同學(xué),您好,這個(gè)可以的。
我沖銷憑證,原錯(cuò)誤的是借:管理費(fèi)用5080貸銀行存款5080.沖銷時(shí)可以這樣做嗎?借管理費(fèi)用-5080借銀行存款5080
不是說本年如果有差錯(cuò)的話,是紅字沖減的, 比如 借 管理費(fèi)用-部門A 200 貸 銀行存款 200 紅字沖減: 借 管理費(fèi)用-部門A -200 貸 銀行存款 -200 再做正確分錄: 借 管理費(fèi)用-部門B 200 貸 銀行存款 200 為什么有的人是直接用下面的分錄的? 借 管理費(fèi)用-部門B 200 貸 管理費(fèi)用-部門A 200
老師!稅局扣社保費(fèi),已經(jīng)從銀行扣費(fèi)。 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 稅局退回錯(cuò)扣社保費(fèi) 借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用 這樣做分錄可以嗎?
紅沖原憑證,借管理費(fèi)用一5000,貸銀行存款一5000然后借,庫存商品5000貸,銀行存款5000正確嗎?
老師,去年有個(gè)憑證是這樣做得,借,管理費(fèi)用,貸銀行存款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了,要把去年這個(gè)憑證沖銷,應(yīng)該怎么寫分錄才能沖銷啊
工作室(個(gè)體戶)沒有開展業(yè)務(wù),現(xiàn)在要注銷清稅,全部零申報(bào),那老板個(gè)人所得稅匯算清繳也是零申報(bào)了嗎?
23年的辦公室租賃合同,租賃費(fèi)15萬元,之前都沒做賬,現(xiàn)在該怎么入賬
公司為企業(yè)支付個(gè)稅,不再收回。這樣符合規(guī)定的嗎?這部分個(gè)稅做什么科目?
我這個(gè)是根據(jù)客戶提供的25面2季度數(shù)據(jù)錄入期初數(shù)據(jù)的,那本年利潤那邊怎么錄入
科技公司開了車輛安全咨詢服務(wù)得普票出去了,需要取得什么進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
或有事項(xiàng)的概述、確認(rèn)和計(jì)量中的概率要高達(dá)多少,才能確定為或有資產(chǎn)、或有負(fù)債?
土地增值稅清算,土地出讓金抵減的銷項(xiàng)稅,在土地增值稅清算時(shí),按沖減土地成本處理。這個(gè)沖減是減少還是增加取得土地使用權(quán)支付的金額?
老師,出口退稅增值稅那部分賬務(wù)怎么處理
房地產(chǎn)行業(yè),23年確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),因?yàn)榭墒勖娣e計(jì)算錯(cuò)誤,導(dǎo)致賬面少結(jié)轉(zhuǎn)成本了。 1.少結(jié)轉(zhuǎn)部分可以在當(dāng)期補(bǔ)提么? 2.當(dāng)期補(bǔ)提怎么做分錄, 3.需要追溯調(diào)整么?
公司為員工承擔(dān)社保該怎么做分錄