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老師,我現(xiàn)在有一個問題,別人來掛靠我們,我們收取他們含稅管理費(fèi)6%?,F(xiàn)在該項(xiàng)目為外地預(yù)繳,那預(yù)繳的稅金到底是我們承擔(dān)還是對方承擔(dān)?款到拿錢的時候我們要求對方開具55%的專用材料和25%的專用人工發(fā)票及剩余普通發(fā)票即可。

2020-10-30 15:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-30 15:24

你好,稅金當(dāng)然是對方承擔(dān)的 啊

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快賬用戶3487 追問 2020-10-30 15:30

那預(yù)繳的稅金對方承擔(dān),然后對方又開具55%材料和25%勞務(wù),不就相當(dāng)于多交了這2個點(diǎn)的稅金?

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齊紅老師 解答 2020-10-30 15:36

預(yù)交的稅金抵扣的時候直接給抵了,沒有重復(fù)

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快賬用戶3487 追問 2020-10-30 16:18

假設(shè)我100萬的工程,銷項(xiàng)82568元,去預(yù)繳時扣除勞務(wù)分包25萬還需要預(yù)繳約75/1.09*2%=1.37萬的稅金,55%材料及人工進(jìn)項(xiàng)為約7.05萬,實(shí)際繳納增值稅為銷項(xiàng)-預(yù)繳-進(jìn)項(xiàng)?那按照這個比例我該項(xiàng)目不僅不用交稅還可以有一點(diǎn)留抵

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齊紅老師 解答 2020-10-30 16:19

是的,多出來留低的屬于項(xiàng)目的資金

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快賬用戶3487 追問 2020-10-30 16:20

那我按照這比例,該項(xiàng)目實(shí)際就是繳納了2個點(diǎn)的稅金?

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快賬用戶3487 追問 2020-10-30 16:23

那老師,外地項(xiàng)目按照這比例計(jì)算的話我這6%管理費(fèi)中增值稅這塊就沒有了,如果是本地項(xiàng)目,按55%+25%計(jì)算,我們還需要替掛靠方承擔(dān)一小部分稅費(fèi)吧?

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齊紅老師 解答 2020-10-30 16:54

被掛靠方不承擔(dān)稅金。只是你收的管理費(fèi)應(yīng)該交稅

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你好,稅金當(dāng)然是對方承擔(dān)的 啊
2020-10-30
同學(xué)你好 這個是他們承擔(dān)的哦 2.是的
2020-10-19
首先這個掛靠的賬務(wù)處理,他是這樣的,你開發(fā)票出去,你是要做收入,然后那個掛靠你的那個人,他給你開發(fā)票,你作為成本,然后你再把那個錢結(jié)給他,那么中間的差額就是你的管理費(fèi)和你的利潤。那么,至于你說這個掛靠欠了多少錢,能夠體現(xiàn),這個你只能是單獨(dú)弄一個表格去進(jìn)行記錄,這個賬上是不能體現(xiàn)的。
2022-03-25
您好 您把差額開具建筑服務(wù)發(fā)票給乙方 那就是乙方的分包方 這樣處理合理的
2023-07-25
同學(xué)你好 1.你計(jì)算的正確; 2.這樣的話,貴方是多交稅了; 3.是的,對方要求的專票越多,就越少繳稅。
2020-08-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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