你好 你們是什么業(yè)務的

老師,想咨詢一下印花稅的計提方法和依據(jù),去年9月成立的公司,屬于建筑安裝服務類,因為有一些安裝沒有簽訂合同(或者是合同沒有金額,以最后的結(jié)算單金額給我們結(jié)算),但是平時我們給對方開出過一部分發(fā)票,至今從未計提過印花稅,像這種情況,我們是否需要計提印花稅,如果計提的話,是以發(fā)票金額作為計稅依據(jù)嗎
老師我是新手請問年底了是不是要計提印花稅,計稅依據(jù)是什么?我怎么判斷要不要提印花稅?平時賬務處理中也沒看到簽合同。
你好 老師印花稅不滿一元是不是不扣啊 我看上個月0.8元的印花稅沒扣么 要是不扣的話 那么當時還要計提么 我上個月已經(jīng)計提了 這個月怎么處理 怎么做分錄
老師,我想請問,小規(guī)模納稅人,申報印花稅的時候,為什么買賣合同的計稅依據(jù)是申報所屬期的不含稅收入呢?我沒弄明白的是,小規(guī)模納稅人的增值稅不是不可以抵扣的嗎?為什么要用不含稅收入作為印花稅的計稅依據(jù)?
老師請問一下 比如年初實繳注冊資本計提的 印花稅。到年底沒有繳費 需要怎么處理。還是不用管(205w不到300w)
老師,我們是2024年5月注冊成立的公司,2024年5月到2024年12月利潤表營收收入年末314萬,2025年1月到10月營業(yè)收入累計282萬,一般納稅人認定是從什么時候開始呢
老師你好,員工無償給公司使用私車,取得加油費發(fā)票在稅務角度不認可,是發(fā)票已報銷所得稅調(diào)增,還是發(fā)票不能報銷直接從賬上剔除?
請問老師,我有近兩年的我審計經(jīng)驗、半年的勞務派遣公司全盤會計經(jīng)驗,在會計學堂學了電商會計實操課程,現(xiàn)在去面試電商會計,即將面試我的是電商經(jīng)理,電商經(jīng)理面試電商會計最后可能會問到什么問題?又該如何回答呢?
開一張52900的發(fā)票會不會引起稅務稽查
老師0.0006的0.5次方怎么計算呢?
老師我們是小規(guī)模,賣這種熟的冷吃三角骨,這樣開票對嗎
9810 也是需要開具的國內(nèi)段港雜費發(fā)和國內(nèi)運費發(fā)票是嗎,港雜費發(fā)票必須是要含稅率嗎?運費發(fā)票也要是含稅率的是嗎
老師你好,怎么讓公司給我的500萬合法的拿到兜里不用繳稅,或者說少納稅
多欄式明細賬是從第一頁的背面開始寫嗎,正面是不是可以空著不用寫
我之前在學習系統(tǒng)里看到有教程管家婆軟件的視頻是在哪里看的,我買的是399的課程
代賬公司的會計,不知道怎么提印花稅,每個月基本上就是開票收入,買材料,也沒有合同。
你好 你們主營是啥 看業(yè)務
有技術(shù)服務費,勞務費,還有少部分買商品的
技術(shù)服務需要安技術(shù)合同要求 商品安購銷合同繳納 勞務費是建筑勞務嗎