這個(gè)合計(jì)不超過30萬,這個(gè)換成不含稅=(30000%2B7100)/(1%2B1%)填寫11行下面,增值稅,附加稅直接0申報(bào),你們有沒有定額,個(gè)人所得稅是定額還是啥?
老師好!個(gè)體戶 零售業(yè)(銷售鮮花) 通用機(jī)打發(fā)票開票金額 8月份收入30000.00元 9月份收入7100.00元 怎么申報(bào)增值稅、附加稅和個(gè)人所得稅
2、小規(guī)模納稅人 習(xí)題1:大連益豐電器有限公司為增值稅小規(guī)模納稅人,按月份進(jìn)行納稅申報(bào),2019年10月10日進(jìn)行9月份的納稅申報(bào)。 9月份有關(guān)業(yè)務(wù)如下 ①企業(yè)銷售給大連億莘商貿(mào)有限公司電烤箱一臺(tái),開具通用機(jī)打發(fā)票,發(fā)票顯示銷售額計(jì)960元??铐?xiàng)尚未收到。②企業(yè)銷售給大連金沙會(huì)展有限公司熱水器一套,開具通用機(jī)打發(fā)票,發(fā)票顯示銷售額1200元、安裝費(fèi)226元。上述款項(xiàng)已經(jīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬收訖。 ③企業(yè)銷售給大連志方倉(cāng)儲(chǔ)公司冷庫設(shè)備一套,開具通用機(jī)打發(fā)票,發(fā)票顯示設(shè)備價(jià)款連同安裝費(fèi)合計(jì)26400元,款項(xiàng)尚未收到。 ④銷售企業(yè)使用過的固定資產(chǎn),取得含稅收入103500元。 實(shí)訓(xùn)要求: 計(jì)算企業(yè)應(yīng)納稅銷售額,及應(yīng)繳納的增值稅
2、小規(guī)模納稅人習(xí)題1:大連益豐電器有限公司為增值稅小規(guī)模納稅人,按月份進(jìn)行納稅申報(bào),2019年10月10日進(jìn)行9月份的納稅申報(bào)。9月份有關(guān)業(yè)務(wù)如下①企業(yè)銷售給大連億莘商貿(mào)有限公司電烤箱一臺(tái),開具通用機(jī)打發(fā)票,發(fā)票顯示銷售額計(jì)960元??铐?xiàng)尚未收到。②企業(yè)銷售給大連金沙會(huì)展有限公司熱水器一套,開具通用機(jī)打發(fā)票,發(fā)票顯示銷售額1200元安裝費(fèi)226元。上述款項(xiàng)已經(jīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬收訖。③企業(yè)銷售給大連志方倉(cāng)儲(chǔ)公司冷庫設(shè)備一套,開具通用機(jī)打發(fā)票,發(fā)票顯示設(shè)備價(jià)款連同安裝費(fèi)合計(jì)26400元款項(xiàng)尚未收到。④銷售企業(yè)使用過的固定資產(chǎn),取得含稅收入103500元。實(shí)訓(xùn)要求:計(jì)算企業(yè)應(yīng)納稅銷售額,及應(yīng)繳納的增值稅
2、小規(guī)模納稅人習(xí)題1:大連益豐電器有限公司為增值稅小規(guī)模納稅人,按月份進(jìn)行納稅申報(bào),2019年10月10日進(jìn)行9月份的納稅申報(bào)。9月份有關(guān)業(yè)務(wù)如下①企業(yè)銷售給大連億莘商貿(mào)有限公司電烤箱一臺(tái),開具通用機(jī)打發(fā)票,發(fā)票顯示銷售額計(jì)960元??铐?xiàng)尚未收到。②企業(yè)銷售給大連金沙會(huì)展有限公司熱水器一套,開具通用機(jī)打發(fā)票,發(fā)票顯示銷售額1200元安裝費(fèi)226元。上述款項(xiàng)已經(jīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬收訖。③企業(yè)銷售給大連志方倉(cāng)儲(chǔ)公司冷庫設(shè)備一套,開具通用機(jī)打發(fā)票,發(fā)票顯示設(shè)備價(jià)款連同安裝費(fèi)合計(jì)26400元款項(xiàng)尚未收到。④銷售企業(yè)使用過的固定資產(chǎn),取得含稅收入103500元。實(shí)訓(xùn)要求:計(jì)算企業(yè)應(yīng)納稅銷售額,及應(yīng)繳納的增值稅
