借銷售費(fèi)用 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi) 需要的 那不對,你銷售出去一萬你得有一萬的庫存
請問老師,我司銷售牛奶之前都是每個月進(jìn)多少賣多少不留庫存的,月底一次掛賬至:主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款,9月份突然進(jìn)了比較多沒有銷售完,做賬的時候把這個成本一次做完了,請問10月份一般需要調(diào)整嗎?怎么調(diào)整啊.
老師,請問,我們公司是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè),上個月開票出去了,因為進(jìn)項發(fā)票不夠,拿了一些其他空調(diào)發(fā)票來抵扣,那我做賬的時候沒有開出去的空調(diào)要進(jìn)庫存商品嗎?只是結(jié)轉(zhuǎn)成本得時候不用結(jié)轉(zhuǎn)這個?
老師請問領(lǐng)導(dǎo)拿了庫存商品送客戶怎么做分錄啊,還有我上月的時候成本結(jié)轉(zhuǎn)多了這個月調(diào)需要調(diào)回嗎?比如我上月銷售牛奶成本1萬,但是里面有3千是庫存,這個月把這3千銷售出去了,這個怎么調(diào)整啊,叨擾老師了
老師好。我是小規(guī)模商貿(mào)公司,我是剛接過來賬。22年的商品已經(jīng)全部銷售掉了,但是沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,導(dǎo)致23年年初庫存商品還有余額,請問怎么調(diào)整這個庫存商品數(shù)據(jù)?然后22年庫存商品的發(fā)票,22年已經(jīng)做了成本票,但是沒有入帳,只是匯算清繳的時候抵扣了成本,然后23年入帳了,請問怎么調(diào)整?
老師,管家婆財貿(mào)雙全,原材料購進(jìn)的時候我做了采購單,原材料出庫的時候我做了其他出庫單,原材料轉(zhuǎn)成品我做了其他入庫單,銷售的時候直接做銷售單,正常情況下月末結(jié)轉(zhuǎn)成本不是有一步借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品嗎,但是管家婆里我錄銷售單的時候庫存商品就已經(jīng)跟著減少了,這個怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師,對公給律師發(fā)放的酬金怎么入賬呢?
請問,拍賣公司只有銷管財費(fèi)用沒有主營業(yè)務(wù)成本可以嗎
小微企業(yè)的3個標(biāo)準(zhǔn),是只要有一項不滿足就不可以享受六稅兩費(fèi)的減免嗎?
6月有財政補(bǔ)助收入/學(xué)生愛心營養(yǎng)餐,但是有部分學(xué)生有幾餐請假,需要把愛心營養(yǎng)餐餐費(fèi)以營養(yǎng)品實(shí)物的形式發(fā)放,8月的食堂財務(wù)憑證科目分錄這樣正確嗎?如果要保持財政補(bǔ)助收入全額,那么科目分錄應(yīng)該怎么錄是正確的 第一步: 2024學(xué)年第二學(xué)期愛心營養(yǎng)餐補(bǔ)助應(yīng)發(fā)未發(fā)結(jié)轉(zhuǎn) 借:財政補(bǔ)助收入/學(xué)生愛心營養(yǎng)餐補(bǔ)助收入-709.7 貸:其他應(yīng)付款/愛心營養(yǎng)餐 709.7 第二步: 愛心營養(yǎng)餐補(bǔ)助結(jié)余購買并發(fā)放營養(yǎng)品 借:其他應(yīng)付款/愛心營養(yǎng)餐 709.7 貸:銀行存款 709.7
c公司從個人房東租賃再轉(zhuǎn)租給b公司,合同寫了包干共9000,其中房租7000,水電物業(yè)維修2000元,那現(xiàn)在c公司開發(fā)票給b公司房租寫多少錢,是不是2000元另外開一張發(fā)票。寫物業(yè)費(fèi)嗎?
老師中草藥銷售一般納稅人開發(fā)票出去幾個點(diǎn)
老師中草藥一般納稅人開發(fā)票出去幾個點(diǎn)
老師,就是小王他還有個商標(biāo)權(quán),這個商標(biāo)權(quán)要給B公司用,B公司的法定代表人也是這個小王。這種情況B公司支付的費(fèi)用可以作為費(fèi)用嗎?@董孝彬老師
請問業(yè)務(wù)日常費(fèi)用報銷可以走其他應(yīng)付款嗎?
老師,我們有一些貨物退回,開出去的專票,已經(jīng)認(rèn)證,怎么處理啊
老師事情的經(jīng)過是這樣的我們上個月銷售牛奶,實(shí)際成本7千,但是我多記了3千成本,我以為都銷售完了,后面才發(fā)現(xiàn)有3千庫存,這個月要怎么調(diào)整啊,
借庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本-3000
老師上次做的分錄是:借主營業(yè)務(wù)成本1萬,應(yīng)付賬款1萬,沒有入到庫存商品,這個調(diào)回怎么做呢
也是一樣的嗎
借應(yīng)付帳款 借主營業(yè)務(wù)成本-3000
老師,這樣應(yīng)付賬款是不是就減少了,但是我的應(yīng)付是對的,是進(jìn)了這么多貨品,只是我上月記的時候錯誤,沒有先入庫存商品,如果如庫存商品的話,然后金額多了我知道要沖回來,只是我現(xiàn)在不知道該怎么做,因為我的應(yīng)付是對的購進(jìn)了這么錢的貨品,如果按照您說的第二個分錄做的話應(yīng)付就少了
借庫存商品貸應(yīng)付帳款 做這個的
先做借應(yīng)付帳款 借主營業(yè)務(wù)成本-3000,在做:借庫存商品貸應(yīng)付帳款,是這樣嗎?這樣先把主營業(yè)務(wù)成本調(diào)3000出來,然后再把應(yīng)付賬款變成庫存商品,
你好 是的 是這么做的