你好,賬務(wù)處理不用沖賬的,你申報(bào)表無(wú)票在負(fù)數(shù)申報(bào),有票做正數(shù)申報(bào)
4-6月開(kāi)的無(wú)票收入,現(xiàn)在客戶(hù)要求開(kāi)發(fā)票,稅務(wù)怎么申報(bào)
20年第二季度做6萬(wàn)無(wú)發(fā)票收入,10月客戶(hù)要求開(kāi)發(fā)票,可以沖6萬(wàn)無(wú)發(fā)票收入?如何申報(bào)在申報(bào)
小規(guī)模勞務(wù)公司,2022年第四季度有20萬(wàn)收入沒(méi)開(kāi)票,23年1月明確要開(kāi)普票,增值稅如何申報(bào),需要做無(wú)票收入嘛
2022年的貨款已經(jīng)確認(rèn)為無(wú)票收入20萬(wàn)元,2023年1月客戶(hù)要求開(kāi)2023年貨款發(fā)票20萬(wàn),2023年1月開(kāi)票總額20萬(wàn),銷(xiāo)售收入總額30萬(wàn)。 1、2023年1月如何報(bào)增值稅。開(kāi)票收入20萬(wàn)(跨年開(kāi)票),無(wú)票收入30-20=10萬(wàn)?對(duì)嗎? 2、賬務(wù)如何處理,如何入賬? 2、匯算清繳怎么調(diào)?
我6月份賣(mài)自用二手車(chē)賣(mài)5萬(wàn)按13%做無(wú)票收入,10月份開(kāi)具發(fā)票還有5萬(wàn)無(wú)票收入,10月份申報(bào)增值稅沖6月份5萬(wàn)車(chē)再做5萬(wàn)貨物無(wú)票收入,申報(bào)增值稅的附表無(wú)票收入一欄還需要填寫(xiě)嗎
個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)征期1-12月實(shí)際是23.12-24.11月工資與年度載帳工資也是一致的全部計(jì)算在當(dāng)年度的成本里了,社?;鶖?shù)可以按照這個(gè)計(jì)算嗎都是自然月12個(gè)月,比對(duì)數(shù)據(jù)不是也跟個(gè)稅這個(gè)征期比對(duì)嗎,不存在虛報(bào)問(wèn)題數(shù)據(jù)操作我認(rèn)為是可行的
個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)征期1-12月實(shí)際是11-12月工資與年度載帳工資也是一致的全部計(jì)算在當(dāng)年度的成本里了,社?;鶖?shù)可以按照這個(gè)計(jì)算嗎都是自然月12個(gè)月,比對(duì)數(shù)據(jù)不是也跟個(gè)稅這個(gè)征期比對(duì)嗎,不存在虛報(bào)問(wèn)題數(shù)據(jù)操作我認(rèn)為是可行的
供應(yīng)商開(kāi)材料發(fā)票一定要備注項(xiàng)目名稱(chēng)嗎?
費(fèi)用分割單可以入賬后。年底可以抵企業(yè)所得稅嗎
老師,我們公司是做汽車(chē)租賃的,開(kāi)出去的銷(xiāo)售發(fā)票都是開(kāi):租車(chē)費(fèi)。請(qǐng)問(wèn)一下,我們購(gòu)買(mǎi)的前包圍9000元已經(jīng)使用(汽車(chē)配件)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?
老師,老師,我辦稅務(wù)清算的時(shí)候足夠檢測(cè)顯示這樣,要怎么處理
每張進(jìn)項(xiàng)成品油發(fā)票都需要進(jìn)行成品油用途勾選嗎,不勾有沒(méi)有影響
老師,我們公司是做汽車(chē)租賃的,開(kāi)出去的銷(xiāo)售發(fā)票都是開(kāi):租車(chē)費(fèi)。請(qǐng)問(wèn)一下,我們購(gòu)買(mǎi)的前包圍9000元(汽車(chē)配件)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?
老師,請(qǐng)問(wèn)A公司欠B公司1000萬(wàn)的款,現(xiàn)在B公司注銷(xiāo)了,這筆款要怎么平賬呢
老師,一個(gè)投標(biāo)的項(xiàng)目,支前付的投標(biāo)保證金,中標(biāo)了,現(xiàn)在這筆錢(qián)轉(zhuǎn)為履約保證金,應(yīng)該怎么做這筆分錄呢/
好的,謝謝老師
不客氣,祝您學(xué)習(xí)愉快!