你好? ?需要計(jì)入成本去的。? 你們這個服務(wù)費(fèi) 提供的人工部分的成本也得結(jié)轉(zhuǎn)的? ?
老師問下,我這邊是建筑行業(yè)公司的,我是剛接收這家公司的賬務(wù),開工程服務(wù)票的時候做主營業(yè)收入收入-工程服務(wù),購入材料時,做工程施工-合同成本-材料費(fèi),勞務(wù)費(fèi)時,做工程施工-合同成本-人工費(fèi),等月末結(jié)轉(zhuǎn)成本時,是不是把所有的工程施工-合同成本-材料費(fèi).人工費(fèi).間接費(fèi)用全部轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本-按項(xiàng)目來分。是這樣的嗎,還是說要按完工的程度來轉(zhuǎn)成本啊,之前的會計(jì)都是全部轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,沒有按完工程度
老師你好,按理來說我們銷售出去的機(jī)動車產(chǎn)生的服務(wù)費(fèi) 開票都是跟機(jī)動車一起開具的,然后服務(wù)費(fèi)都是進(jìn)入的主營業(yè)務(wù)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候服務(wù)費(fèi)就不需要管它了哈
您好,公司是建筑裝修公司,我們工地有很多個人的包工頭,我們給了工程款,但是他們沒有辦法提供發(fā)票給我們,然后就有一家A公司,自由職業(yè)者包工頭和A公司簽合同,去管理他們。然后我們把錢打給這個A公司,A公司再把錢打給包工頭們,然后他們就開具的6%的發(fā)票給我公司。開具的稅收編碼都是企業(yè)管理服務(wù)。開具的發(fā)票如:*企業(yè)管理服務(wù)*勞務(wù)外包服務(wù)費(fèi)、*企業(yè)管理服務(wù)*項(xiàng)目管理、*企業(yè)管理服務(wù)*保潔服務(wù)、*企業(yè)管理服務(wù)*企業(yè)管理服務(wù)。 這幾個發(fā)票入賬應(yīng)該計(jì)管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi),還是主營業(yè)務(wù)成本呢?
老師您好,我公司: 主要業(yè)務(wù)是:服務(wù)器托管服務(wù).就是甲方提供服務(wù)器設(shè)備,我們提供場地、維護(hù)、以及電能,來給甲方提供服務(wù),主要消耗的是電,收入是服務(wù)費(fèi)! 1,公司收到的發(fā)票主要是電費(fèi)發(fā)票,電費(fèi)發(fā)票比較多,電費(fèi)發(fā)票是按照13個點(diǎn)開進(jìn)公司的! 2,公司給甲方開出去的是服務(wù)費(fèi)發(fā)票,稅率百分之6,但稅局說我們主要消耗的是電,產(chǎn)生的收入相當(dāng)于賣電收入,所以要按照13個點(diǎn)算“銷售貨物-電費(fèi)”,不能按照6個點(diǎn)計(jì)算服務(wù)費(fèi),這樣就產(chǎn)生了稅差,要補(bǔ)交稅款,但是我們確實(shí)是做服務(wù)行業(yè)的!請問這樣合理嗎?我的客戶也不會同意我給他們開售電的發(fā)票?。?3,我方想不通的是:餐飲行業(yè)也是服務(wù)行業(yè),為什么他們交電費(fèi)是按照13個上稅,他們給客戶開餐費(fèi)發(fā)票就能是6個點(diǎn)?就是因?yàn)槲覀冇秒姸嗝矗?/p>
老師好 我們是提供建筑安裝服務(wù)的小微一般納稅人 (清包工),年開票金額在500萬以內(nèi) 會計(jì)賬務(wù)處理使用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則 我們屬于包工頭 項(xiàng)目按上面的大承包商來確定工程進(jìn)度 按他們定的進(jìn)度開具發(fā)票 賬務(wù)處理方面 我們開票就確認(rèn)收入 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本 歸集成本日常分錄就是進(jìn)入合同成本-人工費(fèi) 機(jī)械費(fèi)等 然后結(jié)轉(zhuǎn)時直接借主營業(yè)務(wù)成本 貸合同成本~人工費(fèi) 機(jī)械使用費(fèi) 沒有設(shè)置工程結(jié)算 合同收入 合同毛利這些的科目 可以嗎?
