你好 是的 你要開(kāi)票的話(huà)就先沖無(wú)票收入 在按開(kāi)票做一遍的 是的
上月有未開(kāi)票銷(xiāo)售也做了申報(bào),本月可以再對(duì)應(yīng)數(shù)額開(kāi)成負(fù)數(shù)發(fā)票入賬嗎?這樣申報(bào)比對(duì)就可以通過(guò)了吧
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我這次申報(bào)期發(fā)現(xiàn)11月有作廢發(fā)票未作廢,導(dǎo)致現(xiàn)在申報(bào)就超了起征點(diǎn),需要交增值稅,我可以這個(gè)月開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票可以抵減11月銷(xiāo)售額嗎?如果可以的話(huà)申報(bào)表該怎么填
老師,上個(gè)月留抵退稅,不想退稅后期要用,就做了未開(kāi)票收入申報(bào)了,可是這個(gè)月票開(kāi)出去了,我去申報(bào),可是填付列資料1未開(kāi)票收入負(fù)數(shù),票表比對(duì)不通過(guò)
12月未開(kāi)票收入做紅字沖出了,跨年申報(bào)比對(duì)不通過(guò),提示申報(bào)表附列表一未開(kāi)票銷(xiāo)售額累計(jì)值為零,上期銷(xiāo)售臺(tái)賬為負(fù)數(shù),比對(duì)失敗,未開(kāi)票收入做負(fù)數(shù)申報(bào)不對(duì)嗎
老師,沒(méi)開(kāi)發(fā)票的先按未開(kāi)票確認(rèn)了收入,下個(gè)月對(duì)方又要要票,先把原來(lái)的沖掉,再入賬,這樣未開(kāi)票就成了負(fù)數(shù)了,這個(gè)就得到大廳申報(bào)吧?這樣有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)?
老師個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)范圍里只有勞務(wù)服務(wù),但是偶然接了一個(gè)異地建筑工程,開(kāi)了一張建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi)的普票,金額含稅70700。外經(jīng)證也報(bào)驗(yàn)了。風(fēng)險(xiǎn)大嗎?
刷題做過(guò)的題在那里找?
如果這道題,選項(xiàng)有符合資本化支出的,答案能選這個(gè)嗎?
逆流交易,母公司認(rèn)可子公司的減值么
老師,6月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,人事有一部分人的工資沒(méi)到我這里來(lái),所以,有幾個(gè)人就漏申報(bào)個(gè)稅了。我申報(bào)7月份的可以把6月份工資加起來(lái)一起申報(bào)嗎?還是怎么處理比較合適
2023.12.31賬面價(jià)值應(yīng)該是2030?怎么是1800? 題意:應(yīng)計(jì)提230,說(shuō)明設(shè)備有減值,所以2030-230=1800, 1800是可變凈值吧?算折舊時(shí),應(yīng)該是()賬面2838-30凈殘值)的
印花稅不用計(jì)提直接做分錄嗎?要怎么做
老師,外幣非貨幣性項(xiàng)目為什么有的有匯兌差額(交易性金融資產(chǎn))又沒(méi)有匯兌差額(固定資產(chǎn))?還有外幣非貨幣性項(xiàng)目不是采用的交易日的即期匯率嗎,為什么交易性金融資產(chǎn)又要看資產(chǎn)負(fù)債表日的匯率,學(xué)的好混亂,感覺(jué)外幣貨幣性項(xiàng)目和外幣非貨幣性項(xiàng)目分不清了,做題目也無(wú)從下手
問(wèn)題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費(fèi)。他給我們開(kāi)了18800的6個(gè)點(diǎn)的物料推廣費(fèi)票。1月份開(kāi)的。 后面因?yàn)樾枰獩_紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計(jì)信息確認(rèn)單,他那邊確認(rèn),他那邊給我開(kāi)了5000元的負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖發(fā)票。 然后想問(wèn)一下老師進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄。當(dāng)時(shí)我們是做的借銷(xiāo)售費(fèi)用,物料推廣費(fèi)。借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸就是應(yīng)付賬款。 想問(wèn)一下,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做?
第三道題,我哪里計(jì)算錯(cuò)了。