你好 比如你9月認(rèn)證了 那么發(fā)票原件附9月去 。 11月報銷 你就用報銷的支付回單做附件就行了。
老師發(fā)票全部提前勾選了,認(rèn)證了比如九月所屬期勾了那種報銷單后面的進(jìn)項的,然后呢這個報銷單又在十一月才會報銷,先抵扣了賬目報銷單附件發(fā)票聯(lián)又在十一月,這怎么做賬啊,前期沒單據(jù),有進(jìn)項
11月初勾選了一個發(fā)票,然后開了紅字信息表給銷售方,銷售方這個月開了紅字發(fā)票,我這提示本月收到紅字發(fā)票需做進(jìn)項轉(zhuǎn)出。目前還未申報所屬期10月增值稅。但我這邊填申報時,將本月勾選抵扣的發(fā)票填入,然后在紅字信息那欄做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,為什么申報提示當(dāng)期開具紅字信息表需做進(jìn)項轉(zhuǎn)出為0,這是什么原因哦?
早上好,想請教您一下:就是有一張進(jìn)項發(fā)票在本月抵扣頁面已經(jīng)勾選了(還沒有報銷入賬),目前是增值稅還沒有申報,但是昨天對方發(fā)來了紅字確認(rèn)單,我在抵扣界面就這張票也撤銷不了,想問下這種情況的確認(rèn)單我是點拒絕還是確認(rèn)呢
老師請問:我22年勾選抵扣的進(jìn)項發(fā)票,后來23年這張發(fā)票異常做了進(jìn)項稅金轉(zhuǎn)出,后來解除異常又更正申報退稅?,F(xiàn)在這個月這張發(fā)票又異常了,在電子稅務(wù)勾選模塊單獨勾選了這張票(當(dāng)月沒有銷項稅)、也修改了填、加正常發(fā)票同時勾選達(dá)到正負(fù)為零就不用補稅,提示老比對不通過。
老師請問:我22年勾選抵扣的進(jìn)項發(fā)票,后來23年這張發(fā)票異常做了進(jìn)項稅金轉(zhuǎn)出,后來解除異常又更正申報退稅?,F(xiàn)在這個月這張發(fā)票又異常了,在電子稅務(wù)勾選模塊單獨勾選了這張票(當(dāng)月沒有銷項稅)、也修改了填、加正常發(fā)票同時勾選達(dá)到正負(fù)為零就不用補稅,提示老比對不通過。
老師好,煙絲不是應(yīng)該在委托加工收回時繳納消費稅嗎?為什么收回時要把之前的再減去?
老師好,煙絲不是應(yīng)該在委托加工收回時繳納消費稅嗎?為什么要在銷售時繳納還要把之前交過的減去?
一般納稅人本月無收入,增值稅0申報嗎?
個體戶一般納稅人,繳納個人所得稅經(jīng)營所得稅稅率?
老師好,題目中的退稅率不是9%嗎,為什么答案要按10%?
老師,采用預(yù)收貨款的方式,增值稅納稅義務(wù)時間是貨物發(fā)出當(dāng)天嗎
老師,如果我們在抖音用個體戶帶貨直播,個體戶要查賬征收的話,建議是注冊公司還是個體戶
如何把部分舊公司的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到新公司,業(yè)務(wù)和財務(wù)上怎么操作
初創(chuàng)公司稅務(wù)核定怎么操作呀
老師, 請問我們建設(shè)工廠交納的水土保持 補償費計入什么科目