同學你好 是給顧客的嗎?你們平時在銷售的對嗎
積分兌禮品,以及充值贈送禮品,在增值稅、企業(yè)所得稅及個稅上都是如何處理的?計稅價格是什么?
方案一;讓利(折扣)20%銷售商品,即里商場將1000元的商品以800元的價格銷售。方案二。贈送商品,即甲商場在銷售800元商品的同時,另外再贈送200元的商品(將贈送的200元的高品單獨開具發(fā)票,則不僅原價800元的商品按照800元換算為不含稅價款后的價格計算繳納增值稅,而且贈送的200元的商品也按照200元換算為不含稅價款后的價格視同銷售計算繳納增值稅)。方案三:返還20%的現(xiàn)金,即甲商場在銷售1000元商品的同時,向顧客贈送200元現(xiàn)金。以銷售1000元的商品為基數(shù)、參與該活動的商品購進成本為600元以上價格均為含增值稅價格。假設甲商場銷售商品適用增值稅稅率為13%,購買商品均取得了稅率為13%的增值稅專用發(fā)票。經測算,甲商場每銷售1000元(含增值稅)高品可以在企業(yè)所得稅稅前扣除的工資和其他費用為60元(不含增值稅)。正確計算各種折扣方式下的稅負及稅后利潤。通過比較分析選擇最優(yōu)的折扣方式。
方案一;讓利(折扣)20%銷售商品,即里商場將1000元的商品以800元的價格銷售。方案二。贈送商品,即甲商場在銷售800元商品的同時,另外再贈送200元的商品(將贈送的200元的高品單獨開具發(fā)票,則不僅原價800元的商品按照800元換算為不含稅價款后的價格計算繳納增值稅,而且贈送的200元的商品也按照200元換算為不含稅價款后的價格視同銷售計算繳納增值稅)。方案三:返還20%的現(xiàn)金,即甲商場在銷售1000元商品的同時,向顧客贈送200元現(xiàn)金。以銷售1000元的商品為基數(shù)、參與該活動的商品購進成本為600元以上價格均為含增值稅價格。假設甲商場銷售商品適用增值稅稅率為13%,購買商品均取得了稅率為13%的增值稅專用發(fā)票。經測算,甲商場每銷售1000元(含增值稅)高品可以在企業(yè)所得稅稅前扣除的工資和其他費用為60元(不含增值稅)。正確計算各種折扣方式下的稅負及稅后利潤。通過比較分析選擇最優(yōu)的折扣方式。
老師,房地產開發(fā)公司,因贈送給個人一套自行開發(fā)的商品房(非職工),我之前問了咱們老師還怎么做賬,給到的答案是:借:銷售費用 貸:開發(fā)產品 應交稅費—應交增值稅《現(xiàn)在是不明白為什么要計入銷售費用?因為還要牽扯到增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅等等。我查了一下其他資料,一般是出售商品房的時候贈送的禮品,這個禮品的金額是計入銷售費用。所以這個房屋贈送的話,應該怎么入賬合適呢?其他稅費該怎么計算呢?如果是借方計入銷售費用,依據(jù)是什么呢?謝謝老師耐心解答喔》
老師,你好!請問電影放映企業(yè),會員充值200元贈送送2張團體券(團體券可以觀影任何不同價格的電影),這個會計分錄是怎樣的,在增值稅和所得稅扣除時怎么處理?謝謝老師
員工已離職并入職新公司了,但是他也有給我們公司兼職跑業(yè)務,這種情況怎么給他申報個稅呢?
你好老師,我們24年通過的高新技術企業(yè),那么2025年對于研發(fā)費用每個月賬的金額有要求嗎?
總賬會計找總賬會計離職原因說什么比較合適
實繳注冊資金交哪里了?還是自己的錢嗎?
圖書免稅賬務處理怎么做
企業(yè)去年交了所得稅 今年匯算清繳時退了企業(yè)所得稅 應該怎么做會計分錄 謝謝老師
老師,你好,本月無藍字發(fā)票開具,但是有一張紅字發(fā)票折讓需要開給供應商,請問增值稅收入申報為負數(shù)可以嗎?會引起預警嗎
你好,老師,麻煩問一下。煙酒店個體工商戶核定征收是不是不需要開進項發(fā)票進來隨便可以開什么都可以開出去。
老師您好 我們公司租了一個廠房 有進項租賃發(fā)票 ,一家公司在我們廠房租了一間辦公室, 他們要我們開具發(fā)票, 我們沒有租賃資質,這個開什么發(fā)票呢?
老師,您好,公司名下沒有車,員工用自己車的費用,需要辦什么手續(xù)公司才能報銷,有沒有什么風險呢
是的,給顧客的
計入 借銷售費用 貸主營業(yè)務收入 貸銷項 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品 這樣的 你們銷售費用沒有發(fā)票所以所得稅要調增的
贈送產生的推廣費用,還需要發(fā)票?
對,需要發(fā)票的哦,沒有發(fā)票都要調增
這是視同銷售產生的,到哪開發(fā)票?
視同銷售的銷售方開發(fā)票