你好,應(yīng)該是分開(kāi)的人工費(fèi)和刷油漆的費(fèi)用。
老師,請(qǐng)問(wèn)我們是買油漆的公司,可是我們也要給別人刷漆這些,這個(gè)是不是要開(kāi)勞務(wù)發(fā)票了?
就是我們這個(gè)公司,它是一個(gè)生產(chǎn)加工企業(yè),就是我們公司自己加工出來(lái)的這個(gè)商品,這個(gè)商品需要噴啥油漆?才能賣出去,但是我們公司自己不能噴漆,然后我們就把這個(gè)商品,比讓別的公司給我們?nèi)娖幔?/p>
老師,我們是貿(mào)易公司,從上游買油漆賣給工廠,那我們公司的利潤(rùn)應(yīng)該是:不含稅收入-買油漆的含稅金額-人工工資-各種費(fèi)用,是這樣算嗎
老師你好,供應(yīng)商給我們開(kāi)的發(fā)票內(nèi)容很籠統(tǒng),只寫(xiě)了面漆,合同內(nèi)容是各種型號(hào)的油漆,我們?nèi)霂?kù)也是帶有型號(hào)的油漆,還需要重新開(kāi)嗎
老師,我們這邊客戶護(hù)欄不需要我們幫他噴漆 但是從我們生產(chǎn)廠家拿油漆,這個(gè)是我們的原材料,我們沒(méi)有環(huán)保資質(zhì) 這個(gè)銷售原材料怎么開(kāi)票?可以開(kāi)嗎?
將自產(chǎn)產(chǎn)品賺送,無(wú)同類銷售價(jià)格,成本為13000元,成本利潤(rùn)率為10%,為何算銷項(xiàng)稅是13000*(1+10%)*13%,成本+利潤(rùn)是含稅價(jià),怎么直接乘以13%算稅額呀?稅額應(yīng)該是不含稅價(jià)(成本價(jià))直接?稅率呀?
之前財(cái)務(wù)都是找代賬公司,記得代賬公司每月要申報(bào),這次自己學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)老師讓我學(xué)稅務(wù)實(shí)操,所以除了學(xué)習(xí)個(gè)稅實(shí)操外,還要學(xué)習(xí)什么,需要每月申報(bào)的都有哪些內(nèi)容
銀行端口收匯申報(bào)的a,產(chǎn)品,實(shí)際上收的錢是包含了abc三個(gè)產(chǎn)品,三個(gè)報(bào)關(guān)單,這樣會(huì)影響收匯嗎。同時(shí)會(huì)不會(huì)影響退稅呢?
銀行端口收匯申報(bào)的a,產(chǎn)品,實(shí)際上收的錢是包含了abc三個(gè)產(chǎn)品,三個(gè)報(bào)關(guān)單,這樣會(huì)影響收匯嗎?
老師您好,不想聊天,別人又說(shuō)不與人溝通
老師,這家公司是小規(guī)模,查詢本季度累計(jì)開(kāi)具發(fā)票金額是不是296099.99+2960.99=299060.98。是這樣查詢統(tǒng)計(jì)的嗎?
老師我想問(wèn)一下,我失業(yè)一年,醫(yī)療保險(xiǎn)斷檔,然后7月找到工作,我單位給我續(xù)上了醫(yī)療,顯示8月已經(jīng)繳費(fèi),但是我9月份查我的個(gè)人醫(yī)療,應(yīng)該打入個(gè)人的那比醫(yī)療錢,沒(méi)有到個(gè)人賬戶,怎么回事呢,現(xiàn)在個(gè)人的醫(yī)療余額還是零
老師,公司倉(cāng)庫(kù)房租不給開(kāi)票可以對(duì)公轉(zhuǎn)賬嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,剛到一家減速器生產(chǎn)企業(yè),這家企業(yè)沒(méi)有正規(guī)的財(cái)務(wù)管理、庫(kù)房管理。請(qǐng)問(wèn)作為一名會(huì)計(jì)怎樣從生產(chǎn)流程、出入庫(kù)管理、成本核算這幾部分抓起來(lái)。以什么方法快速的捋順?
老師,應(yīng)發(fā)工資是6500,社保合計(jì)575.12,公積金350,中秋補(bǔ)貼206.18,個(gè)稅23.43。實(shí)發(fā)5757.63。公司說(shuō)中秋發(fā)200元過(guò)節(jié)費(fèi),按稅后200給到我們,那稅前的206.18,是怎么算出來(lái)的?
老師,那人工這塊怎么開(kāi)發(fā)票,怎么做賬了?
你們有人工的經(jīng)營(yíng)范圍嗎?如果沒(méi)有的話放到油漆的里面。
我們沒(méi)有了,可以去稅務(wù)局做勞務(wù)費(fèi)的增項(xiàng)嗎?
老師,可是后期勞務(wù)費(fèi)這塊要拿什么來(lái)沖賬了?
可以 你單位的職工工資
可是職工他們也是經(jīng)常變動(dòng)的了
有活就干,沒(méi)活就不干,好像都是臨時(shí)的了
那就是給你提供勞務(wù)發(fā)票
老師,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)工的個(gè)稅代扣代繳怎么算了?
你好 應(yīng)納稅所得額 = 勞務(wù)報(bào)酬(少于4000元) - 800元 應(yīng)納稅所得額 = 勞務(wù)報(bào)酬(超過(guò)4000元) × (1 - 20%) 應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 × 適用稅率 - 速算扣除數(shù) 說(shuō)明: 1、勞務(wù)報(bào)酬所得在800元以下的,不用繳納個(gè)人所得稅; 2、勞務(wù)報(bào)酬所得大于800元且沒(méi)有超過(guò)4000元,可減除800元的扣除費(fèi)用; 3、勞務(wù)報(bào)酬所得超過(guò)4000元的,可減除勞務(wù)報(bào)酬收入20%的扣除費(fèi)用;
老師,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)圖片的個(gè)稅是這樣計(jì)算的嗎?
你好,是的,這兩個(gè)不一樣的嗎?
主要是這個(gè)表要直觀一點(diǎn),哈哈
超過(guò)4000的減去830個(gè)稅,不到4000的,減去20%算個(gè)稅。
老師,超過(guò)4000元減去830元?
超過(guò)4000的,減去800,剛才寫(xiě)錯(cuò)了。
老師不是沒(méi)超過(guò)4000元的減去800元嗎?
應(yīng)納稅所得額 = 勞務(wù)報(bào)酬(少于4000元) - 800元 應(yīng)納稅所得額 = 勞務(wù)報(bào)酬(超過(guò)4000元) × (1 - 20%) 應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 × 適用稅率 - 速算扣除數(shù) 是的
好的,謝謝老師
用客氣的工作愉快。
不用客氣的,工作愉快。