您好 這種出差的機票,是只能作為憑證不能做進(jìn)項抵扣
老師 這種飛機的發(fā)票能不能抵扣進(jìn)項稅?
老師,這種出差的機票,這種是不是只能作為憑證不能做進(jìn)項抵扣?
老師,公司員工出差的機票,只有行程單,可以入賬嗎?增值稅可以進(jìn)項抵扣嗎?這種的只能計算抵扣吧?(燃油+機票)/(1+9%)×9%嗎?那這個不能認(rèn)證勾選吧?填增值稅申報表時這個是要在認(rèn)證勾選的基礎(chǔ)上加上這部分嗎?
老師您好請問我們買的洗衣機這種費用專票 不能抵扣 做分錄是認(rèn)證之后 做進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎
這里說的客票行程單是不能作為抵扣進(jìn)項憑證的吧?
老師,9月報稅時間是9月15號,那15號繳納稅費可以嗎?
進(jìn)口關(guān)稅。進(jìn)口增值稅,進(jìn)口消費稅的會計分錄怎么做
老師你好,我們公司與公司之間取得的借款利息,我不是按6%來填報,我是一般納稅人
這個軟件怎么下載不了
老師,你好,請問借個人的款,還需要支付利息,請問是計入其他應(yīng)付還是短期借款
向其他單位融資租賃了設(shè)備,對方開給我們有形動產(chǎn)融資租賃款專票我們可以抵扣嗎
老師單位社保1000,個人部分500,單位和個人部分都由公司支付,不用員工承擔(dān) 員工工資5000 這樣的情況下,個人部分的社保需要并入工資申報個稅,這個我知道。那計提工資的分錄需不需要加上個人部分社保的500并入工資當(dāng)中做計提? 你能不能把這個計提社保支付社保和計提支付工資的分錄給我寫一下?
老師,本月紅沖了2024年的銷項票,下月初報稅時需要做處理嗎?還有以前已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本的要怎么處理?
資產(chǎn)負(fù)債表里營業(yè)收入是含稅價還是不含稅價?給股東算分紅,資產(chǎn)負(fù)債表里營業(yè)收入算含稅的還是不含稅的?
我要練習(xí)報稅,從哪里進(jìn)入呢?
好的,謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問