同學(xué)你好 一、外貿(mào)公司出口退稅(增值稅)核算 外貿(mào)公司出口貨物必須單獨設(shè)賬核算購進金額和進項金額,如購進貨物當(dāng)時不能確定用于出口或內(nèi)銷,一律記入出口庫存賬,內(nèi)銷時從出口庫存賬轉(zhuǎn)入內(nèi)銷庫存賬。 (一)購進出口貨物時,取得增值稅專用發(fā)票: 借:庫存商品 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款 (二)確認(rèn)外銷貨物的銷售收入,根據(jù)外幣金額和選定匯率確定銷售額: 借:應(yīng)收賬款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 (三)結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 (四)根據(jù)征稅率與退稅率的差率,將不可退的進項稅計入成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本(征退稅差額) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出) (五)貨物出口后,根據(jù)退稅率,計算應(yīng)收出口退稅額: 借:應(yīng)收出口退稅款(增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(出口退稅) (六)收到出口退稅款: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收出口退稅款(增值稅) 二、外貿(mào)公司出口退稅(消費稅)核算 外貿(mào)公司自營出口應(yīng)稅消費品,應(yīng)在應(yīng)稅消費品報關(guān)出口后向主管退稅的稅務(wù)機關(guān)申請退還已納消費稅。 (1)貨物出口后計算應(yīng)退消費稅款=出口金額*消費稅退稅率 借:應(yīng)收出口退稅(消費稅) 貸:主營業(yè)務(wù)成本 (2)收到退回的消費稅款時 借:銀行存款 貸:應(yīng)收出口退稅(消費稅)
通過一達通報關(guān)出口,出貨公司做賬時如何在賬面體現(xiàn)退稅及補貼?
老師,出口一件機器,價格是3999美元,通過阿里一達通走的貨,但這筆沒報關(guān),收匯是一達通賬戶收款,然后通過一達通結(jié)匯成人民幣再轉(zhuǎn)公司賬戶上,請問這筆沒報關(guān)的外匯,可以下次出口別的商品時算到別的商品里嗎,這樣不合規(guī)是吧。
老師,我們公司通過一達通出口退稅,然后每個月開票給一達通,然后再從一達通賬戶體現(xiàn)到公賬,請問整個流程怎么做分錄呀
國外客戶打款到一達通(只是我司的部分貨款),出貨時國外客戶要求我司的產(chǎn)品(展示架)和另外一家公司產(chǎn)品(包包),組合到一起出口,出口報關(guān)不能用兩家公司名字一起出口,現(xiàn)為了能讓貨物出口到國外,用了(包包)公司的名字出口。 問題1:包包公司讓我展示架公司開專用13%發(fā)票給到包包,請問這樣操作是否合法,財務(wù)上如何做分錄。 問題2:包包公司是自主退稅,展示架公司是通過一達通代理退稅的,包包公司說他退稅后,會把屬于展示架13%的稅退還給展示架公司。財務(wù)上如何做分錄。 3、國外客戶是打款到一達通的,展示架公司雖然開票給包包公司,但是包包只會付展示架公司的退稅款,賬務(wù)上:借:應(yīng)收賬款-一達通 貸:應(yīng)收賬款-包包公司 這樣做分錄是正確的嗎。 老師,我問題有點多,辛苦您幫我解答一下,謝謝!
老師您好,我們是小規(guī)模企業(yè)?,F(xiàn)在有批貨出口,通過一達通代理報關(guān)出口,具體流程是,客戶美元匯到一達通,我們委托一達通代理出口,我們自行報關(guān)。我 最后直接從一達通提現(xiàn)出來。由于我們小規(guī)模是免稅。賬務(wù)處理的話。是不是直接每次提現(xiàn)出來做分錄: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-一達通 這樣就可以了?
樸老師你好!我公司支付對方100萬的貨款,但是我只收到80萬的貨物材料,怎么做會計分錄處理
老師,請問非房地產(chǎn)企業(yè)城市配套費計入無形資產(chǎn)還是在建工程
老師,就是給股東7月和 8月都做了工資。但是一直沒發(fā)工資,也報了個稅,9月份把7-8月工資一起發(fā)了行嗎
老師,總公司申報財務(wù)報表和所得稅,是需要把分公司的數(shù)據(jù)加在一起嗎
老師,請問公司簽了一個模擬器系統(tǒng)升級合同,這個項目升級需要配個電腦,購進的電腦怎么做賬,借哪個科目
質(zhì)量問題扣款,已開票客戶不給紅沖,是計入在銷售費用-品質(zhì)扣款,還是營業(yè)外支出-品質(zhì)扣款
老師稅局一般查賬會查什么呀
老師公司公戶進了20多萬,股東想把這筆錢拿走,怎么操作?提備用金嗎
老師 殘保金的上年在職職工工資總額填的是24年1到12月計提的工資嗎?
咨詢一下,我們有一個殘疾人,工資是扣除社保后1000元/月,現(xiàn)在殘保金申報勞動合同通不過,提示工資低于最定標(biāo)準(zhǔn),那這個要咋么處理
委托一達通出口報關(guān)退稅,我們開發(fā)票給一達通,一達通退稅給我們,現(xiàn)在應(yīng)收賬款~一達通賬務(wù)不平
你收到之后沖減應(yīng)收就行了,怎么會不平
賬務(wù)就是不平,其中扣除什么服務(wù)費
扣除的費用你用發(fā)票做到費用科目里就行了