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一個企業(yè)他發(fā)生了一筆工資退回,這個時候借方是銀行存款,貸方是應(yīng)付職工薪酬,那這個時候因為他的借方不是任何費用類科目,我怎么才能做到應(yīng)付職工薪酬的貸方和費用類的借方勾稽呢?就比,他后面沖減做的是紅字沖減,就導(dǎo)致,現(xiàn)在管理費用的借方比應(yīng)付職工薪酬的貸方少了退回的工資數(shù)。麻煩老師寫下完整的分錄

2022-10-26 19:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-26 19:50

你好,學(xué)員,要先計提的,在做發(fā)放沖減應(yīng)付職工薪酬

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你好,學(xué)員,要先計提的,在做發(fā)放沖減應(yīng)付職工薪酬
2022-10-26
您好。就是每個分錄找差異,看是否勾稽
2022-05-28
你好,多的可以沖了的哦
2020-08-24
借管理費用貸銀行 借銀行貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬借管理費用負(fù)數(shù)
2020-08-10
你好,職工社保在計提的時候,單位部分的計提分錄,借:管理費用-社保,貸:應(yīng)付職工薪酬-單位社保。 支付的時候分錄,借:應(yīng)付職工薪酬-單位社保、其他應(yīng)收款-個人社保,貸:銀行存款。 發(fā)工資時,借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸:其他應(yīng)收款-個人社保。
2020-10-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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