你好,如果沒有抵扣,繼續(xù)在應(yīng)交稅費(fèi)借方掛賬就是了。如果抵扣了就做抵扣的分錄
老師?應(yīng)交稅費(fèi)合計(jì)5314.36 可是資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi):5314.28相差0.08元,實(shí)際繳納稅費(fèi)合計(jì):5314.36,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么調(diào)賬?
每月納稅申報(bào)表上應(yīng)交稅費(fèi)比資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)多280,是之前會(huì)計(jì)繳納的稅盤服務(wù)費(fèi),怎么調(diào)平
老師,你好,小規(guī)模季報(bào)做7月份的資產(chǎn)負(fù)債表,報(bào)表上應(yīng)交稅費(fèi)比實(shí)繳稅費(fèi)少了3分,該怎么調(diào)呢
老師,問下接手之前資產(chǎn)負(fù)責(zé)表應(yīng)交稅費(fèi)比申報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)多了幾百,這樣怎么調(diào)整啦
老師,月報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi),是怎么取數(shù)。是這月應(yīng)交,還是上月繳納
公司給員工買了保險(xiǎn)的,工資就一定要走公賬嗎?
請(qǐng)問小規(guī)模的稅款應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn),不交稅時(shí)候,和交稅時(shí),借貸會(huì)計(jì)分錄是什么,
老師老板叫我從公司開一張發(fā)票,幫他私人代開,這個(gè)發(fā)票開出去以后,他不走賬行不行?
老師,殘疾人就業(yè)保障基金申報(bào)如何填寫?上年在職工工資總額是實(shí)發(fā)數(shù)的還是計(jì)提數(shù)?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表中,其他應(yīng)付款可以負(fù)數(shù)嗎?
老師,個(gè)人成立了一個(gè)獨(dú)資企業(yè),這個(gè)報(bào)法人的個(gè)稅,是個(gè)人登陸自然人,還是企業(yè)登陸
老師請(qǐng)問:小規(guī)模納稅人本季度有補(bǔ)開原來已經(jīng)申報(bào)的無票收入!這部分補(bǔ)開的發(fā)票金額應(yīng)該沖減原來已申報(bào)的無票收入!比如本季度開票金額是50萬(含補(bǔ)開原來已申報(bào)的無票收入10萬實(shí)際本季度的收入是40萬)在本季度增值稅申報(bào)表上這部分金額應(yīng)該填哪一個(gè)行次?才能沖減原來已申報(bào)部分?
托育機(jī)構(gòu)租用的場(chǎng)地租金是主營業(yè)務(wù)成本還是管理費(fèi)用?
老師,匯算清繳退回來的所得稅,現(xiàn)在季報(bào)利潤表是負(fù)數(shù)要怎么處理?
老師,就是那個(gè)無票收入兩張票都是私人打過來的,沒有開發(fā)票出去的。也一樣的做賬方法是嗎?這種私人打過來的也沒關(guān)系是嗎?有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)?
之前2019年2月當(dāng)月付稅控服務(wù)費(fèi)280元,分錄借管理費(fèi)用_辦公費(fèi)280貸其他應(yīng)付款280,借應(yīng)交稅金_待減免增值稅280貸營業(yè)外收入280,從19年2月到現(xiàn)在每月申報(bào)表 比賬上應(yīng)交稅費(fèi)少280,怎么處理
你好,還沒減免的情況下,不應(yīng)當(dāng)做第二筆分錄的,你需要把之前做的第二筆分錄沖銷
借:(紅字)應(yīng)交稅費(fèi)_待減免增值稅280貸紅字營業(yè)外收入280,該年了,現(xiàn)在這樣做分錄可以嗎
你好,不可以,需要把損益科目換成以前年度損益調(diào)整科目核算
借紅字應(yīng)交稅費(fèi)待減免增值稅280貸以前年度損益調(diào)整280,是這樣嗎
你好,是的,然后在實(shí)際減免的時(shí)候才做減免稅分錄?