同學,您好,您這個固定資產是按幾年折舊呢?
老師,我有個問題要咨詢下,我們這固定資產賣了,售價50萬,這批設備已經提完折舊了,這批固定資產原值是130萬,折舊125萬,殘值5萬。我記會計分錄這樣記對嗎? (1)借方:固定資產清理 5萬 累計折舊 125萬 貸記:固定資產 130萬 (2)借:銀行存款 50萬 貸記:固定資產清理 442477.88 應交稅金 57522.12 (3)借:固定資產清理392477.88 營業(yè)外收入392477.88 。 我想問那我營業(yè)外收入記392477.88元,稅金就和我繳稅對不上了,繳費數對上了,營業(yè)外收入不對,我哪里錯了
老師您好,我們是一般納稅人購買了鍋爐。單價為5萬元,不含稅為44,247.79元。如果按5%計提產值。我們如果是每月計提折舊,是用不含稅收入做計提嗎?具體計提的數額怎么算法不會了分錄:借管理費用~折舊費,貸固定資產~折舊費對嗎?
老師你好,您幫我計算一下。如果購入固定資產鍋爐5萬。按直線折舊法。這個殘值是按5%計提嗎,你能幫我算一下具體的折舊額及分錄嗎?購入:借固定資產5萬貸銀行存款5萬(含稅)。 借管理費用貸累計折舊。
請問:到底是計入“管理費用”還是“固定資產”賬戶? ? 答:打印機屬于固定資產中的電子設備類,在會計核算時應該計入“固定資產”賬戶,賬務處理如下: ? 借:固定資產-打印機 2000元 貸:銀行存款 2000元 ? 然后按照稅法規(guī)定的最低年限按月折舊(假如按照3年折舊,預計凈殘值率按照5%) ? 借:管理費用-折舊費 79.16元 貸:累計折舊 79.16元 這個79.16怎么算
老師好!我公司11月份購買:了小汽車,37萬元,我11月先記入固定資產,分錄是:借:固定資產37萬, 應交增值稅-進項稅 貸:銀行存款 下月再一次性折舊。分錄為:借:管理費用37萬 貸:累計折舊37萬
單位幫職工繳納養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險等費用個人部分和單位部分怎么入賬?
碎石加工勞務分包屬于建筑工程嗎?如果不是,稅率是多少?
老師,在8月開了增值稅專用發(fā)票,然后8月紅沖,重新開票,需要把之前開的發(fā)票做賬務處理然后紅沖重新寫分錄嗎,當時沒有做賬務處理
老師,政府補貼辦公經費當年未做賬,跨年補記賬,怎么處理
老師,你好,我們是一家建筑公司,現在承包了一個勞務工程,我們可以給對方開幾個點的發(fā)票
社保最新政策 計算 比例 各檔基數
我想問一下,我開票小規(guī)模企業(yè),發(fā)票上面顯示是1%,稅率,但是申報時候顯示是3%,我做憑證怎么做,如圖下,你幫我看看這樣對嗎
老師你好,請問工廠里有食堂,有廚師和幫廚,是不是食堂的所有費用,都可以放在管理費用-福利費里?
老師我們公司賬上有200多萬的收入沒有申報,10月電商的數據都會到稅務系統(tǒng),我十月申報的時候是一次把這200多萬報了還是先報一部分好些?我們公司是小規(guī)模納稅人,前面沒怎么報稅,總共前面就報了30來萬
老師您好請問,公司變更法定代表人,舊的法定代表人職位是執(zhí)行董事,總經理。變更時選擇哪個職位?
是按10年對嗎。是單位購的鍋爐
老師你好,再多問一個問題,我們當月有購進及銷售合同,需繳納購銷印花稅,我用提前計提嗎?借:稅金及附加貸:應交稅費~應交印花稅 繳納的時候借:應交稅費~印花稅貸銀行存款。如果不計提稅金及附加不是沖減不了費用嗎?
這種機械設備一般是5年。如果按10年算的話折舊額=50000*(1-5%)/10/12=395.83元 分錄是: 借:管理費用/生產成本? 395.83 貸:累計折舊 395.83