暫時(shí)不能處理,因?yàn)槭切枰l(fā)票入固定資產(chǎn)系統(tǒng),金額不準(zhǔn)確,不好錄入固定資產(chǎn)系統(tǒng),如果是有金額差異,調(diào)賬非常麻煩。
固定資產(chǎn)入庫(kù)但是發(fā)票還沒(méi)有到如何處理
19年購(gòu)入固定資產(chǎn),因?yàn)闆](méi)有收到發(fā)票所以未入賬,用友T3也沒(méi)有入固定資產(chǎn),現(xiàn)在應(yīng)該如何處理,如果本月入固定資產(chǎn)是按照原值,還是按照折舊后的金額計(jì)算。
請(qǐng)問(wèn)公司購(gòu)入的二手固定資產(chǎn),沒(méi)有發(fā)票如何處理
固定資產(chǎn)殘留沒(méi)有發(fā)票如何做帳務(wù)處理
分期購(gòu)入固定資產(chǎn) 發(fā)票沒(méi)有全部入賬,會(huì)計(jì)分錄如何處理
小規(guī)模公司,主要是賣音響,但接工程安裝音響時(shí),收到客戶的預(yù)付定金款,客戶要求開(kāi)票,是開(kāi)銷售音響發(fā)票,還是定金發(fā)票
請(qǐng)問(wèn)進(jìn)價(jià)法要怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄怎么出
講義圖片中,實(shí)施限制性股票的股權(quán)激勵(lì)安排中,如果達(dá)到解鎖條件而無(wú)須回購(gòu)的股票,在等待期確認(rèn)的成本費(fèi)用(如圖標(biāo)黃),對(duì)應(yīng)的貸方的資本公積-其他資本公積,怎么處理?如不處理,是不是就和授予日(如圖標(biāo)黃)確認(rèn)的資本公積-股本溢價(jià),重復(fù)了?應(yīng)該怎么理解
9月6號(hào)開(kāi)的增值稅專用發(fā)票給客戶,但今天收到客戶9月11日起公司名稱變更涵。請(qǐng)問(wèn)6號(hào)開(kāi)具的發(fā)票有用嗎?
老師,火車票抵扣時(shí)間有限制嗎
老師,個(gè)體戶能取得發(fā)票嗎
請(qǐng)問(wèn)老師庫(kù)存商品種類繁多怎么做會(huì)計(jì)想呢
勞務(wù)公司收到用工單位打入的費(fèi)用怎么入賬,會(huì)計(jì)科目怎么寫?這些費(fèi)用要用來(lái)支付派遣人員工資,實(shí)際收入只收一個(gè)人50元管理費(fèi)
公司在25年7月申報(bào)期時(shí)候已經(jīng)把進(jìn)項(xiàng)稅額勾選認(rèn)證抵扣完了,沒(méi)有余額,但是賬上又體現(xiàn)有應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅余額4萬(wàn)多,我去看了賬目,都是之前24年余留下來(lái)的,那這樣的情況需要怎么處理
老師,餐飲總公司是小規(guī)模性質(zhì),分公司有三家,也是小規(guī)模性質(zhì)。如果站在三家分公司的角度,用總公司的公戶打給分公司的公戶,這樣屬于投資款嗎?
對(duì)方有出庫(kù)單據(jù)和合同
也是需要等發(fā)票到了后入固定資產(chǎn),入了固定資產(chǎn)后再計(jì)提折舊處理。
那不做固定資產(chǎn)分錄如何處理
不做固定資產(chǎn),就是沒(méi)有賬務(wù)處理
那東西已經(jīng)在用了,雜會(huì)不做處理那
那既然已經(jīng)在使用了,你只能盡快催收采購(gòu)發(fā)票,盡快入賬處理。
如果實(shí)在沒(méi)有及時(shí)回來(lái),那是不是可以用對(duì)方的出庫(kù)單做固定資產(chǎn)然后掛暫估,后期收到發(fā)票后沖暫估
可以這樣操作,但本年度沒(méi)有取得發(fā)票的話,計(jì)提的折舊是不能在企業(yè)所得稅稅前列支的。
好的,知道了
祝學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利