這個(gè)工資下個(gè)月再做的時(shí)候,把個(gè)稅調(diào)整一下,就可以了。
老師,工資表的個(gè)稅算多了,實(shí)際扣沒(méi)那么多,怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)工資表個(gè)稅多做了,實(shí)際申報(bào)金額比工資表少,多扣個(gè)稅的那個(gè)員工離職了?!現(xiàn)在要怎么處理!
我工資多扣了員工個(gè)稅,實(shí)際申報(bào)個(gè)稅沒(méi)有錯(cuò)怎么處理?
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司上月發(fā)一個(gè)員工工資時(shí)多扣了個(gè)稅了,實(shí)際申報(bào)個(gè)稅時(shí)沒(méi)那么多,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)應(yīng)該怎樣賬務(wù)處理呢?掛什么科目
老師,企業(yè)個(gè)稅申報(bào)多扣了,要怎么處理,實(shí)際沒(méi)有扣那么多。
臨時(shí)工工資怎么入賬,需要報(bào)個(gè)稅嗎?
老是,對(duì)方5月份給我開(kāi)的發(fā)票,85000進(jìn)項(xiàng)稅我也抵扣了,但是8月份的時(shí)候他要求作廢了,完了8月又給我開(kāi)了一張正確的,做廢的跟正確的怎么做分錄
老師,就是小規(guī)模 企業(yè)比如1季度虧損500,2季度盈利100,3季度盈利250,但是累計(jì)的利潤(rùn)還是虧損150,這種情況交企業(yè)每季度交企業(yè)所得稅嗎
像這種開(kāi)票給我們公司的是副食店,打款是支付給店老板劉龍的賬號(hào),不是副食店的賬號(hào),這個(gè)符合規(guī)定嗎?
老師 實(shí)務(wù)中怎么申報(bào)印花稅才不會(huì)漏報(bào) 有沒(méi)有什么方法
老是,對(duì)方5月份給我開(kāi)的發(fā)票,85000進(jìn)項(xiàng)稅我也抵扣了,但是8月份的時(shí)候他要求作廢了,完了8月又給我開(kāi)了一張正確的,做廢的跟正確的怎么做分錄
老師請(qǐng)教下,上個(gè)月用承兌匯票支付貨款,發(fā)票這個(gè)月才收到,上個(gè)月匯票付款的分錄是 借 應(yīng)付帳款 貸應(yīng)付票據(jù)-承兌匯票,這個(gè)月收到發(fā)票了 會(huì)計(jì)分錄是 ?
老師,銷(xiāo)售涂料的公司開(kāi)了108萬(wàn)左右的發(fā)票,那應(yīng)該交納多少增值稅合適呢?公司進(jìn)項(xiàng)足夠多
老師好,我們公司出租宿舍給A公司用,A公司用的水電費(fèi)可以叫供電局直接給對(duì)方開(kāi)發(fā)票嗎?他們?cè)侔彦X(qián)付給我們公司。
老師,公司8月份新來(lái)的員工,老板讓把工資從6月份開(kāi)始做工資,這樣個(gè)稅申報(bào)里能做嗎
怎么調(diào)整呢?
發(fā)工資的時(shí)候也要把多扣的補(bǔ)回去對(duì)嗎?
如本月計(jì)提10元,實(shí)繳2元,多出來(lái)8元, 下月計(jì)提應(yīng)該是11元,11-8=3,你只計(jì)提3元,申報(bào)11元 這樣總下來(lái),申報(bào)2%2B11元=13元,你計(jì)提10%2B3=13元,兩個(gè)都平了。
好的謝謝哦
同學(xué),你好,不客氣的。
老師,我10月報(bào)9月個(gè)稅發(fā)的是8月工資,新入職員工日期填的是8月1日,累計(jì)收入是4000,累計(jì)減除費(fèi)用是10000,我11月份報(bào)10月個(gè)稅發(fā)的9月工資的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)上個(gè)月累計(jì)減除費(fèi)用應(yīng)該是5000,這個(gè)月才是10000,然后我把員工入職日期改成9月1日 ,這樣練累計(jì)減除費(fèi)用對(duì)上了,那會(huì)有影響嗎?
同學(xué),您好,系統(tǒng)是對(duì)的,你正常申報(bào)就可以了,不要改