你好,如果沒(méi)有抵扣,繼續(xù)在應(yīng)交稅費(fèi)借方掛賬就是了。如果抵扣了就做抵扣的分錄

老師?應(yīng)交稅費(fèi)合計(jì)5314.36 可是資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi):5314.28相差0.08元,實(shí)際繳納稅費(fèi)合計(jì):5314.36,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么調(diào)賬?
每月納稅申報(bào)表上應(yīng)交稅費(fèi)比資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)多280,是之前會(huì)計(jì)繳納的稅盤服務(wù)費(fèi),怎么調(diào)平
老師,你好,小規(guī)模季報(bào)做7月份的資產(chǎn)負(fù)債表,報(bào)表上應(yīng)交稅費(fèi)比實(shí)繳稅費(fèi)少了3分,該怎么調(diào)呢
老師,問(wèn)下接手之前資產(chǎn)負(fù)責(zé)表應(yīng)交稅費(fèi)比申報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)多了幾百,這樣怎么調(diào)整啦
老師,月報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi),是怎么取數(shù)。是這月應(yīng)交,還是上月繳納
我想回,我的免費(fèi)實(shí)操里哪一個(gè)是同銷售中央空調(diào)并安裝相似實(shí)務(wù)
銷售中央空調(diào)并安裝企業(yè)什么時(shí)候確認(rèn)收入,預(yù)收到客戶款項(xiàng)是放什么科目
我單位購(gòu)買的材料由干對(duì)方質(zhì)量問(wèn)題造成我方損失了,那這批應(yīng)付款對(duì)方也默認(rèn)不用付了,我單位該怎樣處理這筆應(yīng)付款賬呢
老師,新進(jìn)一家生產(chǎn)企業(yè),生廠企業(yè)已經(jīng)生產(chǎn)兩個(gè)多月,來(lái)了三四天,老板催我把庫(kù)存這塊整理好,去了幾次車間, 一、建立起來(lái)這1原材料入出庫(kù)單→2半成品入庫(kù)出庫(kù)單→3商品出入庫(kù)單→4商品變半成品出入庫(kù)單(意思是商品可以進(jìn)入下一生產(chǎn)環(huán)節(jié))→商品出入庫(kù)單。 二、每日做原材料庫(kù)存明細(xì)表(出入庫(kù)結(jié)余)、庫(kù)存商品出入庫(kù)明細(xì)表、 三、車間的人工工時(shí)好計(jì)算分配這塊先放一邊。 四、月末統(tǒng)計(jì)原材料購(gòu)入合計(jì)領(lǐng)料合計(jì)結(jié)余。庫(kù)存商品的入庫(kù)、出庫(kù)、結(jié)余合計(jì)、(車間不會(huì)有半成品) 老師請(qǐng)問(wèn)您看對(duì)嗎?有意見(jiàn)給到我嗎?
老師小規(guī)模收入都做無(wú)票收入的影響是什么
新公司的賬,沒(méi)有掛過(guò)應(yīng)收賬款借方科目,應(yīng)付貸方科目,全程根據(jù)銀行流水來(lái)入應(yīng)收賬款貸方,和應(yīng)付賬款借方,這樣合理嗎?
1.服裝工廠,初創(chuàng),做內(nèi)賬,老板需要知道進(jìn)出賬,應(yīng)收應(yīng)付,每月利潤(rùn)率,利潤(rùn)表,還有員工工資核算,大概百來(lái)人的樣子,這些需要用到什么軟件嗎?大概就是這些(倉(cāng)庫(kù)有Erp系統(tǒng)) 2.另外開(kāi)票,報(bào)稅,做賬交給代賬公司,我負(fù)責(zé)對(duì)接,這個(gè)應(yīng)該跟電商沒(méi)有關(guān)系吧,老板今天提到電商開(kāi)票,稅務(wù)問(wèn)題,有點(diǎn)懵 3.這樣的企業(yè)能去嗎,感覺(jué)不能給簡(jiǎn)歷加分
沒(méi)有中級(jí)想做代理記賬會(huì)計(jì)能做嗎?有初級(jí)非會(huì)計(jì)專業(yè)
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售超過(guò)30萬(wàn)了,可以30內(nèi)的免稅超出的交增值稅嗎
育苗企業(yè)賬務(wù)處理學(xué)什么課程?


之前2019年2月當(dāng)月付稅控服務(wù)費(fèi)280元,分錄借管理費(fèi)用_辦公費(fèi)280貸其他應(yīng)付款280,借應(yīng)交稅金_待減免增值稅280貸營(yíng)業(yè)外收入280,從19年2月到現(xiàn)在每月申報(bào)表 比賬上應(yīng)交稅費(fèi)少280,怎么處理
你好,還沒(méi)減免的情況下,不應(yīng)當(dāng)做第二筆分錄的,你需要把之前做的第二筆分錄沖銷
借:(紅字)應(yīng)交稅費(fèi)_待減免增值稅280貸紅字營(yíng)業(yè)外收入280,該年了,現(xiàn)在這樣做分錄可以嗎
你好,不可以,需要把損益科目換成以前年度損益調(diào)整科目核算
借紅字應(yīng)交稅費(fèi)待減免增值稅280貸以前年度損益調(diào)整280,是這樣嗎
你好,是的,然后在實(shí)際減免的時(shí)候才做減免稅分錄?