借銷售費(fèi)用 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi) 需要的 那不對(duì),你銷售出去一萬你得有一萬的庫存
請(qǐng)問老師,我司銷售牛奶之前都是每個(gè)月進(jìn)多少賣多少不留庫存的,月底一次掛賬至:主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款,9月份突然進(jìn)了比較多沒有銷售完,做賬的時(shí)候把這個(gè)成本一次做完了,請(qǐng)問10月份一般需要調(diào)整嗎?怎么調(diào)整啊.
老師,請(qǐng)問,我們公司是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè),上個(gè)月開票出去了,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)發(fā)票不夠,拿了一些其他空調(diào)發(fā)票來抵扣,那我做賬的時(shí)候沒有開出去的空調(diào)要進(jìn)庫存商品嗎?只是結(jié)轉(zhuǎn)成本得時(shí)候不用結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)?
老師請(qǐng)問領(lǐng)導(dǎo)拿了庫存商品送客戶怎么做分錄啊,還有我上月的時(shí)候成本結(jié)轉(zhuǎn)多了這個(gè)月調(diào)需要調(diào)回嗎?比如我上月銷售牛奶成本1萬,但是里面有3千是庫存,這個(gè)月把這3千銷售出去了,這個(gè)怎么調(diào)整啊,叨擾老師了
老師好。我是小規(guī)模商貿(mào)公司,我是剛接過來賬。22年的商品已經(jīng)全部銷售掉了,但是沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,導(dǎo)致23年年初庫存商品還有余額,請(qǐng)問怎么調(diào)整這個(gè)庫存商品數(shù)據(jù)?然后22年庫存商品的發(fā)票,22年已經(jīng)做了成本票,但是沒有入帳,只是匯算清繳的時(shí)候抵扣了成本,然后23年入帳了,請(qǐng)問怎么調(diào)整?
老師,管家婆財(cái)貿(mào)雙全,原材料購進(jìn)的時(shí)候我做了采購單,原材料出庫的時(shí)候我做了其他出庫單,原材料轉(zhuǎn)成品我做了其他入庫單,銷售的時(shí)候直接做銷售單,正常情況下月末結(jié)轉(zhuǎn)成本不是有一步借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品嗎,但是管家婆里我錄銷售單的時(shí)候庫存商品就已經(jīng)跟著減少了,這個(gè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師,我這個(gè)月銷售了商品,我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)我的成本和庫存呢?
我上個(gè)2個(gè)月發(fā)工資都是一萬元,扣稅150元。我這個(gè)月發(fā)工資17000元。稅收是按第一檔百分之3還是按第二檔百分之10交稅呢?
老師商貿(mào)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不抵扣可以做庫存,但是可以做成本嗎
老師,您好,民非小規(guī)模企業(yè),申報(bào)增值稅,政策小規(guī)模企業(yè)季度不超過30萬,是指的普票免增值稅還是專票也免交增值稅啊?比如4月及6月不含稅開具專票29萬,5月普票500,指免征500元的嗎?
老師,一般納稅人增值稅進(jìn)項(xiàng)49863,銷項(xiàng)46320,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)哈,不用交稅
老師,一般納稅人,取得的進(jìn)項(xiàng)免稅發(fā)票99200,可以抵扣9個(gè)點(diǎn),能我的入賬成本是多少,還是99200嗎?
老師,這道題得第二問,我再計(jì)算的時(shí)候用了最笨的辦法,就是把營業(yè)凈利率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和權(quán)益乘數(shù)計(jì)算出來的,結(jié)果計(jì)算結(jié)果和答案不一致,這樣考試的話算不算對(duì)呢?
老師,這道題中我再計(jì)算每股股利的時(shí)候,我把發(fā)給員工的80萬股按照市價(jià)也算進(jìn)去了,導(dǎo)致結(jié)果錯(cuò)誤,我想問的是計(jì)算每股股利得時(shí)候應(yīng)該是股票股利和現(xiàn)金股利和除以在外發(fā)行得普通股股數(shù)對(duì)吧?我記得我原來做過類似的題,每股股利應(yīng)該是股利總額除以股數(shù)
請(qǐng)問3月剛成立得公司,沒有業(yè)務(wù)。第二季和第一季度報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表一致。但是申報(bào)完之后才發(fā)現(xiàn)4月份有匯款三筆賬沒入賬,這種情況和這次申報(bào)有影響嘛?
你好老師小規(guī)模納稅人這季度的利潤(rùn)總額是40893.23應(yīng)該交多少所得稅
老師事情的經(jīng)過是這樣的我們上個(gè)月銷售牛奶,實(shí)際成本7千,但是我多記了3千成本,我以為都銷售完了,后面才發(fā)現(xiàn)有3千庫存,這個(gè)月要怎么調(diào)整啊,
借庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本-3000
老師上次做的分錄是:借主營業(yè)務(wù)成本1萬,應(yīng)付賬款1萬,沒有入到庫存商品,這個(gè)調(diào)回怎么做呢
也是一樣的嗎
借應(yīng)付帳款 借主營業(yè)務(wù)成本-3000
老師,這樣應(yīng)付賬款是不是就減少了,但是我的應(yīng)付是對(duì)的,是進(jìn)了這么多貨品,只是我上月記的時(shí)候錯(cuò)誤,沒有先入庫存商品,如果如庫存商品的話,然后金額多了我知道要沖回來,只是我現(xiàn)在不知道該怎么做,因?yàn)槲业膽?yīng)付是對(duì)的購進(jìn)了這么錢的貨品,如果按照您說的第二個(gè)分錄做的話應(yīng)付就少了
借庫存商品貸應(yīng)付帳款 做這個(gè)的
先做借應(yīng)付帳款 借主營業(yè)務(wù)成本-3000,在做:借庫存商品貸應(yīng)付帳款,是這樣嗎?這樣先把主營業(yè)務(wù)成本調(diào)3000出來,然后再把應(yīng)付賬款變成庫存商品,
你好 是的 是這么做的