你好,同學(xué)。 你就對這項(xiàng)目單獨(dú)建賬處理的就是,這項(xiàng)目的收入支出費(fèi)用,單獨(dú)核算處理的。
老師好,公司現(xiàn)在正屬于籌建期,名下有一個(gè)門店,是獨(dú)立核算(還在裝修),現(xiàn)在門店所發(fā)生的全部費(fèi)用全是公司在支付,老板說這算投資門店,等門店開始營業(yè)后,就正常做門店的賬,請問公司應(yīng)該怎么做賬呢?
老師你好!我公司新進(jìn)一位投資者,專門投資一個(gè)項(xiàng)目,現(xiàn)在老板說要單獨(dú)核算,請問我應(yīng)該怎樣操作,收入,費(fèi)用、成本等等我應(yīng)該怎樣設(shè)置呢
老板投資100萬成立公司,購買原材料和設(shè)備, 到現(xiàn)在已將運(yùn)營5個(gè)月了,這幾個(gè)月一直也沒有盤庫存 我這邊記的流水賬,收入,應(yīng)收,應(yīng)付,支出,費(fèi)用 ,請問年底老板要盤一次庫存,看是否盈利的話我該怎么核算呢,之前也一直沒有計(jì)算成本,這樣算可以嗎?收入+應(yīng)收+庫存-應(yīng)付-支出-費(fèi)用=利潤 那要不要把實(shí)際投入進(jìn)來的錢減掉呢
老師,我想問下你,我現(xiàn)在所在的公司,老板新投資了一個(gè)旅游項(xiàng)目,讓我來做會(huì)計(jì),現(xiàn)在還正在建立,之前那沒有會(huì)計(jì),像發(fā)生的費(fèi)用,買的水泥,管子,材料,員工生活費(fèi),請領(lǐng)導(dǎo)吃飯等我都不知道這些科目該怎么寫,感覺這和我學(xué)的都不大一樣,
老師你好!是這樣一種情況,我們現(xiàn)在要用23年期末數(shù)重新建24年的賬,24年重新建賬是因?yàn)橛行鹿蓶|加入,老板應(yīng)該想的是把資產(chǎn)做大,我們的產(chǎn)品基本都是進(jìn)項(xiàng)開專票進(jìn)來的,老板現(xiàn)在要把產(chǎn)品的成本用含稅價(jià)來入,我覺得不太對。所以請教下老師。應(yīng)該怎么處理呢?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對應(yīng)的3%?
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時(shí)間確認(rèn)收入? 因?yàn)閳?bào)關(guān)單銷售提供過來,過了幾個(gè)月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時(shí)候,可能混幾個(gè)都有報(bào)關(guān)出口日期
零申報(bào)的企業(yè)應(yīng)該如何建賬,以前月度費(fèi)用,和銀行流水應(yīng)該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存現(xiàn)金
老師好!單獨(dú)建帳后,報(bào)表怎么和我總公司合并在一起呢
你出具 報(bào)表時(shí),編制 合并報(bào)表就是了的
老師好!我聽說過合并報(bào)表,但是我不知道怎樣合并呢,麻煩老師指導(dǎo)一下
就是兩報(bào)表相加,有內(nèi)部 交易,抵消處理就是
哦明白了一點(diǎn),但是有內(nèi)部交易,抵消處理是什么意思?還麻煩老師指點(diǎn)一下謝謝
內(nèi)部交易,你如果相加就重復(fù)了。 所以這部分你在的相加的時(shí)候地扣除
好好,謝謝老師耐心指導(dǎo)!謝謝
不客氣,祝你工作愉快。