你好 如果已經(jīng)過了審計(jì)的話 你之前先不調(diào)整了。你就后面按正確的業(yè)務(wù)來做。 你每年不是要重新建賬嗎? ?到時(shí)建賬按正確的分類和總賬做。?
請(qǐng)問老師,我在做XX協(xié)會(huì)的賬。發(fā)現(xiàn)上一任會(huì)計(jì)從2017年起,有一個(gè)科目的總賬和分類賬是有錯(cuò)誤的,2017年-2019年已經(jīng)通過了審計(jì)了。那我還需要改正嗎,還是由著它繼續(xù)錯(cuò)下去!要改正的話,要怎么改正呢?
審計(jì)出來發(fā)現(xiàn)以前會(huì)計(jì)的賬有很多錯(cuò)誤,我是新接手會(huì)計(jì)地產(chǎn)開發(fā)會(huì)計(jì),需要做以前年度差錯(cuò)更正處理,我是有的一開始科目就掛錯(cuò)了很多年,我是改會(huì)計(jì)科目好呢,還是調(diào)賬在當(dāng)月,把錯(cuò)的地方全部調(diào)正確,但是調(diào)賬很麻煩,反結(jié)賬回去改問題也很多改不完,不反結(jié)賬改的話,以前年度的賬也不漂亮,我該怎么辦呢?
老師,我問一下, 1.我司現(xiàn)在因?yàn)槿ツ陼?huì)計(jì)做賬錯(cuò)誤,根據(jù)稅務(wù)局要求修改去年的匯算清繳數(shù)據(jù),我該怎么改動(dòng)? 2.調(diào)賬的話,先在金蝶里面調(diào)整去年的相關(guān)分錄嗎?調(diào)完豈不是每個(gè)月報(bào)稅數(shù)據(jù)都變動(dòng)了?難道再去改從去年底到至今的每個(gè)月的報(bào)稅數(shù)據(jù)嗎? 3.稅務(wù)局只告知了改成什么樣的數(shù)據(jù),沒有告知怎么改,怎么調(diào)賬。
您好,老師,請(qǐng)問一下,今年5月更正 去年的12月的個(gè)稅工資(原來10萬,改為6萬)不超 起征點(diǎn)無交稅,去年12月都已在當(dāng)月 計(jì)提和發(fā)放了。 今年需要紅沖原來的分錄嗎?還需要做賬務(wù)處理嗎?怎么做分錄才不會(huì)影響今年的數(shù)據(jù)呢?
老師啊,請(qǐng)問一下,就是我們有一個(gè)往來的應(yīng)付賬款,下面二級(jí)科目那個(gè)公司名字寫錯(cuò)了,那個(gè)名字錯(cuò)了一個(gè)字,是五月份的憑證,現(xiàn)在我要把它改成正確的,需要怎么改動(dòng)呢?是重新設(shè)置一個(gè)應(yīng)付賬款二級(jí)科目,還是在原來基礎(chǔ)上把錯(cuò)誤的字改為正確的字?
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老師好,請(qǐng)問酒吧開發(fā)票項(xiàng)目名稱開什么?
一般納稅人,開具油票,是開9個(gè)點(diǎn)還是13個(gè)點(diǎn),有什么區(qū)別,
老師,這樣的情況算是盤庫盤盈情況嗎,還是算出庫后不用了再入庫,倉庫出庫后不用了,又入庫的(還是請(qǐng)文文老師答復(fù)吧,剛剛我問了一部分了)
請(qǐng)問公司在電商平臺(tái)有一筆未開票收入賬務(wù)應(yīng)該怎么處理,錢已經(jīng)提現(xiàn)到公司對(duì)公賬戶
你好,報(bào)銷餐費(fèi),月餅,茶葉,辦公室冰箱這些費(fèi)用,可以直接操作轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎?還是要通過銀行的代發(fā)功能操作代發(fā)?
老師,請(qǐng)問開票開推廣服務(wù)費(fèi)是什么編碼的
公司收到了這個(gè) 經(jīng)稅收大數(shù)據(jù)分析,我們發(fā)現(xiàn)您存在以下涉稅風(fēng)險(xiǎn): 違規(guī)調(diào)整應(yīng)納稅所得額享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策請(qǐng)您就上述涉稅事項(xiàng)進(jìn)行自查,如自查認(rèn)為確實(shí)存在問題,請(qǐng)自行調(diào)整賬務(wù)處理,辦理更正納稅申報(bào)、補(bǔ)繳稅款;如自查認(rèn)為不存在問題,請(qǐng)說明情況并舉證。請(qǐng)根據(jù)自査情況填寫《納稅情況自査報(bào)告表》,并于2025年09月30日前通過電子稅務(wù)局反饋。如我們認(rèn)為您已自行糾正到位或者舉證充分能夠排除風(fēng)險(xiǎn),將不再采取進(jìn)一步措施。這種我該怎么做
老師,您好!我們公司找同行業(yè)其他公司借款了80萬元,后面我們將借款償還給該同行業(yè)公司法定代表人私人賬戶,這種情況下,需要什么資料佐證呢?
老師,我們是銷售門窗包安裝的,屬于混合銷售,上任會(huì)計(jì)賬務(wù)處理不規(guī)范,導(dǎo)致收入成本不匹配,公司的下單臺(tái)賬也是五花八門的!現(xiàn)在我剛進(jìn)公司補(bǔ)賬,沒有人交接!我現(xiàn)在以工程部驗(yàn)收數(shù)據(jù)倒查安裝費(fèi)和廠家訂制客戶單品的成本和客戶下單的銷售額,現(xiàn)在收入,產(chǎn)品的成本早在去年就已經(jīng)做了,工程驗(yàn)收是在今年,當(dāng)時(shí)工程部報(bào)銷的安裝人工費(fèi),以前的財(cái)務(wù)也都入當(dāng)期的費(fèi)用了!老師,我現(xiàn)在要結(jié)1月份的賬,是不是收入成本在去年已入賬的都要調(diào)整?
老師,我們的客戶給我們付的是迪鏈系統(tǒng)的承兌,這個(gè)憑證是商業(yè)承兌么,怎么做賬