您好, 這看您實際發(fā)生印花稅,哪個稅目就填寫對應(yīng)的計稅依據(jù),

報印花稅 怎么填。只填主營業(yè)務(wù)收入的數(shù)行不行
老師 沒有主營業(yè)務(wù)收入 一般納稅人納稅申報 怎么填啊 填0就行吧
季度開票的主營業(yè)務(wù)收入287676.15,但是交印花稅42.65。不是按主營業(yè)務(wù)收入為基數(shù)去交印花稅的,但是它這個印花稅稅額怎么算的呀?
印花稅用主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本的和為基數(shù),算印花稅行不行?
老師,我們是工程行業(yè),印花稅是按季申報,之前都是填寫利潤表的本季主營業(yè)務(wù)收入數(shù)據(jù)進(jìn)行申報,請問填寫這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么呀?現(xiàn)在不懂為什么要填利潤表的本季主營業(yè)務(wù)收入,另外下游合同也要申報印花稅對嗎?下游合同是指哪些?麻煩老師解答一下
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應(yīng)發(fā)工資扣個人承擔(dān)的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢 這是純勞務(wù)
我是問 印花稅這一列 我填主營業(yè)務(wù)收入的數(shù) 這樣報是對的嗎?
您好, 因為需要知道您是具體印花稅,哪個稅目才知道你具體應(yīng)該填哪個金額的數(shù)據(jù)? 印花稅有20多個稅目
你好 1、購銷合同:按購銷金額0.3‰貼花 2、加工承攬合同:按加工或承攬收入0.5‰貼花 3、建設(shè)工程勘察設(shè)計合同:按收取費用0.5‰貼花 4、建筑安裝工程承包合同:按承包金額0.3‰貼花 5、財產(chǎn)租賃合同:按租賃金額1‰貼花。稅額不足1元,按1元貼花 6、貨物運(yùn)輸合同:按運(yùn)輸費用0.5‰貼花 7、倉儲保管合同:按倉儲保管費用1‰貼花 8、借款合同:按借款金額0.05‰貼花 9、財產(chǎn)保險合同:按保險費收入1‰貼花 10、技術(shù)合同:按所載金額0.3‰貼花 11、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù):按所載金額0.5‰貼花 12、營業(yè)賬簿:記載資金的賬簿,按實收資本和資本公積的合計金額0.5‰貼花。其他賬簿按件貼花5元 13、權(quán)利、許可證照:按件貼花5元