同學(xué),您好,這個(gè)可以的。

我沖銷(xiāo)憑證,原錯(cuò)誤的是借:管理費(fèi)用5080貸銀行存款5080.沖銷(xiāo)時(shí)可以這樣做嗎?借管理費(fèi)用-5080借銀行存款5080
不是說(shuō)本年如果有差錯(cuò)的話(huà),是紅字沖減的, 比如 借 管理費(fèi)用-部門(mén)A 200 貸 銀行存款 200 紅字沖減: 借 管理費(fèi)用-部門(mén)A -200 貸 銀行存款 -200 再做正確分錄: 借 管理費(fèi)用-部門(mén)B 200 貸 銀行存款 200 為什么有的人是直接用下面的分錄的? 借 管理費(fèi)用-部門(mén)B 200 貸 管理費(fèi)用-部門(mén)A 200
老師!稅局扣社保費(fèi),已經(jīng)從銀行扣費(fèi)。 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 稅局退回錯(cuò)扣社保費(fèi) 借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用 這樣做分錄可以嗎?
紅沖原憑證,借管理費(fèi)用一5000,貸銀行存款一5000然后借,庫(kù)存商品5000貸,銀行存款5000正確嗎?
老師,去年有個(gè)憑證是這樣做得,借,管理費(fèi)用,貸銀行存款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了,要把去年這個(gè)憑證沖銷(xiāo),應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄才能沖銷(xiāo)啊
請(qǐng)問(wèn)老師,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用50000元,攤銷(xiāo)3年,每月攤銷(xiāo)=50000÷3年÷12個(gè)月對(duì)嗎?沒(méi)有預(yù)計(jì)殘值哈
公司賣(mài)了公司名下的車(chē)給二手車(chē)公司 然后二手車(chē)公司又倒手賣(mài)給了其他公司,開(kāi)的發(fā)票是賣(mài)方是我們 但是稅率哪里是0,我們70萬(wàn)賣(mài)的 二手車(chē)那邊80萬(wàn)賣(mài)的,發(fā)票上是80萬(wàn)的金額,老師我們是不是要按照80萬(wàn)銷(xiāo)售額交稅?
老師,開(kāi)具外管證的時(shí)候,合同的有效期起止時(shí)間怎么填寫(xiě),我們的合同上面寫(xiě)的是4月份,但是當(dāng)時(shí)并沒(méi)有開(kāi)工?,F(xiàn)在我在開(kāi)具外管證日期是寫(xiě)4月份還是寫(xiě)現(xiàn)在的11月份?
是不是公司有車(chē)才交車(chē)船稅,而且每個(gè)月都要交,直到車(chē)折舊完才不交
老師您好!我們公司在境外施工,設(shè)備在境外當(dāng)?shù)丶佑停X(qián)從公司轉(zhuǎn)給境外加油站,這個(gè)境外加油站開(kāi)出來(lái)的發(fā)票我可以抵扣這個(gè)項(xiàng)目的成本嗎?反正發(fā)票上的文字我不認(rèn)識(shí)。只認(rèn)識(shí)錢(qián)數(shù)
土地出讓金和繳納的契稅,我都記入無(wú)形資產(chǎn),分?jǐn)偟臅r(shí)候怎么做賬
9月工資沒(méi)有計(jì)提,10月份賬里面計(jì)提可以嗎,10月計(jì)提10月發(fā)放
2026年中級(jí)協(xié)議什么時(shí)候開(kāi)課
老師A客戶(hù)的應(yīng)收賬款可以給B客戶(hù)的應(yīng)付對(duì)沖嗎
住宿費(fèi)疑點(diǎn)發(fā)票,情況說(shuō)明怎么寫(xiě)