工資表的代扣餐費(fèi)入賬其他應(yīng)收款,那么本月菜金調(diào)整是否是(原代扣餐費(fèi)1000菜金5000)分錄:借:費(fèi)用:5000-1000借:其他應(yīng)收1000借:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貸:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貸:銀行5000
老師,有知道項(xiàng)目包清工,收取稅管費(fèi)5.5,進(jìn)項(xiàng)稅抵7%!這樣合理嗎?
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),貨代公司給我們開的海運(yùn)費(fèi)和保費(fèi),以及雜費(fèi)的發(fā)票應(yīng)該怎么開?他們想合在一起開可以嗎?
老師,我公司租的辦公室,日常交的水電費(fèi)房東這邊不給開發(fā)票,說是水表和電表都是他們名下的戶,沒法給我們開票。請問這種要怎樣處理呢!
請問我們?nèi)ツ暧幸粡堎M(fèi)用專票用于了免稅項(xiàng)目還抵扣了,現(xiàn)在能讓對方開紅字,然后我們下個月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出么?這樣就不用交滯納金了,不知道可不可以
工資表代扣員工餐費(fèi),入賬是貸:其他應(yīng)收款。本月菜金入賬是借:費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),在借:福利費(fèi),貸:銀行存款。那么怎么調(diào)賬呢?本月餐金的費(fèi)用要減掉員工餐費(fèi)嗎?福利用不用?
小規(guī)模納稅人一個季度不超過30萬交稅嗎
老師,企業(yè)200萬以內(nèi)利潤,所得稅稅率是5%?
請問小規(guī)模納稅人開租賃費(fèi)稅率是1%嗎
老師您好,個體工商戶小規(guī)模納稅人收到13%增值稅專票可以入帳嗎?會存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師不是只有庫存商品的產(chǎn)品還結(jié)轉(zhuǎn)成本的哈,只要是計(jì)入收入的就需要結(jié)轉(zhuǎn)成本對嗎,老師 我結(jié)轉(zhuǎn)的話是不是需要價(jià)稅分離再去結(jié)轉(zhuǎn)不含稅部分
你好? 你服務(wù)都取得了收入 。 你說明服務(wù)也會產(chǎn)生對應(yīng)的成本的哈 。? 是的??
好嘞 明白了 謝謝老師
沒事的 希望能幫到你??
老師我想問一下,比如這筆我們開出的服務(wù)費(fèi)是7120.75,然后我結(jié)轉(zhuǎn)成本的話就是7120.75/1.06=6717.69、成本就要結(jié)轉(zhuǎn)這么多的對嗎
你好? 成本去按你實(shí)際發(fā)生的 比如你人工工資是多少來結(jié)轉(zhuǎn)。 不是按這個來計(jì)算的哦。? ??
老師 公司銷售部都是合伙人,這些服務(wù)費(fèi)都是他們私下出的,沒有算明細(xì)這些,公司也不發(fā)工資,他們都是自己分成的
你好 那會不會給他們報(bào)銷服務(wù)費(fèi)? ?
不會 公司連水電費(fèi),我們內(nèi)勤工資都是掛在別的公司名下的
你好? 不會的話 你就不做成本結(jié)轉(zhuǎn)了 你又沒有發(fā)生支出??
那老師以后這種不產(chǎn)生支出的服務(wù)費(fèi),叫了拖車 產(chǎn)生的費(fèi)用都不報(bào)銷,這種情況下我是不是應(yīng)該直接把服務(wù)費(fèi)進(jìn)入費(fèi)用呢,計(jì)入收入的話好像會影響成本
你好? ? ?是的 。 你就看這個是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的。 有收入計(jì)入成本。 沒有收入要報(bào)銷入費(fèi)用去。? ??
純收入,沒有費(fèi)用呢,那老師直接把這個收入做費(fèi)用,不入收入可以嗎
你好? ? 需要入收入哈。 不然怕有偷漏稅風(fēng)險(xiǎn)? ?
那老師成本我該如何算呢
你好 看你實(shí)際發(fā)生? 你都說了沒有發(fā)生成本 就不做成本 。? ? ??
哦哦 明白了 謝謝老師
沒事的 希望能幫到你? ??