同學(xué)你好,需要做無票收入。按照權(quán)責(zé)發(fā)生制
我公司是2021年12月新成立的小規(guī)模納稅人公司,,2021年12月,公司公賬戶收入55000元收入,2022年1月才開具普通發(fā)票,現(xiàn)季報(bào)申報(bào)納稅,2021年第四季度沒有開具發(fā)票,申報(bào)增值稅表時(shí),稅務(wù)人員說12月份沒開具有發(fā)票,那就是零申報(bào),請(qǐng)問,2021年12月銀行賬戶收入的55000元,我該如何做賬?
你好,老師 小規(guī)模公司2021年第四季度,無票收入467476.51,沒有開票, 不含稅收入:467476.51/1.01=462848.03 應(yīng)交增值稅:462848.03*0.01=4628.48 1.增值稅計(jì)算正確嗎 2.今年其他季度都沒有收入和開票,只有這個(gè)季度超過了45萬無票收入,需要繳納增值稅嗎?
老師,現(xiàn)在1月份需要申報(bào)2022年第四季度的稅款,小規(guī)模納稅人,無票收入怎么申報(bào)增值稅小規(guī)模納稅申報(bào)表?還有就是,我才接手幾家小規(guī)模納稅人,我該怎么知道這幾家小規(guī)模納稅人公司在第四季度有沒有無票收入,應(yīng)該怎么去查?如果有無票收入的話,是需要繳稅還是免稅的?
小規(guī)模公司,2022年12月開具發(fā)票一張,2023年1月作廢,重新開具,那么申報(bào)2022年第四季度增值稅時(shí),需要申報(bào)12月開具發(fā)票的數(shù)額嗎?
小規(guī)模勞務(wù)公司,2022年第四季度有20萬收入沒開票,23年1月明確要開普票,增值稅如何申報(bào),需要做無票收入嘛
老師:我想咨詢一下,增值稅到月底了,做結(jié)轉(zhuǎn)的話,怎么做分錄???
計(jì)提工資社保企業(yè)承擔(dān)部分也要在申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候加上去嗎
我還沒下賬呢,第二天就全部調(diào)撥走了,不用記賬了吧
您好!想問下,我公司昨天進(jìn)了一批剛才,今天項(xiàng)目部就調(diào)撥到另一個(gè)公司了,請(qǐng)問倉庫管理員用記賬嗎
老師,員工的一部分工資用手機(jī)給員工抵了,賬務(wù)處理要怎么做
1.平常現(xiàn)金收款,存到公戶備注什么,分錄怎么做 2法人卡丟了,可以現(xiàn)金發(fā)放工資嗎?個(gè)稅繼續(xù)申報(bào),對(duì)嗎
請(qǐng)問一下老師,我們是行業(yè)協(xié)會(huì),我們聯(lián)合慈善會(huì)搞慈善活動(dòng)籌集善款,根慈善會(huì)簽訂了協(xié)議,由我單位核算收入和費(fèi)用,所有成交的款項(xiàng)由我單位收入之后在一筆轉(zhuǎn)給慈善會(huì),活動(dòng)期間產(chǎn)生的活動(dòng)費(fèi)用,圖錄費(fèi),人員費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)費(fèi)用,銀行轉(zhuǎn)賬費(fèi)用等,由我單位支付,發(fā)票也是開我單位的,之后向慈善會(huì)報(bào)銷費(fèi)用多少錢,之后開票向慈善會(huì)收取,請(qǐng)問一下,活動(dòng)的費(fèi)用我單位能做成本嗎,向慈善會(huì)開票能做收入嗎,
老師你好,所有地區(qū)的貿(mào)易公司都需要進(jìn)中天易稅平臺(tái)上傳電子備案資料嗎
老師抖音商家提現(xiàn)這種怎么記賬做營業(yè)外收入嗎
今年匯算清繳時(shí),去年暫估的20萬用用今年的票抵了,這個(gè)發(fā)票就不能入今年的成本賬了
我擔(dān)心下月開票怎么辦,增值稅里沒有填負(fù)數(shù)的地方啊
同學(xué)你好,和正數(shù)屬于一類的,填入同一行
可以填負(fù)數(shù)嘛
你的意思是無票收入算22年第四季度的,繳納申報(bào)增值稅,但是23年開具普票,如何申報(bào),不能重復(fù)申報(bào)吧
先紅沖填申報(bào)表為負(fù)數(shù),同時(shí)開的有籃字按正數(shù),一正一負(fù)沒有影響
老師你說的這個(gè)方法在哪里操作啊,我沒有帳,都是申報(bào)就完事了
就在增值稅申報(bào)表里填寫就可以
小規(guī)模,普票,系統(tǒng)申報(bào),負(fù)數(shù)填在哪一欄啊
季度銷售額多少,10-12月
開票16,未開票36
同學(xué)你好,填在第12行
其他免稅銷售額處,同學(xué)
老師,我的意思是23年一月,增值稅申報(bào),這個(gè)36萬我已經(jīng)申報(bào)過了,肯定不能在申報(bào)了,稅控盤會(huì)不會(huì)對(duì)比不通過
先紅沖,再來藍(lán)票。由于稅率不一樣,所以紅沖比對(duì)不通過的概率很大。到時(shí)去稅申報(bào)就可以。
你的意思,紅沖,是在稅控盤上操作嗎
紅沖在表上紅沖,因?yàn)闊o票收入就沒有開票,不能在盤上紅沖
我也就是不知道怎么在增值稅申報(bào)表上怎么沖
當(dāng)月開票100-紅沖50=填80就可以