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2、小規(guī)模納稅人習題1:大連益豐電器有限公司為增值稅小規(guī)模納稅人,按月份進行納稅申報,2019年10月10日進行9月份的納稅申報。9月份有關業(yè)務如下①企業(yè)銷售給大連億莘商貿有限公司電烤箱一臺,開具通用機打發(fā)票,發(fā)票顯示銷售額計960元。款項尚未收到。②企業(yè)銷售給大連金沙會展有限公司熱水器一套,開具通用機打發(fā)票,發(fā)票顯示銷售額1200元安裝費226元。上述款項已經通過銀行轉賬收訖。③企業(yè)銷售給大連志方倉儲公司冷庫設備一套,開具通用機打發(fā)票,發(fā)票顯示設備價款連同安裝費合計26400元款項尚未收到。④銷售企業(yè)使用過的固定資產,取得含稅收入103500元。實訓要求:計算企業(yè)應納稅銷售額,及應繳納的增值稅

2022-03-25 13:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-03-25 13:28

本期應交增值稅的計算是(960%2B1200%2B226%2B26400)/1.03*0.03%2B103500/1.03*0.02-1800=1048.14

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你好需要計算做好了給你
2022-03-21
本期應交增值稅的計算是(960%2B 1200%2B 226%2B 26400)/1.03*0.03 %2B103500/1.03*0.02=2848.14-1800=1048.14
2022-03-25
本期應交增值稅的計算是(960%2B1200%2B226%2B26400)/1.03*0.03%2B103500/1.03*0.02-1800=1048.14
2022-03-25
同學你好 應納稅銷售額=(960加1200加226加26400加103500)/(1加3%) 應納增值稅額=(960加1200加226加26400)/(1加3%)*3%加103500/(1加3%)*2%
2022-03-21
你好!我先做然后發(fā)給你
2022-03-21
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