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老師,我現(xiàn)在有一個問題,別人來掛靠我們,我們收取他們含稅管理費6%?,F(xiàn)在該項目為外地預繳,那預繳的稅金到底是我們承擔還是對方承擔?款到拿錢的時候我們要求對方開具55%的專用材料和25%的專用人工發(fā)票及剩余普通發(fā)票即可。

2020-10-30 15:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-30 15:24

你好,稅金當然是對方承擔的 啊

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快賬用戶3487 追問 2020-10-30 15:30

那預繳的稅金對方承擔,然后對方又開具55%材料和25%勞務,不就相當于多交了這2個點的稅金?

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齊紅老師 解答 2020-10-30 15:36

預交的稅金抵扣的時候直接給抵了,沒有重復

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快賬用戶3487 追問 2020-10-30 16:18

假設我100萬的工程,銷項82568元,去預繳時扣除勞務分包25萬還需要預繳約75/1.09*2%=1.37萬的稅金,55%材料及人工進項為約7.05萬,實際繳納增值稅為銷項-預繳-進項?那按照這個比例我該項目不僅不用交稅還可以有一點留抵

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齊紅老師 解答 2020-10-30 16:19

是的,多出來留低的屬于項目的資金

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快賬用戶3487 追問 2020-10-30 16:20

那我按照這比例,該項目實際就是繳納了2個點的稅金?

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快賬用戶3487 追問 2020-10-30 16:23

那老師,外地項目按照這比例計算的話我這6%管理費中增值稅這塊就沒有了,如果是本地項目,按55%+25%計算,我們還需要替掛靠方承擔一小部分稅費吧?

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齊紅老師 解答 2020-10-30 16:54

被掛靠方不承擔稅金。只是你收的管理費應該交稅

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你好,稅金當然是對方承擔的 啊
2020-10-30
同學你好 這個是他們承擔的哦 2.是的
2020-10-19
首先這個掛靠的賬務處理,他是這樣的,你開發(fā)票出去,你是要做收入,然后那個掛靠你的那個人,他給你開發(fā)票,你作為成本,然后你再把那個錢結給他,那么中間的差額就是你的管理費和你的利潤。那么,至于你說這個掛靠欠了多少錢,能夠體現(xiàn),這個你只能是單獨弄一個表格去進行記錄,這個賬上是不能體現(xiàn)的。
2022-03-25
您好 您把差額開具建筑服務發(fā)票給乙方 那就是乙方的分包方 這樣處理合理的
2023-07-25
同學你好 1.你計算的正確; 2.這樣的話,貴方是多交稅了; 3.是的,對方要求的專票越多,就越少繳稅。
2020-08-30
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