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老師請(qǐng)問領(lǐng)導(dǎo)拿了庫存商品送客戶怎么做分錄啊,還有我上月的時(shí)候成本結(jié)轉(zhuǎn)多了這個(gè)月調(diào)需要調(diào)回嗎?比如我上月銷售牛奶成本1萬,但是里面有3千是庫存,這個(gè)月把這3千銷售出去了,這個(gè)怎么調(diào)整啊,叨擾老師了

2020-11-01 21:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-01 21:46

借銷售費(fèi)用 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi) 需要的 那不對(duì),你銷售出去一萬你得有一萬的庫存

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快賬用戶4047 追問 2020-11-01 22:01

老師事情的經(jīng)過是這樣的我們上個(gè)月銷售牛奶,實(shí)際成本7千,但是我多記了3千成本,我以為都銷售完了,后面才發(fā)現(xiàn)有3千庫存,這個(gè)月要怎么調(diào)整啊,

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齊紅老師 解答 2020-11-01 22:24

借庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本-3000

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快賬用戶4047 追問 2020-11-01 22:35

老師上次做的分錄是:借主營業(yè)務(wù)成本1萬,應(yīng)付賬款1萬,沒有入到庫存商品,這個(gè)調(diào)回怎么做呢

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快賬用戶4047 追問 2020-11-01 22:36

也是一樣的嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-01 22:55

借應(yīng)付帳款 借主營業(yè)務(wù)成本-3000

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快賬用戶4047 追問 2020-11-01 23:01

老師,這樣應(yīng)付賬款是不是就減少了,但是我的應(yīng)付是對(duì)的,是進(jìn)了這么多貨品,只是我上月記的時(shí)候錯(cuò)誤,沒有先入庫存商品,如果如庫存商品的話,然后金額多了我知道要沖回來,只是我現(xiàn)在不知道該怎么做,因?yàn)槲业膽?yīng)付是對(duì)的購進(jìn)了這么錢的貨品,如果按照您說的第二個(gè)分錄做的話應(yīng)付就少了

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齊紅老師 解答 2020-11-01 23:04

借庫存商品貸應(yīng)付帳款 做這個(gè)的

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快賬用戶4047 追問 2020-11-01 23:08

先做借應(yīng)付帳款 借主營業(yè)務(wù)成本-3000,在做:借庫存商品貸應(yīng)付帳款,是這樣嗎?這樣先把主營業(yè)務(wù)成本調(diào)3000出來,然后再把應(yīng)付賬款變成庫存商品,

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齊紅老師 解答 2020-11-01 23:08

你好 是的 是這么做的

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借銷售費(fèi)用 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi) 需要的 那不對(duì),你銷售出去一萬你得有一萬的庫存
2020-11-01
您好。 1、您9月份實(shí)際有庫存,但是賬上直接全都轉(zhuǎn)成本了,造成賬實(shí)不符。 2、10月份月末,你盤點(diǎn)一下庫存,根據(jù)實(shí)際情況,把多結(jié)轉(zhuǎn)的成本調(diào)回來。借:庫存商品,貸:主營業(yè)務(wù)成本。 3、您要注意,外購的先計(jì)入“庫存商品”科目,不要直接月末,借:成本,貸:應(yīng)付賬款;這樣做賬不合理,也無法從賬上看到實(shí)際庫存是多少。 希望能幫到您。
2020-10-14
同學(xué)你好 退貨的時(shí)候直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖
2021-06-15
你好,多結(jié)轉(zhuǎn)的成本,如果長(zhǎng)時(shí)間一致不在進(jìn)貨,,建議還是轉(zhuǎn)回來 之前多轉(zhuǎn)需要后期不再結(jié)轉(zhuǎn),慢慢彌補(bǔ)這部分缺失
2024-06-11
你好 是的 可以這么做的
2020-10-19
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