按季申報(bào)的商業(yè)企業(yè)屬于小規(guī)模納稅人,2022年1月-3月份銷售額取得不含稅收入24萬元,其中銷售貨物3萬元,由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅專用發(fā)票,提供餐飲服務(wù)取得不含稅收入14萬元。問:小規(guī)模納稅人增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表怎么做
老師,如果客戶拖欠代賬費(fèi),如果對(duì)方不給,是不是可以懟回去哈,前提對(duì)方還找茬
建設(shè)電站總價(jià)值400萬,沒有錢支付,承包方?jīng)]有開發(fā)票,只開進(jìn)來10萬,這樣按400萬暫估入賬,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
你接手上一個(gè)會(huì)計(jì)留下來的賬,有很多預(yù)收賬款,需要調(diào)賬嗎
這個(gè)題選哪個(gè)?為什么?分析分析各選項(xiàng)
老師,我們是房屋租賃公司,業(yè)主把房屋托管給我們公司,我們把公司租給商戶,從中賺取服務(wù)費(fèi),但是現(xiàn)在我們有兩個(gè)公司,存在業(yè)主把公司托管給我們A公司,但是由我們B公司和商戶簽訂了租賃合同,這樣有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎,而且還存在公司補(bǔ)貼業(yè)主租金的情況,這個(gè)補(bǔ)貼金額應(yīng)該由哪個(gè)公司支出呢?
行政復(fù)議和行政訴訟的區(qū)別,什么情況只能復(fù)議不能訴訟,什么情況只能訴訟不能復(fù)議
超市會(huì)計(jì)分錄和稅法文件
變更營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍流程
發(fā)票備注欄信息不是收票方要求備注的,是對(duì)方開票方想備注,結(jié)果我發(fā)現(xiàn)對(duì)方內(nèi)容錯(cuò)了,這種還需要讓對(duì)方重新開嗎
公司換股東要交稅嗎,或者怎么能不用交稅。 本身公司是自然人100%控股,現(xiàn)在把自然人100%轉(zhuǎn)給控股公司。變更股東不是正常不用繳稅或者就繳納印花稅
城建附加稅不是減半征收么?
不需要交,增值稅都是普通發(fā)票,季度不超過30萬免了,沒有增值稅就沒有附加稅
個(gè)體戶沒報(bào)過定額,是未納入納稅信用級(jí)別評(píng)價(jià)的定期定額個(gè)體工商戶,未達(dá)到增值稅納稅起征點(diǎn)的納稅人。這個(gè)個(gè)人所得稅要怎么申報(bào)?
超過定額嗎,這個(gè)沒有我看部分學(xué)員反饋實(shí)際省局直接給0申報(bào)呢,沒有超過定額計(jì)稅依據(jù)按定額填寫,超過定額計(jì)稅依據(jù)按實(shí)際銷售額填寫不含稅的
這個(gè)稅局沒有給做過定額
定期定額個(gè)體工商戶 沒有給做。那你這個(gè)咋來的?
你是查賬嗎,你這個(gè)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅是啥表?
不是,當(dāng)時(shí)就是說要開發(fā)票再過來申請(qǐng)就行
意思是啥都沒有定?(30000%2B7100)/(1%2B1%)填寫計(jì)稅依據(jù),最后也是0 ,這個(gè)緩繳了 二、個(gè)體工商戶所得稅延緩繳納政策 2020年5月1日至2020年12月31日,個(gè)體工商戶在2020年剩余申報(bào)期按規(guī)定辦理個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得納稅申報(bào)后,可以暫緩繳納當(dāng)期的個(gè)人所得稅,延遲至2021年首個(gè)申報(bào)期內(nèi)一并繳納。其中,個(gè)體工商戶實(shí)行簡(jiǎn)易申報(bào)的,2020年5月1日至2020年12月31日期間暫不扣劃個(gè)人所得稅,延遲至2021年首個(gè)申報(bào)期內(nèi)一并劃繳。