你好 ,要看你是直接賣還是自己用,納稅人自產(chǎn)自用的應(yīng)稅消費(fèi)品,用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品的,不納稅, 根據(jù)《消費(fèi)稅暫行條例》的規(guī)定,卷煙、高檔香水、實(shí)木地板和高爾夫球具均屬于消費(fèi)稅應(yīng)稅消費(fèi)品。納稅人自產(chǎn)自用的應(yīng)稅消費(fèi)品,用于其他方面的,即納稅人將自產(chǎn)自用的應(yīng)稅消費(fèi)品用于非應(yīng)稅消費(fèi)品、在建工程、管理部門、非生產(chǎn)機(jī)構(gòu)、提供勞務(wù)、饋贈、贊助、集資、廣告、樣品、職工福利、獎勵等方面,于移送使用時納稅。

香煙需要交消費(fèi)稅嗎?
香水精也要交消費(fèi)稅嗎
自產(chǎn)高端香水需要交消費(fèi)稅嗎?
選項B為什么對呀?資產(chǎn)香水精用于高檔香水,香水不是要征收消費(fèi)稅嗎?
這個題的算法是不是不對,解析中說銷售高檔香水精和香水交消費(fèi)稅,應(yīng)該是在生產(chǎn)環(huán)節(jié)交消費(fèi)稅吧
原材料出庫是四舍五入的差額,這樣賬上數(shù)量都已清零,但金額有點(diǎn)余額,這個余額怎么處理呢
公司開進(jìn)來足療發(fā)票1萬元怎么辦?
請問付境外外貿(mào)平臺的費(fèi)用代扣代繳增值稅,還需要代扣代繳所得稅嗎?有勞務(wù)租金,其他所得,沒有服務(wù)費(fèi)這種?
小型微利企業(yè)印花稅減半需要在哪填寫呀
老師,現(xiàn)在個體戶上了平臺的平臺自動對接稅務(wù),客戶7—9這個季度是旺季大概有一百來萬的收入,還要就是節(jié)假日多一點(diǎn),其他月份的收入大概就十來萬的收入,這個的話他的經(jīng)驗(yàn)所得怎么樣可以少交一點(diǎn)稅呢,增值稅是不是就沒有辦法了
2022年度對方開具給我公司一張13%的增值稅專票(我公司稅率是13)已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,現(xiàn)在對方稅務(wù)局查到了他們沒有權(quán)利開13個點(diǎn),只能開6個點(diǎn)的發(fā)票,現(xiàn)在需要紅沖,對我們這邊稅務(wù)局有沒有什么問題?
控股股東不能成為企業(yè)法定代表人嗎?現(xiàn)實(shí)生活中好像都是這樣的
老師,實(shí)操系統(tǒng)六月份報稅利潤表數(shù)據(jù)填錯了,怎么才能清空數(shù)據(jù)重新練習(xí)?謝謝!
小型微利企業(yè)印花稅減半,怎么操作呀
老師,申報個稅的收入是按繳費(fèi)工資,還是繳費(fèi)基數(shù)


移送使用時納稅沒有理解,移送使用時納稅,指的納消費(fèi)稅嗎?如果自產(chǎn)高端香水連續(xù)生產(chǎn)普通化妝品呢,怎么交稅?
是的,指的納消費(fèi)稅,自產(chǎn)高端香水連續(xù)生產(chǎn)普通化妝品就是移送時交稅
移送時交稅是什么意思?
賣普通化妝品給對方的時候交稅?
同學(xué),移送就是那去生產(chǎn)的意思。
就是移送對方,如果對方生產(chǎn)高端化妝品時就要交消費(fèi)稅?那消費(fèi)稅稅率是多少?小規(guī)模和一般納稅人怎么交?
消費(fèi)稅不分小規(guī)模一般納稅人,15%
如果是給職工福利呢?職工要交消費(fèi)稅嗎?
納稅人將自產(chǎn)自用的應(yīng)稅消費(fèi)品用于非應(yīng)稅消費(fèi)品、在建工程、管理部門、非生產(chǎn)機(jī)構(gòu)、提供勞務(wù)、饋贈、贊助、集資、廣告、樣品、職工福利、獎勵等方面,于移送使用時納稅。
?? ?? 為什么不直接正面回答一下呢老師?
同學(xué),上面不是寫的很清楚嗎? 職工福利、獎勵等方面,于移送使用時納稅。
就是懂移送使用時納稅是什么意思啊
就是拿給職工的意思啊
就是職工要交消費(fèi)稅咯?
同學(xué),上面發(fā)的法規(guī)建議你認(rèn)真的看看。上面一直都是說的納稅人移送時交稅,公司交。