你好,如果你有收據(jù)發(fā)票,可以抵扣

走營(yíng)業(yè)外支出 是不是就不用匯算清繳調(diào)增了啊
營(yíng)業(yè)外支出可以是什么支出匯算清繳不用納稅調(diào)增
營(yíng)業(yè)外支出,匯算清繳不需要調(diào)是不
運(yùn)輸公司,主要責(zé)任造成事故,有拖車費(fèi)走營(yíng)業(yè)外支出,這筆費(fèi)用是不是所得稅匯算清繳需要調(diào)增啊,老師
稅收滯納金放營(yíng)業(yè)外支出,匯算清繳是不是要調(diào)增
原材料出庫是四舍五入的差額,這樣賬上數(shù)量都已清零,但金額有點(diǎn)余額,這個(gè)余額怎么處理呢
公司開進(jìn)來足療發(fā)票1萬元怎么辦?
請(qǐng)問付境外外貿(mào)平臺(tái)的費(fèi)用代扣代繳增值稅,還需要代扣代繳所得稅嗎?有勞務(wù)租金,其他所得,沒有服務(wù)費(fèi)這種?
小型微利企業(yè)印花稅減半需要在哪填寫呀
老師,現(xiàn)在個(gè)體戶上了平臺(tái)的平臺(tái)自動(dòng)對(duì)接稅務(wù),客戶7—9這個(gè)季度是旺季大概有一百來萬的收入,還要就是節(jié)假日多一點(diǎn),其他月份的收入大概就十來萬的收入,這個(gè)的話他的經(jīng)驗(yàn)所得怎么樣可以少交一點(diǎn)稅呢,增值稅是不是就沒有辦法了
2022年度對(duì)方開具給我公司一張13%的增值稅專票(我公司稅率是13)已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,現(xiàn)在對(duì)方稅務(wù)局查到了他們沒有權(quán)利開13個(gè)點(diǎn),只能開6個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,現(xiàn)在需要紅沖,對(duì)我們這邊稅務(wù)局有沒有什么問題?
控股股東不能成為企業(yè)法定代表人嗎?現(xiàn)實(shí)生活中好像都是這樣的
老師,實(shí)操系統(tǒng)六月份報(bào)稅利潤(rùn)表數(shù)據(jù)填錯(cuò)了,怎么才能清空數(shù)據(jù)重新練習(xí)?謝謝!
小型微利企業(yè)印花稅減半,怎么操作呀
老師,申報(bào)個(gè)稅的收入是按繳費(fèi)工資,還是繳費(fèi)基數(shù)


沒有 所以就走營(yíng)業(yè)外支出了
如果沒有收據(jù)發(fā)票,需要匯算清繳調(diào)增
走營(yíng)業(yè)外支出也要調(diào)增嗎
走營(yíng)業(yè)外支出也要調(diào)增
能給我講一下 營(yíng)業(yè)外收入和營(yíng)業(yè)外支出 對(duì)利潤(rùn)表的關(guān)系嗎
營(yíng)業(yè)外收入是利潤(rùn)增加,營(yíng)業(yè)外支出利潤(rùn)減少
投資補(bǔ)助是不是也要調(diào)增啊
投資補(bǔ)助不要調(diào)增的