你好,摘要按實際就可以了,小規(guī)模直接應交稅費-應交增值稅就可以了,不用設置銷項稅額。
老師請問現(xiàn)實做賬中小規(guī)模的,摘要那里是可以自己隨便編的嗎?還有應交稅費_應交增值稅就可以了,那我后面也可以自行設置3級科目銷項稅額吧
這個月進項開進來,抵扣夠了,那不認證抵扣,但做賬還是做進去 ,那做賬的話分錄借原材料,然后應交稅費,應交增值稅進項稅額 其他需要做嗎?就是他那個抵扣之后,怎么處理?我之前都是只有兩個科目,一個進項和一個銷項,增值稅費用交掉的話就做掉應交稅費已交增值稅里面 的,就是想想鄉(xiāng)下的那記載銷項稅額,進項的話,就做到進項稅額里面。然后抵扣的話,到時候就一反正抵扣掉。那進跟銷就抵掉了剩下在要交的,就是在下個月交調座椅交增值稅科目里,然后如果是呃,期末留抵的話,他應交稅費–應交增值稅科目的話就會是負數(shù),就是應交稅費里面的 ,這樣可以嗎
小規(guī)模納稅人,請問以前會計把每次開票收入的應交稅費都做了明細(按一般納稅人銷售做了),應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),需要繳納的就做了結轉到未交增值稅里面,我后期是不是也只能按這樣明細做?我想把科目明細表的應交稅費的明細給刪除掉顯示該科目已使用不可刪除
老師,請問小規(guī)??鞂W商貿(mào)幾個問題:1.為什么小規(guī)模快學商貿(mào)入庫單有的是含稅單價,有些入庫單又是不含稅單價。2.小規(guī)模企業(yè)購入庫存商品也可以開稅率13%專用發(fā)票嗎?科目是應交稅費-增值稅-進項稅。不可以抵扣吧?那為什記入這個科目3.小規(guī)模企業(yè)銷售庫存商品時為什么也是開具13%增值稅專用發(fā)票?記入應交稅費增值稅銷項稅,月末這些計入進項銷項的稅怎么處理?
老師,小規(guī)模做賬,以前的會計確認收入時,應交稅費一應交增值稅一銷項稅額,這個可以嗎?不是應交稅費,應交增值稅嗎?他的科目已經(jīng)設好了,然后企業(yè)備案可能是企業(yè)會計準則。我接下來要怎么做?
請問老師,這個收款單的折扣額怎么做會計分錄嗎? 銷售出庫單的優(yōu)惠額和這個收款的折扣額是一個意思嗎?做賬會計分錄一樣嗎? 會計分錄怎么做呢
公司之前買的配件耗材進入了成本低值易耗品核算,現(xiàn)在成了一堆廢棄品,賣給了收廢鐵的公司,這筆收益咋入賬
老師:請問一下,減免增值稅附加費(城建,教育,地方教育),的相關分錄怎么做
老師公司辦公場所租賃的 而且沒有租賃發(fā)票 產(chǎn)生水電取暖費有發(fā)票的是可以稅前抵扣是嗎
老師您好,個體戶如果開通個稅了,是不是不要報法人的
老師,請問一下公司買的抽紙,公司集體用的,放管理費用辦公費,還是福利費啊。
老師:早上好!我想問一下資產(chǎn)負債表重分類啥設置公式呢
老師,假如公司前三季度滿足小微企業(yè),企業(yè)所得稅是5%,第四季度不符合了,第四季度是按25%征收嗎,之前三個月按5%征收的,第二年匯算清繳是也統(tǒng)一都按25匯算嗎?
我是小規(guī)模企業(yè),要收其他公司的醫(yī)療咨詢服務費,,但是對方公司給我們墊付了成本,本應我們要收取對方的醫(yī)療服務費,但現(xiàn)在我們還要欠他們的代付款,相當于收取對方醫(yī)療服務費100元,但但對方給我們提供墊支成本200元,所以我公司形成了負增長,這個怎樣歸集科目?分錄怎么做?謝謝老師指導
前面會計做了法人其他應付款在貸方,可以用來支付貨款嗎
那我想要設置也可以的對吧
你好,是的,也是可以的。
好的,謝謝老師
不客氣 祝工作順利哦!