今年的盈利額不大于未彌補(bǔ)虧損,是不用繳納企業(yè)所得稅的
請問老師,18年虧損了很多,今年盈利了能彌補(bǔ)以前虧損不交所得稅嗎
老師,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是0,是不是就是我們公司不能彌補(bǔ)之前年度虧損了,盈利就要交所得稅了?
老師,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是0,是不是就是我們公司不能彌補(bǔ)之前年度虧損了,盈利就要交所得稅了?
上年度虧損,今年第一季度盈利可以彌補(bǔ)以前年度虧損,盈利額小于以前年度可彌補(bǔ)虧損數(shù)額,不計(jì)提所得稅;盈利額大于以前年度可彌補(bǔ)虧損數(shù)額,按差額計(jì)提所得稅。同時(shí),可彌補(bǔ)虧損數(shù)額,應(yīng)以所得稅匯算清繳數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。請問老師,這個(gè)說法正確嗎
老師之前年度有虧損,今年的盈利可以彌補(bǔ)以前的虧損,但是老板想交企業(yè)所得稅,可以不彌補(bǔ)虧損嗎
有人給我打錢顯示到賬時(shí)間會不會到
為何一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣,銷項(xiàng)稅為何不能抵扣?
老師,同一個(gè)物料,采購員一會委外加工回來的,一會外購直接買回來的,可以共用一個(gè)品號?我核算成本都懵了,那物料進(jìn)銷存我怎么區(qū)分,委外進(jìn)銷存我怎么區(qū)分。是不是要建兩個(gè)不同的品號的
請問收入類(益)不是增加是借,減少是貸嗎?為什么方寧老師會計(jì)分錄(2)時(shí)間18:06的視頻中又說廣益類收入增加是貸減少是借
老師,子公司支付母公司往來款12萬。我是子公司的會計(jì),請問我這邊做賬是掛其他應(yīng)收款-母公司,還是掛其他應(yīng)付款-母公司?還是說,這兩個(gè)科目,掛哪個(gè)都行?
稅務(wù)師涉稅法律,今年第九章債法的變動(dòng)情況是哪些
老師,我想問下是小規(guī)模升為一般納稅人年收入超過500萬,說的是不含增值稅的收入,還是含的呢?
鋼管進(jìn)項(xiàng)規(guī)格27給客戶開銷項(xiàng)規(guī)格26.7,這樣可以嗎,
房產(chǎn)中介,公司是小規(guī)模的,法人以個(gè)人名字簽的收購合同(不是以公司名義收購的,款也是法人私戶轉(zhuǎn)的),從房東手里收購房子但是產(chǎn)權(quán)沒過戶,收購之后公司完成裝修,裝修好了再賣給客戶(如50萬收購房子精裝修后賣70萬)這類業(yè)務(wù)有哪些稅收風(fēng)險(xiǎn),是否有能夠合理規(guī)避稅務(wù)問題的方案
鋼管進(jìn)項(xiàng)規(guī)格27給客戶開銷項(xiàng)26.7,這樣可以嗎
今年的盈利額小于未彌補(bǔ)的虧損,可是我看第一季度竟然交了所得稅,這個(gè)怎么挽回?
可以退稅,一般選在留到以后抵減應(yīng)納稅
怎么可以把交的所得稅以后抵減應(yīng)納稅
你今后納稅申報(bào)的時(shí)候,系統(tǒng)會自動(dòng)帶出
請問老師 我框的第一個(gè)減 彌補(bǔ)以前年度虧損 這個(gè)數(shù)據(jù)要自己填進(jìn)去才行吧? 我框的第二欄 減免所得稅額是政策的減免,自動(dòng)生成的數(shù)據(jù)吧?
以前年度虧損,要自己填進(jìn)去 第二欄是附表中政策
第一欄是填我18年實(shí)際虧損金額對吧?不是填每月的盈利額在里面
填寫19年匯算后未彌補(bǔ)虧損額
在哪里看這個(gè)金額
有一張減免稅附表的
是這里面的表嗎?如果不是老師能清楚告訴我是哪張表嗎,謝謝
對,就是這張表,你們享受的什么優(yōu)惠政策?
小微,這個(gè)已經(jīng)填了 減免稅表。那個(gè)彌補(bǔ)以前年度虧損這個(gè)以前的虧損在哪個(gè)表里可以查呢
19年匯算清繳,有一張以前年度可彌補(bǔ)虧損表
您說的是今年的匯算清繳所得稅里有一張以前年度可彌補(bǔ)虧損表?
對,就是今年匯算19年的