同學(xué)你好! 固定資產(chǎn)抵債,固定資產(chǎn)賬面價(jià)值與公允價(jià)之間差額計(jì)入資產(chǎn)處置損益,視同處置固定資產(chǎn)。
老師 到底哪個(gè)是正確的 下面是學(xué)堂老師的課件以固定資產(chǎn)抵債視同處置固定資產(chǎn) 上面那個(gè)是我自己買的輔導(dǎo)書上面的 寫的 固定資產(chǎn)抵債不視同處置固定資產(chǎn)
老師你好,第8題,那個(gè)固定資產(chǎn)的200差額給講下唄,還有長投的那個(gè)分錄,固定資產(chǎn)方面用的是固定資產(chǎn)還是固定資產(chǎn)清理,那200的差額怎么做會(huì)計(jì)分錄,請寫下長投的分錄唄,自己固定資產(chǎn)的那個(gè)分錄,謝謝老師,調(diào)整長投賬面價(jià)的分錄不用寫,我會(huì)
老師,您好, 非同控下取得長投,以固定資產(chǎn)取得,也需要把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理,然后結(jié)轉(zhuǎn)處置損益,比方說1000的賬面,公允1200 借固定資產(chǎn)清理1000 貸固定資產(chǎn)1000 借長投1200 貸固定資產(chǎn)清理1000 資產(chǎn)處置損益200 是這樣的嗎
老師,《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》里面沒有資產(chǎn)處置損益這個(gè)科目,那小企業(yè)處置固定資產(chǎn)的時(shí)候怎么做呀,是自己加嗎
有處置固定資產(chǎn),賬上做的是固定資產(chǎn)清理,所以不在利潤表那邊。增值稅銷售額里面又包含著這個(gè)固定資產(chǎn)清理,所以導(dǎo)致不一致。這個(gè)我怎么調(diào)
請問袋裝酸菜流通環(huán)節(jié)稅率多少?
你好老師請問開發(fā)票該收多少個(gè)稅點(diǎn)怎么算呢?
一張大額的發(fā)票可以紅沖一部分金額嗎?
固定資上月入賬本月紅沖發(fā)票分錄怎么做,最終進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終轉(zhuǎn)入那里了
去年4月份退貨給供應(yīng)商793元,今年4月份供應(yīng)商補(bǔ)貨793元,都形成了對賬單。這可以沖平不用開票嗎?因?yàn)槿ツ?月份的貨款還沒付他16546.4元
#提問#老師2022年變更工商股份時(shí),忘記變更稅務(wù)了,怎么辦
發(fā)行債券年末計(jì)提計(jì)利息怎么做分錄
跨境提供服務(wù),免征增值稅,賬務(wù)分錄咋寫呢
公司里那種非正式的員工要不要申報(bào)參保金
食堂米面糧油發(fā)票,交不交個(gè)稅?依據(jù)是什么?
那豈不是輔導(dǎo)書上面的是錯(cuò)誤的嗎
老師 麻煩看一下第二張圖片
輔導(dǎo)書這道錯(cuò)誤,學(xué)堂的處理正缺
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