你好 應(yīng)付賬款應(yīng)該是站在你們支付了客戶多少錢的角度上 應(yīng)收賬款是站在你們收到客戶的角度上

老師,咨詢下購買金稅盤,借管理費(fèi)用貸銀行存款,然后抵扣稅款可以寫為借營業(yè)外收入貸管理費(fèi)用,是不是可以這樣入賬?我想問這第二筆分錄營業(yè)外收入怎么計(jì)入借方,收入增加應(yīng)該貸方啊
老師我想問一下,企業(yè)之間對(duì)賬,試算平衡的時(shí)候,應(yīng)付為啥是加借方減貸方啊,為啥應(yīng)收是加貸方減借方呢?這個(gè)過程怎么理解啊?
一個(gè)企業(yè)他發(fā)生了一筆工資退回,這個(gè)時(shí)候借方是銀行存款,貸方是應(yīng)付職工薪酬,那這個(gè)時(shí)候因?yàn)樗慕璺讲皇侨魏钨M(fèi)用類科目,我怎么才能做到應(yīng)付職工薪酬的貸方和費(fèi)用類的借方勾稽呢?就比,他后面沖減做的是紅字沖減,就導(dǎo)致,現(xiàn)在管理費(fèi)用的借方比應(yīng)付職工薪酬的貸方少了退回的工資數(shù)。麻煩老師寫下完整的分錄
我想問一下他這個(gè)分錄的話,他這個(gè)接待是按什么樣的性質(zhì)來來來來寫的,我有我這個(gè)地方之前的我還理解,現(xiàn)在慢慢的有的有點(diǎn)混,所以想問一下你。他這里面1月1號(hào)收到押金,他借方是庫存現(xiàn)金,庫存現(xiàn)金,他整體的話借貸,如果整體的話是按資產(chǎn)類的話,做的話,那就是借借增貸減,如果什么貸方又是其他應(yīng)付款。那反過來3月1號(hào)這個(gè)退還押金的時(shí)候,如果是按負(fù)債類的話,借減其他因果減少再增,貸方應(yīng)該是增加他這個(gè)分錄的,這個(gè)寫的時(shí)候,他是以哪個(gè)為主主體,他這個(gè)我有點(diǎn)不理解。
事業(yè)單位賬務(wù)處理中,根據(jù)支付金額,借方行政支出或者事業(yè)支出,貸方財(cái)政撥款預(yù)算收入。問問,為啥是貸方記入收入呢?支出增加,不應(yīng)該收入減少么?為什么這是收入增加呢?理解不了
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?

