同學(xué)你好 是這樣的,計入福利費的是按限額的
勞動保護費和勞保用品,那個勞動保護費是可以全額抵扣的,然后勞保用品是在那個員工福利里面那個抵扣按限額抵扣,是這樣的嗎
我想問一下,去超市買的生活用品 這樣的可以在稅前扣除嗎 算作員工福利 可以嗎明細是一些衣服,零食 ,蔬果之類 (不能抵扣,那轉(zhuǎn)給個人的勞務(wù)費用 和房租費 沒有發(fā)票 ,要是找發(fā)票抵扣的 找什么類型的發(fā)票 可以抵扣?。?/p>
老師,制造費用下可以用勞動保護費的明細嗎?這個費用開的是專票,可以抵扣嗎?
老師請問一下公司買了一輛保時捷車然后附帶的購買了勞務(wù)名稱金屬制品*保時捷盾徽 塑料制品*車身透明保護膜 都是增值稅專用發(fā)票這個會計做賬是借管理費用、應(yīng)交稅費-待扣稅金貸銀行存款可以嗎?還有抵扣申報表應(yīng)該寫那一欄
增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)問題 1月 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進項稅額29,474.35 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅額39,479.74 未交增值稅10005.39 1月末結(jié)轉(zhuǎn)做了1筆分錄 借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅10,005.39 貸:應(yīng)交稅費_未交增值稅10,005.39 但是余額表里面“轉(zhuǎn)出未交增值稅”借方有余額10,005.39,未交增值稅貸方有余額”10,005.39 1月未繳納增值稅 2月沖紅1月增值稅額6,960.18 3月 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進項稅額77,121.16 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅額75,791.15 留抵稅1330.01+2月沖紅6,960.18 3月22日繳納1月增值稅3137.92+附加稅600.32 問題1:1月就做一筆這樣的分錄有問題嗎? 問題2:轉(zhuǎn)出未交增值稅以及未交增值稅余額如何去結(jié)平? 問題3:2月沖銷1月的發(fā)票,已在2月做了紅字分錄,增值稅方面還需要做其他分錄嗎? 問題4:3月份的會計分錄要怎么做?
老師您好,個體開普票額度不夠,可以申請?zhí)嵘~度嗎
老師,出差的火車票能報多少?
銷售軟件技術(shù)服務(wù)費,分時段履約這種確認收入,怎么確認呢,年付還好說,按月來確認進度,比如月付,現(xiàn)在9.25購買了9.25-10.24的服務(wù),這種類似的訂單應(yīng)該怎么進行收入確認呢?
有10張農(nóng)票在稅務(wù)系統(tǒng)紅沖,有什么方法能一起沖完
老師可以說下會計做賬的整個流程嗎?
一般納稅人的貿(mào)易公司購置了100萬元房產(chǎn)作為辦公使用,房子還正在裝修,沒有取得發(fā)票,如果不能轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)可以作為在建工程嗎?裝修的費用,和房屋的成本一起作為在建工程嗎?
老師我可以把自已資料目錄做一個滕迅共享文檔,設(shè)置密碼,自己在手機隨時可以查可以嗎,安全嗎(會不會被別人盜看?
甲公司在京東有店鋪,甲公司和京東,政府簽訂協(xié)議,甲公司和政府各付50萬共計100萬給京東,做優(yōu)惠券,然后京東是否要開票,然后公司店鋪業(yè)務(wù)員講,比如京東每單優(yōu)惠券5元(從100萬元里出),付給甲公司。那么京東要求甲公司開票,甲公司要開發(fā)票嗎?
公司開的超市,進貨,錄入收銀統(tǒng),如果是專票請問錄入金額是不含稅的金額嗎?
勞保用品和勞動保護費的區(qū)別是什么,如果口罩 頭盔 手套之類的能計入勞動保護費嗎? 勞保用品只能計入職工的福利限額里面嗎
區(qū)別是一個是物,一個是直接付的錢,勞保用品不計入福利費就沒有限額