你好 是的 收到抵扣的是增值稅的
一般納稅人收到專票可以抵稅,抵得的增值稅嗎
一般納稅人,收到的物業(yè)費(fèi)增值稅專用發(fā)票,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
一般納稅人企業(yè)收到住宿費(fèi)專票可以抵扣增值稅嗎
一般納稅人的收到和開(kāi)出普票專票有稅額都可以抵扣增值稅嗎小規(guī)模納稅人收到和開(kāi)出的普票專票有稅額可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師,你好,一般納稅人收到小規(guī)模納稅人的增值稅專票,可以抵扣嗎
老師,跨區(qū)域涉稅的外管證,如果系統(tǒng)沒(méi)有認(rèn)定個(gè)稅,可以直接反饋,不用報(bào)個(gè)稅嗎?
老師你好!公司是一般納稅人,對(duì)方公司開(kāi)的是普票,我們?nèi)霂?kù)是含稅入庫(kù)嗎?
我把已經(jīng)開(kāi)的票已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在讓對(duì)方紅沖,是誰(shuí)發(fā)起
更正納稅申報(bào)表,會(huì)被扣分,影響納稅信用等級(jí)嗎?
公立醫(yī)院無(wú)稅務(wù)登記,出租門面給商戶,怎么給商戶開(kāi)票
你好老師,在職人員10人以下的企業(yè),工會(huì)經(jīng)費(fèi)有什么政策
老師,你好。我是物業(yè)公司,這個(gè)月升一般納稅人了,現(xiàn)在業(yè)主要開(kāi)24年的物業(yè)費(fèi)發(fā)票,和水費(fèi)發(fā)票。24年未開(kāi)票收入我已經(jīng)申報(bào)了?,F(xiàn)在應(yīng)該怎么開(kāi)票?
小規(guī)模,夸季紅沖了增值稅,申報(bào)增值稅時(shí)添寫了負(fù)數(shù)。也填寫了退稅申請(qǐng)。稅管員叫我不要填寫負(fù)數(shù),更改增值稅報(bào)表。要撤回退稅申請(qǐng)才能改增值稅報(bào)表,怎么找到退稅申請(qǐng)?怎么撤回
#提問(wèn),老師印花稅是補(bǔ)計(jì)提直接繳納嗎?繳納的時(shí)候直接是記到那個(gè)科目?
你好老師,個(gè)體戶開(kāi)普票按季申報(bào),是要在哪里報(bào)的
那收到200萬(wàn),開(kāi)出200萬(wàn)是不是就不用交增值稅了
你好? ? ?你可以這樣來(lái)理解 不繳納增值稅的? 是的 因?yàn)槟沅N項(xiàng)稅用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了。? 前提是稅率和稅額都一樣? ??
那這種情況還用交附稅嗎
你好 需要交納 的 。 你是購(gòu)銷業(yè)務(wù)要按購(gòu)銷合同*萬(wàn)分之三繳納印花稅的??