是6月的做到6月,7月的做到7月 這個可以先計提這個,后面取得發(fā)票有差額再沖掉

老師,我們公司預(yù)交電費。拿到繳費憑證我們才沖電費。我想問下,當(dāng)出納拿回憑證來,6月的繳費憑證做賬做到7月,7月的繳費憑證做到8月,8月的繳費憑證做到9月,是這樣的思路嗎?還是6月的做到6月,7月的做到7月……
老師,6月份時公司賬上收到一筆法院退回的訴訟費2000,當(dāng)時付是現(xiàn)金付出的(6月沒有收到其他附件),我6月憑證就做了 借 銀行存款2000 貸 營業(yè)外收入 2000,現(xiàn)在想把這筆憑證調(diào)整下,這個2000做到管理費用中去,那我這6月這筆憑證現(xiàn)在該怎么來做?謝謝!
老師我想問一下,6月已認(rèn)證的發(fā)票進(jìn)項稅額比銷項稅額多了,7月0申報了,那我六月底要做個留抵的憑證么怎能做呢,現(xiàn)在我繳納了7月的稅用到了上期認(rèn)證的進(jìn)項稅額發(fā)票,這個憑證又怎么做呢?
學(xué)員:6月初開了60000給A公司,A公司6月沒有打款6萬過來憑證怎么做?7月份打款過來了,還要做什么憑證? 老師:6月份憑證: 借:預(yù)付賬款 60000 貸:銀行存款 60000 說明:支付給A公司的預(yù)付款項 7月份憑證: 借:銀行存款 60000 貸:預(yù)付賬款 60000 說明:收到A公司的還款 不是我們采購,是我們提供了服務(wù)費6萬哈
老師,6月付的款,7月開發(fā)票給我們,6月我是可以直接入費用,發(fā)票附到6月憑證里面,還是入其他應(yīng)收款,7月收到發(fā)票再轉(zhuǎn)費用比較好
雙抬頭報關(guān)單可以正常退稅嗎
綜合題 ,屠某屬于虛開增值稅專用發(fā)票,怎么理解?說的詳細(xì)點
為什么總聽一些人說,發(fā)現(xiàn)金不用交個稅,是怎么個回事,那天我運營總監(jiān)說提現(xiàn)金出來給獎勵主播,主播不是我們的員工,我說要開發(fā)票申報個稅,他說發(fā)現(xiàn)金不需要發(fā)票,然后我回去的跟我朋友說這個事,我朋友說他們公司以前發(fā)現(xiàn)金不交個稅的,所以我不知道他們?yōu)槭裁凑f給現(xiàn)金不用發(fā)票不用報稅
小規(guī)模納稅人采用小企業(yè)會計準(zhǔn)則下,上季度收入發(fā)票金額多開了,這季度沖掉改成正確的金額,財稅該如何處理
一般納稅人公司1688平臺的銷售額一季度只有7萬元,是不是免征增值稅呢
老師,碰上說話沖強勢的人,怎么辦
老師一般納稅人制造業(yè),出口免稅商品,免稅商品對應(yīng)的進(jìn)項稅額可以全額抵扣嗎?對應(yīng)的賬務(wù)處理怎么做呢?
老師,7-9月所得稅彌補了虧損,那還需做賬嗎
老師公司有一些通行費發(fā)票,然后不想入賬也不想抵扣,在稅務(wù)局上勾選不抵扣原因怎么寫
綜合題,購買發(fā)票,填好金額,這屬于虛開增值稅專用發(fā)票嗎?
我們是先預(yù)繳賬務(wù)處理是借其他應(yīng)收款貸銀行存款,等拿到繳費憑證在借管理費用,貸,其他應(yīng)收款。這樣的處理模式也是6月的做到6月,7月的做到7月嗎?
借管理費用,貸,其他應(yīng)收款。 這個權(quán)責(zé)發(fā)生制,這個先發(fā)生先做計提,
所以就是屬于哪月的就做到哪月是吧
是的,是的,是的,是的