同學(xué)你好 只要發(fā)生這些業(yè)務(wù)都要交 買和賣都要交的

老師你好,購銷合同金額是28200 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是28200/1.03=27378.64 我按哪個(gè)數(shù)字來交印花稅亞
老師我公司是醫(yī)藥公司,印花稅計(jì)算=[主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(銷項(xiàng)不含稅金額)+進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不含稅金額]*0.7*0.0003請(qǐng)問老師這是按照什么計(jì)算印花稅?印花稅有的是按照合同,但這個(gè)我不明白是按什么計(jì)算的
第一季度印花稅,銷售合同算印花稅的金額,看本年累計(jì)是看主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸方本年累計(jì)發(fā)生額嗎
這個(gè)印花稅具體的數(shù)據(jù)來源是什么?主營(yíng)業(yè)務(wù)收入*0.03%?
老師 申報(bào)印花稅是用主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的總額 如果出現(xiàn)無票收入 這部分要不要扣掉再算印花稅
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)


我們是商場(chǎng),按照以前會(huì)計(jì)算的,租金收入交印花稅,但是銷貨收入也記入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,為什這筆收入不計(jì)入印花稅?
同學(xué)你好 這個(gè)應(yīng)該要交的
好的,謝謝老師。
同學(xué)你好 滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