同學(xué)你好 為什么說還股東呢
老師,我們集團母公司收購了一個連鎖總部為子公司,圖為12月轉(zhuǎn)讓方與收購方區(qū)分時間點各自的金額,收購方要還原股東28710.37,是用連鎖總部的賬戶付款的,這個賬總部要怎么做?完全沒頭緒
就是我們是藥店連鎖有限公司,下面有30家加盟店。合起來是一般納稅人,現(xiàn)在有10家給它分出來,作為小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在就是賬務(wù)處理這方面,這10家店在總部以部門核算,每月上交營業(yè)款,減去他們店里應(yīng)該承擔的費用,稅費,剩下的錢以發(fā)工資形式發(fā)給他們各門店。購買做到他們各自店里,銷售收入等全部都做到各自店里,他們付給總部加盟費?,F(xiàn)在這家店去稅務(wù),銀行,全部弄好了,作為小規(guī)模納稅人了,那它在總部的賬怎么處理?是得新建賬套吧,那它原來的庫存商品,房租,應(yīng)收賬款,醫(yī)保欠款,怎么辦?它店還是那家店,業(yè)務(wù)庫存都不變,它只是改變核算方式
老師,就是我們是藥店連鎖有限公司,下面有30家加盟店。合起來是一般納稅人,現(xiàn)在有10家給它分出來,作為小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在就是賬務(wù)處理這方面,這10家店在總部以部門核算,每月上交營業(yè)款,減去他們店里應(yīng)該承擔的費用,稅費,剩下的錢以發(fā)工資形式發(fā)給他們各門店。購買做到他們各自店里,銷售收入等全部都做到各自店里,他們付給總部加盟費。現(xiàn)在這家店去稅務(wù),銀行,全部弄好了,作為小規(guī)模納稅人了,那它在總部的賬怎么處理?是得新建賬套吧,那它原來的庫存商品,房租,應(yīng)收賬款,醫(yī)保欠款,怎么辦?它店還是那家店,業(yè)務(wù)庫存都不變,它只是改變核算方式
老師,我們集團下有一家子公司,子公司的股東承包了子公司的經(jīng)營權(quán)及固定資產(chǎn)不動產(chǎn)等,股東在子公司占30%的股,也擔任法人,因為這個原因所以集團把子公司承包給了股東個人,股東和子公司簽訂承包合同,自負盈虧,每年上交500萬元的承包費,對外所有業(yè)務(wù)及開發(fā)票都以子公司為主體,因為前三年疫情原因,經(jīng)營不太好,股東個人就沒有按時交承包費,去年年底,子公司把股東起訴了了,出了個諒解書,后來股友東付了一部分,但是通過子公司的經(jīng)營收入從子公司的A銀行卡上轉(zhuǎn)到另B銀行卡上,然后再從B銀行付到母公司摘要寫的是往來款,母公司用這筆錢來支付當時蓋的廠房及購進設(shè)備款項,股東個人沒有用自已的卡支付過承包費,也沒收到子公司的利潤分成,怎么才能和稅務(wù)解釋說明子公司和股東承包費不成立?
老師,公司一月已經(jīng)把全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓出去,轉(zhuǎn)讓金額對方已經(jīng)全部付過來,我們賬務(wù)做到投資收益。但有說明之前的債權(quán)債務(wù)和對方無關(guān)系,現(xiàn)在的問題是當時銀行賬戶有余額、庫存金額、員工借支、租金押金等等還沒支付給我們,現(xiàn)在他們要把這些款項的總額付過來,那么我們應(yīng)該開什么發(fā)票給他們?他們賬務(wù)怎么做?
老師,郭老師,用固定資產(chǎn)投入做實收資本,這個流程究竟應(yīng)該怎么弄呀
老師請問:給企業(yè)拍攝科普宣傳片后,我們開具什么類別的發(fā)票給企業(yè)呢?
每月增值稅申報表要打印出來保存嗎?增值稅申報表附列1一5等都要打印嗎?
老師,請問一下,公司節(jié)稅可以通過投資購買萬年青呀這些貴的綠植,然后一年后說養(yǎng)死了,投資失敗,這樣,錢也拿出來了,成本也有了
給企業(yè)拍攝科普宣傳片后,我們開具什么類別的發(fā)票給企業(yè)呢?
老師 你好 我想問一下作為單位 報員工個稅的時候 是按著員工工資表的應(yīng)發(fā)工資數(shù)嗎?還是按著應(yīng)納稅所得額
老師,我加300元油,可以開580公里,現(xiàn)在我開了300公里,是不是300/580*300這樣算
老師,給同一個公司去年5月至今年8月的開出去的設(shè)備維護保養(yǎng)修理發(fā)票,稅率合同約定13%,開成6%,今年能全部沖紅重新開嗎?還是要去稅務(wù)大廳改去年5月至今天的所有申報表,按13%申報
我公司為一家稅務(wù)師事務(wù)所 每月房租2萬元 本月有另一家公司甲公司借住在我公司 所以要付我們房租費1萬元 我們公司怎么開票給甲公司讓他們支付房租 開票內(nèi)容是什么
個體工商戶怎么報工資?工資也不能取到發(fā)票
他們之間的約定,就1-24號的錢歸原股東,25-31的錢歸現(xiàn)股東,雙方有給對方墊付的要還給對方,門店的錢跟總部的錢統(tǒng)一由總部來一筆支付了。
做賬都得掛往來, 借其他應(yīng)收款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項 然后結(jié)轉(zhuǎn)成本,有利潤分配利潤
為什么要計收入?不是銷售貨物或者服務(wù)怎么會有成本
你們集團就從25日開始做賬,收購的錢計入長期股權(quán)投資 然后25日的收入開始做賬就行了,還是做在子公司賬上