你好,你直接借銀行存款貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就可以。

老師,咨詢一個(gè)事,疫情期間減免,我們免征增值稅,我們做賬的時(shí)候收入還是按照不含稅核算的,銷項(xiàng)稅做了其他收益,這就導(dǎo)致我們報(bào)稅的時(shí)候收入形成了差異,這個(gè)可有關(guān)系?
老師 我們是銷售牙科器械的公司,我們有個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)叫千方百劑,我是根據(jù)這個(gè)系統(tǒng)里面的出庫(kù)單做銷售收入,即庫(kù)存商品一出庫(kù) ,我就確認(rèn)收入。但是跟我們的開(kāi)票情況不太一致,這兩者之間有差異,導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表里面的銷項(xiàng)稅和金稅盤(pán)系統(tǒng)里的銷項(xiàng)稅不一致,報(bào)稅時(shí)應(yīng)該怎么處理呢 報(bào)表怎么辦
老師您好,我們現(xiàn)在有兩筆補(bǔ)貼。一筆是600萬(wàn)的設(shè)備專項(xiàng)資金,也有相關(guān)的文件報(bào)告。這是不是屬于不征稅收入。我們做賬時(shí)收錢(qián)時(shí)貸的遞延收益,然后每期按照設(shè)備折舊年限去沖遞延收益借:遞延收益10,貸:其他收益10。所得稅年報(bào)的時(shí)候是不是一增一減10? 還有一筆是土地補(bǔ)貼300萬(wàn)沒(méi)有相關(guān)文件,是不是屬于征稅收入,我們做賬也是和上述處理一致,但是報(bào)年報(bào)的時(shí)候是不是,當(dāng)年需要把300萬(wàn)一次性做成收入交稅,然后以后也是一增一減?
老師,我們公司項(xiàng)目上有一些小時(shí)工,有時(shí)候這個(gè)月有活,他們就在這里,沒(méi)活就去別的地方,一直都是按照正常正常工資薪金申報(bào)個(gè)稅,沒(méi)繳社保,沒(méi)工資的時(shí)候,有時(shí)候零申報(bào),有時(shí)候改非正常狀態(tài),然后個(gè)稅系統(tǒng)就會(huì)出現(xiàn)有的收入累計(jì)了,有的收入沒(méi)累計(jì),這種情況下如果個(gè)稅少扣了,匯算清繳時(shí)這個(gè)人離職了,少扣的部分是不是要我們補(bǔ)繳?然后這樣做我們是不是有涉稅風(fēng)險(xiǎn),怎樣做比較好呢?
老師,我們一般納稅人小規(guī)模。我們這個(gè)季度有自產(chǎn)自銷初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品免稅收入,80萬(wàn)。填所得稅申報(bào)的時(shí)候,主表營(yíng)業(yè)收入成本利潤(rùn)都按利潤(rùn)表填寫(xiě),然后,7行那里增行,選免稅收入其他,填寫(xiě)80萬(wàn)對(duì)不?然后,申報(bào)表上實(shí)際利潤(rùn)額跟賬載金額不一樣了,這就是稅會(huì)差異對(duì)嗎?
我們公司簽訂外綜服務(wù)代辦退稅,代辦退稅發(fā)票已經(jīng)開(kāi)給了外貿(mào)綜合服務(wù)企業(yè),請(qǐng)問(wèn)我司是否還要開(kāi)具出口發(fā)票給國(guó)外客戶?不需要的話增值稅申報(bào)表上是否要以代辦退稅發(fā)票金額填寫(xiě)未開(kāi)具發(fā)票的數(shù)據(jù)來(lái)進(jìn)行退稅事宜?
公司每月有寄送樣品給帶貨達(dá)人,這塊需要怎么處理做銷售費(fèi)用嗎,會(huì)不會(huì)要求視同銷售交增值稅
老師你好!公司名下無(wú)車(chē),租賃車(chē)輛無(wú)法開(kāi)具租賃發(fā)票,產(chǎn)生的油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、修理費(fèi)、停車(chē)費(fèi),可以稅前扣除嗎?有相關(guān)文件嗎
在電子稅務(wù)局內(nèi)如何看是查賬增收或是核定增收
您好老師,辦理三方協(xié)議時(shí)有批扣標(biāo)志 選所有非批扣還是所有批扣呢
老師,年底要看產(chǎn)品有沒(méi)有跌價(jià),是要與市場(chǎng)價(jià)格比較,那跌價(jià)了,記賬是跌價(jià)的原始憑證用什么合適
小規(guī)模納稅人,一個(gè)季度普票專票都有開(kāi),額度超過(guò)30萬(wàn),普票是按1個(gè)點(diǎn)補(bǔ)交增值稅嗎?
跨境電子商務(wù)海外倉(cāng)走9810。其中發(fā)票,報(bào)關(guān)單,和銷售記錄。怎樣保證都能配得上?方便后期,稅局人員審查。是需要報(bào)關(guān)單和發(fā)票都要加上亞馬遜銷售的sku嗎?那發(fā)票應(yīng)該怎樣加上sku呢?
500萬(wàn)以下的固定資產(chǎn)可以一次性計(jì)入費(fèi)用嗎?
原股東未出資到位,約定了不參與分紅全,原股東對(duì)部分股權(quán)和對(duì)應(yīng)的分紅權(quán)進(jìn)行股轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓,未取得轉(zhuǎn)讓收益,稅局讓按照未分配利潤(rùn)對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)讓股權(quán)比例繳納了個(gè)人所得稅,接手股東在取得該部分分紅時(shí),是否需要再次繳納個(gè)人所得稅?


報(bào)稅上按照什么報(bào)含稅還是不含稅
你好,含稅和不含稅有區(qū)別嗎?不都一樣的。
不是免征嗎,我們填的時(shí)候放在免征欄,這一欄到底應(yīng)該按照什么填?19欄是免稅
但是我們按照上面的要求收入還是按照以前的不含稅作為收入,銷項(xiàng)稅額做了其他收益,這就導(dǎo)致報(bào)稅時(shí)候的納稅申報(bào)表與季度申報(bào)表上的收入不服,差異在其他收益上
不含稅金額就可以 你也沒(méi)有稅額,所以不含稅和含稅的都是一樣的。
可以不用做其他收益的,直接借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就可以。
你還沒(méi)明白我的意思,申報(bào)表是含稅,但是季度申報(bào)上的收入是不含稅,這就形成了差異,我們之前也是那樣做的,全部按照含稅做的,八月份要求調(diào)賬了,十月份報(bào)季報(bào)就出現(xiàn)了問(wèn)題,顯示異常,申報(bào)表與季報(bào)不服
增值稅不含是申報(bào) 所得稅營(yíng)業(yè)收入也是不含稅 怎么有差異