如果選擇了年度自行申報(bào),那么就是匯算清繳時(shí)員工自己做。但是如果員工不在app上面填寫信息,而是我單獨(dú)打印模板給員工填寫,由我來(lái)錄入信息,那專項(xiàng)附加扣除是不是可以每月扣除???專項(xiàng)附加扣除的操作是不是這個(gè)思路呢???
客戶A直接對(duì)私打款20萬(wàn)給業(yè)務(wù)小張,然后公司打算叫小張支付部分費(fèi)用報(bào)銷,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么做賬呢?可以以下這樣操作嗎? 借:其他應(yīng)收--小張20萬(wàn)了 貸:應(yīng)收賬款20萬(wàn), 出費(fèi)用時(shí)候 借:銷售費(fèi)用—招待費(fèi)20萬(wàn) 貸:其他應(yīng)收-小張20萬(wàn)
老師,閃送公章 文件產(chǎn)生的閃送費(fèi)記哪個(gè)
你好,企業(yè)自有的房產(chǎn)用作辦公樓,企業(yè)的房產(chǎn)稅怎么交?如果企業(yè)租入的房產(chǎn)用作辦公樓,房產(chǎn)稅怎么交?
員工已離職并入職新公司了,但是他也有給我們公司兼職跑業(yè)務(wù),這種情況怎么給他申報(bào)個(gè)稅呢?
你好老師,我們24年通過(guò)的高新技術(shù)企業(yè),那么2025年對(duì)于研發(fā)費(fèi)用每個(gè)月賬的金額有要求嗎?
總賬會(huì)計(jì)找總賬會(huì)計(jì)離職原因說(shuō)什么比較合適
實(shí)繳注冊(cè)資金交哪里了?還是自己的錢嗎?
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
企業(yè)去年交了所得稅 今年匯算清繳時(shí)退了企業(yè)所得稅 應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄 謝謝老師
老師,你好,本月無(wú)藍(lán)字發(fā)票開(kāi)具,但是有一張紅字發(fā)票折讓需要開(kāi)給供應(yīng)商,請(qǐng)問(wèn)增值稅收入申報(bào)為負(fù)數(shù)可以嗎?會(huì)引起預(yù)警嗎