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老師,我上個月把招投標的資料費500元掛到應付賬款(當時發(fā)票未到),現(xiàn)在想調(diào)整到管理費用,發(fā)票直接黏貼在后面,那我是做相反分錄還是沖紅?這兩者有啥區(qū)別么?

2020-10-29 09:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-10-29 09:42

一、上月的賬務處理是: 借:應付賬款500 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)500 二、需要收到發(fā)票再計入管理費用。

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快賬用戶8852 追問 2020-10-29 09:47

發(fā)票這個月已經(jīng)收到了,現(xiàn)在不是有規(guī)定可以先入費用,匯算清繳前發(fā)票到了再黏貼進去就行了么?所以我想把9月的分錄調(diào)整成借:管理費用-辦公費500,應付賬款-500,這樣做可以嗎?還是需要借:管理費用500貸:應付賬款500?

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齊紅老師 解答 2020-10-29 09:55

這個月收到發(fā)票后,做分錄是: 借:管理費用——辦公費500 貸:應付賬款500 這樣就是發(fā)票作為憑證附件,做管理費用——辦公費500元的分錄

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一、上月的賬務處理是: 借:應付賬款500 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)500 二、需要收到發(fā)票再計入管理費用。
2020-10-29
你好; 你這個是費用; 跟你開票出去有什么關(guān)系?你去紅沖為什么不去紅沖庫存現(xiàn)金; 怎么去沖的其他應付款?這樣才好判斷的
2024-01-10
語音回放已生成,點擊播放獲取回復內(nèi)容!
2024-05-18
你好,你先做調(diào)賬 借;原材料 貸::應交稅費(進項)2.21
2021-01-14
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